Príjemky
Príjemka je doklad o príjme tovaru na sklad. Príjemka vstupuje do účtovníctva. Potvrdenie príjemky vykoná fyzické pripísanie tovaru na sklad. Potvrdenú príjemku je možné v module Účtovníctvo zlikvidovať a zaúčtovať.
Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Príjemky
Kniha Príjemky
Obr.: Kniha Príjemky
Skladové ceny pri príjme:
Existuje niekoľko variantov zadávania ceny. Ideálny prípad nastane, keď k prijímanému tovaru máme najskôr potvrdenú faktúru. Tým máme presne danú cenu prijímaného tovaru. Ak ale niektorá z položiek nie je na potvrdenej faktúre, je pri nej spočiatku udaná skladová cena z databázy Tovar.
V prípade, že potvrdíme príjemku skôr než faktúru, budeme na to upozornení a príjem sa vykoná v zadanej cene, ktorá zodpovedá skladovej cene v databáze tovar, resp. tej, ktorú sme na príjemke ešte zmenili. Fakturovaná cena bude potom uložená iba vo faktúre a skladovú cenu príjemky už nezmení. Neskôr možno tieto rozdiely cien vyčísliť.
V prípade, že potvrdíme faktúru skôr ako príjemku, prepíše sa automaticky pôvodná skladová cena na príjemke fakturovanou cenou a tú už nemožno meniť.
Vyššie uvedené neplatí v prípade skladov s nastavením Pevnej skladovej ceny - pri potvrdení príjemky sa tovar vždy ocení Plánovanou skladovou cenou z karty Tovar a Prepočet skladov túto cenu už neovplyvní.
Doklad Príjemka
Základné údaje (1. strana)
Na záložke základné údaje príjemky sú uložené základné údaje, ktoré slúžia k identifikácii dokladu. Pokiaľ je príjemka vystavená ako podriadený doklad, automaticky sa do hlavičky príjemky dosadzujú údaje z nadriadeného dokladu, to je z objednávky vydanej.
Obr.: Príjemky - Základné údaje
Popis polí:
Objednávka |
Pokiaľ je príjemka vystavená ako podriadený doklad, zobrazuje sa v tomto poli číslo objednávky vydanej, s ktorou je zviazaná. Ak je príjemka vystavená ako voľný doklad, toto pole je prázdne. |
Adresy |
Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát. |
Príjemka |
Kniha, obdobie a číslo príjemky. |
Stav |
Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom. |
Dodávateľ |
Údaje o dodávateľovi, od ktorého je odoberaný tovar. Toto pole má väzbu do knihy Dod./Odb. |
Sklad |
Sklad príjemky. Priority dosadenia skladu do hlavičky príjemky:
Fyzický sklad: ten je vidieť v spodnom stavovom riadku programu a pred vytvorením skladového dokladu je možné ho zmeniť priamo z nadriadeného dokladu z druhej strany pomocou klávesovej skratky Alt+F10. |
Vydal |
Od koho bol prijatý tovar. |
Rad |
Rad, do ktorého je zaradený doklad k spracovaniu. Príkladom radu môže byť rozdelenie skladníkov do určitých skupín. Zadaním radu do skladového dokladu sa pri uložení vygeneruje pre daný doklad poradové číslo pre zaradenie k spracovaniu v rámci priradeného radu. |
Priorita |
Priorita dokladu pre zaradenie do radu práce. |
Skladník |
Osoba, ktorá spracovala doklad. Skladníka vyberáme z knihy Referenti. |
Dátum od / Dátum do |
Časový interval, ako dlho vykonával skladník logistickú úlohu (príjem). |
Popis |
Ľubovoľný popis dokladu. |
Ignoruj ceny príjmu |
Ak je toto pole začiarknuté, potom sa skutočná cena príjmu pri príjmových položkách (kladné položky na príjemke) ignoruje a tovar sa pri potvrdení dokladu ocení ako výdaj, t.j. podľa metódy oceňovania skladu. |
Zóna |
Zóna skladu, do ktorej sa bude vykonávať príjem. Výber umiestnenia v položkách je obmedzený podľa zóny v hlavičke dokladu. |
V spodnej časti formulára je umožnené pracovať s komentármi a to pomocou záložiek Komentáre, Text hlavičky alebo Text pätičky. Bližší popis práce s komentármi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Komentáre. Pre zobrazenie interného textu od dodávateľa slúži záložka Interný text dodávateľa. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.
Hlavička dokladu Príjemka obsahuje iba záložku Údaje.
Popis polí:
1. potvrdenie |
Dátum a hodina prvého potvrdenia príjemky vrátane osoby, ktorá vykonala potvrdenie. |
2. potvrdenie |
Dátum a hodina druhého potvrdenia príjemky vrátane osoby, ktorá vykonala potvrdenie. |
Vytvoril |
Dátum, čas a meno užívateľa, ktorý doklad vytvoril. |
Zmenil |
Dátum, čas a meno užívateľa, ktorý vykonal poslednú zmenu. |
Obr.: Účtovné informácie, párovací symbol
Popis polí:
Párovací symbol |
Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly). |
Kontácia |
Kontácia príjemky. Pokiaľ v položkách príjemky nezadáme kontáciu, potom sa táto kontácia pri potvrdení dokladu dosadí do jeho jednotlivých položiek. |
Na záložke Základné údaje je tlačidlo Intrastat, ktoré slúži k zadávaniu dôležitých údajov pre vykazovanie Intrastatu. Pokiaľ už existuje k dokladu doklad Intrastatu, tak sú v spodnej časti zobrazené položky intrastatu.
Obr.: Faktúra prijatá/Príjemky - Záložka Základné údaje a tlačidlo Intrastat
Dátum prechodu hranice |
Rozhodujúci dátum pre vstup dokladu do Intrastatu. V prípade faktúry prijatej sa plní dátumom UZP faktúry. Pokiaľ je začiarknuté parameter mandanta Dátum prechodu hranice plniť podľa dátumu uskutočnenia, plní sa týmto dátumom. V prípade príjemky sa plní dátumom vystavenia príjemky. Užívateľsky je možné zmeniť. |
Transakcia |
Druh transakcie dokladu. |
Dodacie podmienky |
Dodacie podmienky dokladu. |
Štát odoslania |
Štát odoslania dokladu. Možné vyplniť, pokiaľ je štát odoslania iný, ako je štát v adrese dodávateľa (prípadne dodacia adresa, ak je zadaná). |
Druh dopravy |
Druh dopravy dokladu. Možno vyplniť, pokiaľ nie je zadaný Druh dopravy v číselníku Spôsob dopravy. |
Nezahŕňať do intrastatu |
Začiarknuté pole zaistí, že doklad nevstúpi do Intrastatu (aj keď by tam podľa ostatných podmienok vstúpiť mal). |
Malá zásielka |
Údaje o jednotlivých zásielkach odoslaného tovaru, ich fakturovaná hodnota nepresahuje 400 EUR sa môžu vyznačovať súhrnne ako Malá zásielka pod spoločným kódom tovaru „99500000“. Začiarknutím príznaku sa vykoná kontrola, či faktúra prijatá alebo príjemka podmienky pre malú zásielku spĺňa. Pokiaľ doklad podmienky nespĺňa, budú položky v Intrastate napočítané samostatne. |
Dobropis v prijatí |
Začiarknuté pole zaistí, že sa položka faktúry prijatej alebo príjemky so záporným množstvom dostane do Intrastat - prijatie. Pokiaľ nie je pole začiarknuté, potom daná položka vstúpi do Intrastat - odoslanie. Pozn.: Vhodné použiť v prípade, že firma vykazuje len Intrastat - prijatie. |
Intrastat mimo EÚ |
Pokiaľ je začiarknuté, potom aj v prípade, že daný doklad má dodávateľa v adrese štát, ktorý nemá začiarknutý príznak Intrastat, potom sa tento doklad faktúry prijatej alebo príjemky dostane do spracovávania pre Intrastat. Možno využiť pre dodávateľa / odberateľa pochádzajúceho zo Severného Írska. |
Obr.: Tlačidlo EDI
Popis polí:
Vstupuje do EDI |
Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, doklad vstupuje do EDI. |
Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade |
Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade. |
Položky (2. strana)
Na záložke Položky nákupu príjemiek je uvedený zoznam položiek, ktoré prijímame na sklad. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka nákupu, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky. Sú tu uvedené všetky položky, ktoré sú zaradené na objednávke, ale doposiaľ na ne nebola vystavená príjemka.
Obr.: Príjemky - Položky nákupu
Formulár Položka nákupu môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách príjemky a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť údaje o prijímanom množstve tovaru, dosadiť kódy a pod.
Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.
V tlačidle Súvisiace doklady Príjemky je uvedený prehľad všetkých dokladov, ktoré sú s touto príjemkou zviazané pomocou nadriadeného dokladu (objednávky vydané). Presun medzi jednotlivými dokladmi sa vykoná súčasným stlačením klávesu Ctrl a začiatočného písmena dokladu. Taktiež je možné vybraný doklad zobraziť klávesom Enter.
Obr.: Súvisiace doklady - Príjemka
V tlačidle Sériové čísla sa zobrazujú sériové čísla zadané na položke príjemky. Podrobný popis práce so sériovými číslami na skladových dokladoch je uvedený v kapitole Spoločné prvky nákupu a predaja - Sériové čísla.
Obr.: Sériové čísla
Účtovanie
K likvidácii a zaúčtovaniu dokladu slúži záložka Účtovanie Príjemky. Táto problematika je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.
Dokumenty (9. strana)
Na záložke Prílohy je možné k príjemkám priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.
Funkcie menu modulu Príjemky
Formulár - Hromadné akcie - PRÍJEMKY
Hromadné akcie je možné spustiť nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.
Obr.: Funkcia menu modulu Príjemky
Popis vybraných funkcií
Zmena stavu |
K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav. |
Funkcie nad Príjemkami
Obr.: Funkcie nad Príjemkami
Rozpúšťanie VN |
Ctrl+F3 |
Umožní rozpustiť vedľajšie náklady spojené s obstarávaním tovaru do položiek aktuálnej príjemky, príjemiek označených hviezdičkami alebo do príjemiek v kontajneri. |
Prepočet VN |
Shift+Ctrl+F3 |
Skorektnenie hodnoty vedľajších nákladov na označených položkách podľa skutočnej hodnoty v tabuľke vedľajších nákladov. |
Doplň šarže a umiestnenia |
Ctrl+F6 |
Doplnenie ôs pomocnej skladovej evidencie (šarže, umiestnenia. manipulačné jednotky) do položiek výdajov metódou FIFO (záložka Položky v Zmene). Funkcia má význam nad dokladmi v Knihe nákupu, ktorá nemá zapnutú voľbu Pri uložení dosadiť šarže a umiestnenia do výdajov. |
Suma VN |
Shift+F7 |
Zobrazí súčet plánovaných a skutočných vedľajších nákladov za všetky položky dokladu. |
Potvrdenie bez kontroly |
Alt+Shift+F2 |
Potvrdenie skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V prípade, že na doklade je karta Tovaru s evidenciou sériových čísel, sériové čísla sa neriešia (čiže stav SČ na sklade sa neaktualizuje). Na takomto doklade sa nastaví príznak označujúci, že doklad má nekorektné / neaktualizované sériové čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc“ sa zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidencia sériových čísel zaktualizovaná a doklad skorektnený (bližší popis v kapitole Konzistencia, časť Konzistencia sériových čísel), nemožno doklad potvrdzovať či odpotvrdzovať štandardným mechanizmom. Vykonanie funkcie sa vždy loguje do zmien. Funkcia je prístupná iba užívateľom s právom Číselníky / Tovar / Zmena povolenia záporného stavu. |
Odpotvrdenie bez kontroly |
Ctrl+Shift+F2 |
Odpotvrdenie skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V prípade, že na doklade je karta Tovaru s evidenciou sériových čísel, sériové čísla sa neriešia (čiže stav SČ na sklade sa neaktualizuje). Na takomto doklade sa nastaví príznak označujúci, že doklad má nekorektné sériové čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc“ sa zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidencia sériových čísel zaktualizovaná a doklad skorektnený (bližší popis v kapitole Konzistencia, časť Konzistencia sériových čísel), nemožno doklad potvrdzovať či odpotvrdzovať štandardným mechanizmom. Vykonanie funkcie sa vždy loguje do zmien. Funkcia je prístupná iba užívateľom s právom Číselníky / Tovar / Zmena povolenia záporného stavu. |
Stornovanie príjemky:
Pokiaľ už bola príjemka uložená (má svoje číslo), nemožno ju vymazať žiadnym spôsobom. Iba ak nie je potvrdená, je možné ju stornovať. To sa vykonáva klávesom F8. Pri stornovanej príjemke zostáva v databáze iba hlavička s príznakom stornovania. Položky príjemky sa vymažú. Pokiaľ je žiaduce zistiť dodatočne, aký obsah bol na príjemke pred stornovaním (z dôvodu kontroly), je možné ho zistiť z faktúry prijatej viazanej k tejto príjemke, na ktorej sa pri stornovaní nevymazáva.
Funkcie nad položkami príjemiek
Popis funkcií nad položkami príjemiek:
Zmeniť skladovú cenu |
Alt+F5 |
Umožní zmeniť skladovú cenu na položkách potvrdenej príjemky (v Prehliadaní). |
Výdaj z manipulačnej jednotky |
Alt+F6 |
Výdaj z manipulačnej jednotky. Funkcia slúži pre vloženie všetkých položiek z vybranej manipulačnej jednotky do dokladu (záložka Položky, v Zmene). Do príjemky sa položky vložia do záporným množstvom. |
Zostavy Príjemky
Plánovaný príjem v období
Potvrdenie o dodaní tovaru do EÚ
Príjemka
Príjemka s cenou
Príjemka so sériovými číslami
Zoznam príjemiek
Zoznam príjemiek s cenou
Výpis príjemiek
Výpis príjemiek s cenou