Objednávky prijaté
Objednávka prijatá je doklad, vytvorený zo zákazky. Tvorí sa v prípade, kedy odberateľ sám požiada o potvrdenie objednávky, odberateľ oznámi svoju objednávku napr. ústne. Pokiaľ je prijatá objednávka potvrdená, vzniká kúpna zmluva. V potvrdenej objednávke už musia byť záväzné ceny, termín dodania a pod. Prijaté objednávky nemajú žiadny vplyv na účtovníctvo, ich evidencia nie je nutná. Pri priamom predaji je evidencia objednávok zbytočná, pokiaľ je zákazka chápaná súčasne ako objednávka.
Obr.: Otvorené menu modulu Predaj / Spracovanie zákaziek - Objednávky prijaté
Kniha Objednávky prijaté
Evidencia objednávok má význam v tom prípade, keď sa jedná napr. o väčšiu zákazku dodávanú po častiach. Na tieto časti celkovej zákazky bude vystavovať zákazník objednávky. Vtedy je možné dodávku naplniť do jednej zákazky a potom po častiach evidovať došlé objednávky.
V knihe Objednávky prijaté je možné kedykoľvek zistiť, aký tovar si skutočne objednal zákazník. To má význam napr. v prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy. V objednávke je evidovaný dátum obstarania objednávky a číslo objednávky od odberateľa. V prípade sporu sa teda dá rýchlo vyhľadať príslušnú objednávku.
Obr.: Kniha Objednávky prijaté
Prijatá potvrdená objednávka môže taktiež znamenať Proforma faktúru, na základe ktorej môže zákazník vykonať platbu. Pri vytváraní potvrdenej objednávky môže byť vytvorený variabilný symbol. Príde platba, je nutné z danej objednávky vytvoriť faktúru a danú platbu naviesť na túto faktúru.
Doklad Objednávka prijatá
Základné údaje (1. strana)
Na 1. strane Objednávky prijatej sú uložené základné údaje, ktoré slúžia k identifikácii týchto dokladov. Ak je objednávka prijatá vystavená ako podriadený doklad, automaticky sa do jej hlavičky dosadzujú údaje z nadriadeného dokladu, t.j. zo zákazky. Pokiaľ vystavujeme novú objednávku ako voľný doklad, vyberáme údaje z číselníkov a ponukových tabuliek.
Obr.: Objednávky prijaté - Základné údaje
Popis polí:
Zákazka |
Číslo nadriadeného dokladu, teda zákazky, s ktorou je zviazaná objednávka. Ak je objednávka vystavená ako voľný doklad, je toto pole prázdne. |
Adresy |
Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát. |
Objednávka |
Kniha, obdobie a číslo objednávky prijatej. |
Stav |
Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom. |
Odberateľ |
Názov odberateľa, ktorý zaslal objednávku na tovar. |
Ceny |
Predbežné ceny objednávky prijatej. V tomto riadku je uvedená cena s DPH, cena bez DPH a výška DPH. |
Mena |
Príznak určuje, že je objednávka vystavená v cudzej mene. |
DPH |
Voľba určuje, že je objednávka vystavená s DPH. |
Kurz |
Pokiaľ je objednávka vystavená na zahraničnú menu (začiarknuté pole Mena), dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet. Tu sa iba zobrazuje kurz zákazky. |
Popis polí časti Podmienky:
Spôsob dopravy |
Spôsob dopravy tovaru. Tlačidlo pri spôsobe dopravy súvisí predovšetkým s eshopom. Pokiaľ je v položke dokladu predaja tovar, ktorý má na 1.strane karty Tovaru vyplnené pole Typ balíka, potom sa po stlačení tohto tlačidla zobrazí zoznam spôsobov dopravy zodpovedajúci podmienkam zadaným v poli Typ balíka. Ostatné záznamy sa nezobrazia. |
Spôsob platby |
Spôsob úhrady za odobraný tovar. Pozn.: Spôsob platby môže ovplyvniť zaokrúhlenie faktúry. Bližšie pozri metodika Zaokrúhľovanie tuzemských faktúr v závislosti na spôsobe platby. |
Bankový účet |
Bankový účet „našej“ firmy, na ktorý má byť zaslaná platba za faktúru. Automaticky sa dosadí bankový účet nastavený v Parametroch mandanta. |
Párovací symbol |
Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly). |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavenia v Knihách predaja. |
Konštantný symbol |
Konštantný symbol doplnený výberom z číselníka. |
Popis polí časti Termíny:
Dátum vystavenia |
Dátum vystavenia dokladu. |
Požadované dodanie |
Dátum, kedy je tovar požadovaný. |
Čas požadovaného dodania |
Čas požadovaného dodania. |
Popis polí časti Kódy:
Stredisko |
Stredisko, ktoré prijalo objednávku. |
Kód zákazky |
Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci ku triedeniu aktivít spoločnosti. |
Prostriedok |
Odkaz do knihy Prostriedok. Zo Zákazky sa kopíruje do podriadených dokladov. |
Kód 1, Kód 2, Referent |
Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent. |
Základné údaje hlavičky Objednávky prijatej sú na záložke Údaje.
Popis |
Ľubovoľný popis dokladu. |
Vystavil |
Meno pracovníka, ktorý vytvoril objednávku. |
Zmenil |
Dátum poslednej zmeny a meno pracovníka, ktorý ju vykonal. |
Položky (2. strana)
Položky tovaru, o ktoré má odberateľ záujem, sú uvedené na záložke Položky predaja. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka predaja, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky.
Obr.: Objednávky prijaté - položky
Formulár Položku predaja môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách objednávky a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť údaje o množstve tovaru, jeho cenách, dosadiť kódy a pod.
Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.
Prílohy
Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady - Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.
Proforma faktúry
Proformu faktúry vystavujeme, pokiaľ požadujeme platbu vopred. Proforma faktúry obsahuje kompletný zoznam tovaru (služieb), za ktoré má byť zaplatené, vrátane vyčíslenia DPH. Nie je daňovým dokladom a neúčtuje sa.
Proforma faktúry sa neeviduje v knihe faktúr, ale v knihe Objednávky prijaté.
Príklad: Zákazník si objedná tovar v celkovej hodnote 880,- Eur (plus 20% DPH). Tovar, vrátane DPH, má zaplatiť vopred.
Postup:
- V module Predaj vytvoríme zákazku, v ktorej špecifikujeme predmet obchodu.
- Položky zaradíme na objednávku prijatú (klávesovou skratkou Alt+O).
- Prepneme sa do objednávky prijatej (klávesovou skratkou Ctrl+O) a potvrdíme ju. Na potvrdenej objednávke prijatej vytlačíme zostavu Proforma faktúra.
- Po zaplatení vystavíme faktúru - daňový doklad a potvrdíme ju. Na faktúru navedieme platbu. Vytlačíme zostavu Faktúra vydaná.
Hromadné akcie - Objednávky prijaté
Hromadné akcie:
Zmena stavu |
K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav. |
Zmena termínu dodania |
Funkcia umožní na nepotvrdených objednávkach prijatých zmeniť:
Po zmene sadzby DPH sa prepočítajú čiastky DPH a s DPH. Pokiaľ je na položke objednávky prijatej nepotvrdená faktúra vydaná alebo dodací list, dôjde tiež ku zmene čiastok na týchto dokladoch. |
Zostavy - Objednávky prijaté
Kúpna zmluva
Objednávka prijatá
Proforma faktúra
Zoznam objednávok
Výpis objednávok