Interní doklady
Interní doklady slouží k vystavování a evidenci vnitrofiremních dokladů, které svou povahou neodpovídají dokladům v jiných modulech systému (faktura, pokladní doklad apod.). Interní doklady typu Vstup, Výstup vstupují do přiznání k DPH.
Interní doklad lze využít např. při opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, při zařazení majetku do užívání v jiném zdaňovacím období, než byl majetek pořízen. Interním dokladem lze zaplatit fakturu/ zálohu (např. haléřové nedoplatky), uplatnit skonto, přecenit závazky a pohledávky k rozvahovému dni.
Obr.: Otevřené menu modulu Interní doklady
Knihy interních dokladů
Všechny interní doklady lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih. Přepínání knih ve všech dokladech se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce).
Obr.: Správa knih Interní doklady
Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku, popis a vybrat vlastní firmu.
Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.
Základní údaje (1.strana)
Obr.: Knihy interních dokladů - Výchozí nastavení
Popis polí:
Zkratka |
Slouží pro označení dané knihy. |
Firma |
Firma mandanta. |
Popis |
Popis knihy interních dokladů. |
Kontace |
Kontace interního dokladu - výběr z tabulky Souvztažnosti. |
Účet MD |
Číslo účtu MD, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z tabulky Účetní osnova. |
Účet D |
Číslo účtu D, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z tabulky Účetní osnova. |
Typ dokladu |
Typ dokladu, který se nastaví do první položky interního dokladu. |
Typ daně |
Typ daně interního dokladu - výběr z tabulky Typy daní. |
DPH |
Při vystavení interního dokladu se nastaví příznak DPH. |
Párovací symbol |
Párovací symbol pro interní doklady. |
Variabilní symbol |
Zde si můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou při vytvoření interního dokladu vkládat do těchto dokladů. Podporované formáty zadání definice variabilního symbolu: 1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX představuje libovolné číslice nebo písmena. Znaky @CI určují, že následující část bude tvořena číslem dokladu a znaky (N0Y) představují počet číslic, do kolika míst (určeno hodnotou Y) bude číslo dokladu doplněno nulami (určeno znakem 0). Maximální počet znaků pro VS je 12. Čísla vznikají při uložení dokladu. Například při zadání funkce 4002@CI(N07) a předpokladu, že číslo dokladu, pro který má být variabilní symbol vytvořen, bude 1256, bude variabilní symbol vypadat následovně: 40020001256. 2) Lze zadat definici variabilního symbolu i pro případy, aby se číslo interního dokladu nedoplňovalo nulami do stanoveného počtu znaků. Definice musí být zadána takto: XXXX@CI(N00). Druhou zadanou nulu je v tomto specifickém případě nutno chápat tak, že se ruší doplňování nul (první zadaná nula). 3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zakázky, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky kódu zakázky se použije. 4) XXX@ST(1 až 12): doplní středisko, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky střediska se použije. Zůstanou-li všechna pole variabilních symbolů prázdná, bude se VS vyplňovat automaticky ve formátu @CI(N07). |
Implicitní kurzy |
Výběr implicitního kurzu pro interní doklad (možnost zadat jiný kurz pro doklad na vstup, na výstup nebo bez zatržení příznaku DPH). Tímto se nastaví automatický výběr příslušného kurzu z kurzovního lístku v interních dokladech. |
Kurzové doklady |
Zatrhneme jen v knize, ve které se vytvářejí kurzové interní doklady při přecenění závazků a pohledávek. Zatrhávací pole způsobí, že platby v této knize nejsou považovány za platby, ale za přecenění. |
Středisko |
Středisko, které se bude přednastavovat do interních dokladů. |
DIČ vlastní firmy |
DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu. |
Automaticky potvrzovat |
Pokud je pole zatrženo, interní doklady se automaticky po uložení potvrdí. |
Další pole jsou určena pro nastavení služby EET a jsou popsána v dokumentaci Finance / EET.
Číslování (3.strana)
Na straně Číslování se definuje číslování interních dokladů.
Obr.: Knihy interních dokladů - číslování
Interní doklady
Interní doklady - kniha
Modul Interních dokladů slouží k evidenci vnitrofiremních dokladů. Mezi knihami se přepínáme klávesami Alt+F10.
Obr.: Kniha Interní doklady
Interní doklad
Tato záložka slouží k evidenci základních údajů a položek.
Obr.: Interní doklad - Základní údaje
Popis polí:
Interní doklad |
Kniha, období a číslo dokladu. |
Datum vystavení |
Datum. Automaticky je do tohoto pole vkládáno aktuální datum, v případě potřeby je možné jej přepsat. |
Čas vystavení |
Čas. Automaticky je do tohoto pole vkládán aktuální čas, v případě potřeby je možné jej přepsat. |
Měna |
Měna dokladu. |
Neodeslat EET |
Pokud je pole zatrženo, interní doklad se neodešle do EET, i když je v knize interních dokladů EET zapnuto. Pole lze editovat, pouze pokud doklad ještě nebyl potvrzen. |
Skonto |
Pole nelze editovat, nastavuje se automaticky při uplatnění skonta. Pokud je pole zatrženo, doklad nelze ručně odpotvrdit ani odstornovat. |
Stav |
Stav dokladu. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku, má evidenci historie změn. |
Typ dokladu, Doklad |
Doklad (přijatá faktura, poskytnutá záloha ...), který je k internímu dokladu přiřazen. Vybere se typ dokladu a pomocí tlačítka Doklad se vloží konkrétní doklad. |
Externí číslo |
Externí číslo. |
Popis |
Popis dokladu. |
Netto |
Částka netto dokladu v měně dokladu. |
DPH |
Částka DPH dokladu v měně dokladu. |
Brutto |
Částka brutto dokladu v měně dokladu. |
Po stisknutí tlačítka Nedobytné pohledávky lze zadat informace související s nedobytnými pohledávkami. Bližší popis je v kap. Opravné daňové doklady v případě nedobytných pohledávek.
K interním dokladům lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.
Na záložce Základní údaje se v části Položky zadávají položky interních dokladů. Formulář položky je jiný pro typy VS, VY a pro typy PF, VF, VZ, PZ, MZ, OP, OV.
Obr.: Formulář Položka interního dokladu - typ VS, VY
Popis polí položky typu Vstup, Výstup:
Typ |
Typ položky interního dokladu. |
Datum úč. případu |
Podle tohoto data se doklad zaúčtuje. |
Čas |
Čas účetního případu. |
Datum UZP |
Podle toho data vstupuje doklad do přiznání k DPH. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol položky interního dokladu - může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách interních dokladů. |
Sazba daně |
Sazba DPH. |
Typ daně |
Typ daně určuje, do kterého řádku Přiznání k DPH se položka interního dokladu načte. |
DPH |
Je-li pole zatržené, položka je daňovým dokladem. |
Popis |
Popis položky. Lze vybrat z číselníku Popis nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník. |
Název |
Název položky. Lze vybrat z číselníku Karta interního dokladu nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník. |
Množství |
Množství. U nové položky se nastavuje na 1. |
Měrná jednotka |
Výběr z číselníku Měrná jednotka. |
Netto |
Částka Netto v měně dokladu. |
DPH |
Výše částky DPH v měně dokladu. |
Brutto |
Částka Brutto v měně dokladu. |
Nezaokrouhlit |
Pole se zatrhává v případě, že částky Netto a DPH na daňovém dokladu jsou zaokrouhleny jinak než v IS K2. Na položce interního dokladu se pak vyplní pole Brutto a DPH. Výše částky Netto se dopočte automaticky. |
Zjedn. DD |
Po stisknutí tlačítka se přepočte částka DPH brutto koeficientem a dopočte se Netto jako rozdíl částek Brutto a DPH. Automaticky se zapne příznak Nezaokrouhlit. |
Kurz |
Pokud je doklad vystaven v cizí měně, dosazuje se do tohoto pole měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. |
Kurzovní lístek - položka |
Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky. |
Firma |
Výběr z číselníku Dod./Odb. |
Adresa |
Možnost zadat jednoduchou adresu. |
Účet MD |
Účet Má Dáti z účetního rozvrhu. |
Účet D |
Účet Dal z účetního rozvrhu. |
Kontace |
Kontace položky interního dokladu. |
Párovací symbol |
Tento symbol slouží k párování v účetnictví. |
Obr.: Formulář Položka interního dokladu - typ PF, VF, VZ, PZ, MZ, OV, OP
Popis polí položky typu PF, VF, VZ, PZ, MZ, OP, OV:
Typ |
Typ dokladu, který je placen interním dokladem. |
Datum úč. případu |
Podle tohoto data se doklad zaúčtuje. |
Čas |
Čas účetního případu. |
Placený doklad |
Výběr dokladu z číselníku dle zadaného typu. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol se doplní z placeného dokladu. |
Zbývá doplatit |
Částka zbývající k doplacení v měně placeného dokladu a v měně vlastní firmy. Tuto částku nelze měnit. |
Částka placeného dokladu |
Brutto placeného dokladu v měně placeného dokladu a v měně vlastní firmy. |
Vyplaceno komu / Přijato od |
Lze vybrat z číselníku nebo zadat libovolný text. |
Popis |
Lze vybrat z číselníku nebo zadat libovolný text. |
Ruční změna platby v měně |
Pole se zatrhává (automaticky) v případě, kdy na položce interního dokladu editujeme Platbu v měně mandanta nebo Rozdíl. |
Netto |
Částka platby v měně dokladu. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazuje se také částka v měně vlastní firmy. |
Kurz platby |
Kurz položky v měně interního dokladu. |
Kurzovní lístek - položka |
Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky. |
Platba |
Částka platby na placeném dokladu. Na dokladech v cizí měně lze na tomto řádku zadat částku platby jak v cizí měně, tak v měně vlastní firmy. Částka vstupuje do pole Celkem zaplaceno na placeném dokladu. Pokud byla částka platby v měně vlastní firmy nebo pole Rozdíl editovány ručně, zobrazuje se v poli bitmapa . |
Kurz platby v měně dokladu |
Kurz platby v měně placeného dokladu. |
Kurzovní lístek - placený doklad |
Otevře náhled do kurzovního lístku měny placeného dokladu, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky. |
Rozdíl |
Zobrazuje kurzový rozdíl v měně vlastní firmy. Částka Netto (v měně vlastní firmy) - částka Platby (v měně vlastní firmy). |
Firma |
Dosadí se z placeného dokladu, pole nelze editovat. |
Adresa |
Možnost zadat jednoduchou adresu. |
Účet MD |
Účet Má Dáti z účetního rozvrhu. U položek typu PF, VZ, MZ a OV se zobrazuje účet z placeného dokladu a nelze jej editovat. |
Účet D |
Účet Dal z účetního rozvrhu. U položek typu VF, PZ a OP se zobrazuje účet z placeného dokladu a nelze jej editovat. |
Kontace |
Kontace položky interního dokladu. |
Párovací symbol |
Tento symbol slouží k párování v účetnictví. |
Po stisknutí tlačítka Více... lze na položkách editovat pole Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek a Kód zboží, zadat Text a Komentáře.
K zaúčtování interních dokladů se používá záložka Účtování, která je opticky rozdělena na dvě části. Horní část zobrazuje položky interních dokladů. Dolní část je určena pro zaúčtování dokladu.
Ve Změně potvrzeného dokladu lze na záložce Účtování editovat pole Účet MD, Účet D (pokud položka není platbou faktury nebo jiného dokladu) a pole Kontace.
Pozn.: Bližší popis účtování je uveden v kapitole Účtování.
Na záložce Přílohy je možné vkládat dokumenty, přiřazovat odkazy na doklady a vytvářet úkoly. V části Interní doklady se zobrazují interní doklady, ve kterých je daný doklad uveden (v poli Doklad) - např. při samovyměření DPH.
Změna Data úč. případu a UZP |
Funkce umožní změnit Datum účetního případu a Datum UZP na položkách nepotvrzených interních dokladů. |
F7 |
Likvidace a zaúčtování interního dokladu. |
F8 |
Pokud již byl interní doklad uložen, nelze jej vymazat. Pouze není-li potvrzen, lze jej stornovat klávesou F8. Stornovaný interní doklad zůstává s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Stornovaný interní doklad nelze změnit. Opětovným stisknutím klávesy F8 lze interní doklad odstornovat. |
Shift+Alt+F2 |
Změna Data UZP na položkách interního dokladu. |
Shift+F3 |
Změna Externího čísla na potvrzeném interním dokladu se zapnutým příznakem Skonto. |
Shift+F4 |
Hromadné vytváření dokladů - opakovaných interních dokladů. |
Ctrl+F7 |
Hromadná likvidace a zaúčtování interních dokladů. |
Ctrl+Enter |
Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme placený doklad. |
Alt+F3 |
Na 2. straně nastaví implicitní setřídění položek. |
Ctrl+F3 |
Ve Změně se otočí znaménko u Množství a částek celkem na všech položkách dokladu. |
Ctrl+F6 |
Ve Změně se vyvolá formulář pro změnu Data účetního případu a Data UZP na položkách dokladu. |
Ctrl+E |
Pokud byl interní doklad odeslán do EET, otevře se příslušný záznam v knize EET. |
Ctrl+Shift+F7 |
Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme filtr platebních dokladů. |
Funkce je určena pro automatické vytváření dokladů "kopírováním" aktuálního dokladu, kdy nové doklady se od aktuálního liší pouze v datumech. Má využití např. pro časové rozlišení.
Po spuštění funkce (Shift+F4) se zobrazí vstupní formulář funkce:
Obr.: Formulář funkce Vytvoření interních dokladů
Ve vstupním formuláři:
- zadáme frekvenci opakování - označíme volbu Denní, Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní nebo Roční,
- zatrhneme a zadáme Datum do (datum úč. případu, do kterého se mají doklady vytvořit) nebo zatrhneme a zadáme Počet nových dokladů,
- můžeme zatrhnout Potvrdit doklady.
Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nové doklady, které budou mít Datum úč. případu nastaveno dle zvolené frekvence opakování, Datum splatnosti se nastaví dle počtu dnů splatnosti na výchozím dokladu.
Číslo procesu: UCT034 |
Id. číslo skriptu: FUCT081 |
Soubor: INV_CreateInternalDoc.PAS |
Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané / přijaté nebo na ostatní pohledávce / závazku. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle dokladu nastaví Firma, Datum úč. případu a UZP a Popis. Zadáme knihu, ve které má být interní doklad vytvořen, částku netto, sazbu DPH nebo kartu interního dokladu, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří interní doklad. Pokud se vytváří z faktury vydané nebo ostatní pohledávky, je na položce typ Výstup, pokud z faktury přijaté nebo ostatního závazku - typ Vstup. Lze využít např. pro časové rozlišení k faktuře. |
||
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] |
Parametry skriptu:
AccDate - datum úč. případu z faktury, ostatní pohledávky nebo závazku Datum úč. případu položky interního dokladu. |
AccountC - Účet Dal položky interního dokladu. |
AccountD - Účet Má dáti položky interního dokladu. |
Book - Zkratka knihy interních dokladů. |
Card - Zkratka karty interního dokladu. |
Confirm - Ano Ano - potvrdí se vytvořený doklad. |
Description - popis z faktury Popis dokladu. |
DimensionsFromInvoice - Ano Analytické osy se dosadí dle faktury, ostatní pohledávky nebo závazku. |
Firm - firma z faktury Firma dokladu. |
Interactive - Ano Ano - zobrazí se vstupní formulář. |
Net - 0 Netto částka dokladu. |
NetFromInvoice - Ne Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury. |
RateOfVat - Zkratka sazby DPH položky dokladu. |
TypeOfTax - Typ daně položky dokladu. |
Vat - Ne Ano - zatrhne se příznak DPH na položce dokladu. |
VatDate - datum UZP z faktury Datum UZP položky dokladu. |
Karta Interního dokladu
Číselník Karta interního dokladu lze využít jako položky interních dokladů typu Vstup, Výstup. Údaje z karty se kopírují do položky interního dokladu.
Obr.: Karta interního dokladu - kniha
Tato záložka slouží k evidenci základních údajů.
Obr.: Karta interního dokladu - Základní údaje
Popis vybraných polí:
Zkratka |
Zkratka karty interního dokladu. |
Název |
Název karty interního dokladu. |
Nekopírovat název |
Pokud je zapnuto, z karty se do položky interního dokladu zkopíruje Název pouze v případě, že na položce dokladu není nějaký název uložen. |
Sazba DPH |
Sazba DPH. |
Typ daně |
Typ daně. |
Měrná jednotka |
Měrná jednotka. |
Účet MD |
Účet Má dáti. |
Účet D |
Účet Dal. |
Kontace |
Kontace interního dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol. |
Tiskové sestavy nad interními doklady
Interní doklad
Číslo procesu: UCT034 |
Ident. č. sestavy: SUCT328 |
Soubor: INT_DOC01.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí interní doklad. |
||
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů] |
Parametry sestavy:
Assignement - Ne Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (3. strana). |
Axes - Ne Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem. 0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku. |
Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne. 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy. 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ. 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7). Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1. |
Description - Ne Ano - zobrazí Popis. |
DraftLabel - Ano Ano - zobrazí NÁVRH, pokud je doklad nepotvrzený; Ne - NÁVRH se nezobrazí. |
K2Info - Ano Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2. |
LeftShift - 5 O kolik se posune okraj doleva. |
LogoPictureFooter Název souboru zobrazující logo patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. |
LogoPictureHeader Název souboru zobrazující logo hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. |
ShowBothCurrs - Ne Ano - zobrazí položku i v měně firmy; Ne - položky jen v měně dokladu. |
ShowTypeOfTax - Ano U položek typ vstup/výstup se zobrazí Typ daně. |
Sum - Ano Ano - zobrazí se částky celkem; Ne - částky celkem se nezobrazí. |
SupplFromCustom - Zobrazí typ dodatku dle parametru vložený na 1. stranu karty zákazníka. |
Title Titul sestavy. Lze si zvolit libovolný text. |
Seznam interních dokladů
Číslo procesu: UCT034 |
Ident. č. sestavy: SUCT329 |
Soubor: INT_SEZ01.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam interních dokladů. |
||
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů] |
Parametry sestavy:
NoInteractive - Ano Ano - Nezobrazí úvodní formulář; Ne - Zobrazí úvodní formulář s možností setřídění dle parametru ReportID. |
ReportID - 0 Seskupení dokladů podle: 0 - číslo dokladu, 1 - datum vystavení, 2 - podle měny, 3 - podle brutta |
ShowBothCurrs - Ano Ano - Zobrazí doklad i v měně firmy, Ne - Zobrazí doklad jen v měně dokladu. |
Výpis interních dokladů
Číslo procesu: UCT034 |
Ident. č. sestavy: SUCT330 |
Soubor: INT_VYP01.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí výpis interních dokladů. |
||
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů] |
Parametry sestavy:
ShowBothCurrs - Ano Ano - Zobrazí doklad i v měně firmy, Ne - Zobrazí doklad jen v měně dokladu. |