Metodiky Predaj
Metóda výpočtu DPH zhora v IS K2
Metodika sa používa iba v predaji. Z jej využitia vyplývajú nasledujúce obmedzenia:
- na položke dokladu s príznakom výpočtu DPH zhora nie je možné editovať cenu bez dane a nemožno zadať absolútnu zľavu (iba percentuálne),
- na doklade sa nedá ručne editovať daňová rekapitulácia.
Voľba Výpočet DPH zhora sa zapína v Knihe predaja a je možné ju editovať aj na dokladoch predaja. Pri tom platí:
- Pri vytvorení zákazky alebo voľnej faktúry vydanej a zálohy prijatej sa začiarkávacie pole nastaví podľa Knihy predaja.
- Pri vytvorení faktúry vydanej a zálohy prijatej k zákazke sa preberá nastavenie začiarkávacieho poľa zo zákazky.
- Pri zapnutí/vypnutí začiarkávacieho poľa na doklade sa prepočítajú ceny bez DPH, ceny s DPH sa nemenia.
Nastavenie v knihách predaja
V Knihy predaja začiarkneme príznak Výpočet DPH zhora. Tento príznak sa automaticky nastaví do všetkých období rovnakej knihy a jeho hodnota sa kopíruje do všetkých novo vzniknutých nadriadených a voľných dokladov predaja.
Obr.: Nastavenie metódy výpočtu DPH zhora
Nastavenie zaokrúhlenia v Správe multi company
V Správe multi company v záložke Zaokrúhlenia, vykonáme zaokrúhlenie pre túto metódu výpočtu v riadku Brutto faktúry (pre výpočet DPH zhora).
Obr.: Nastavenie zaokrúhlenia v správe multi company
Nastavenie určuje, ako sa bude zaokrúhľovať cena s daňou v jednotlivých riadkoch daňovej rekapitulácie. Uplatní sa však aj nastavené zaokrúhlenie čiastky DPH v stĺpci DPH. Pokiaľ na rovnakom doklade obvykle mávame viacero rôznych typov daní, odporúčame zvoliť skôr jemnejšie zaokrúhlenie, pretože toto nastavenie ovplyvní každý riadok. Pokiaľ by sme napr. zvolili na celé Kč, v doklade o troch rôznych typoch dane môže dôjsť k zaokrúhľovaciemu rozdielu až o takmer 1,5 Kč oproti súčtu jednotlivých položiek.
Predaj na splátky, pozastávky
Splátkové faktúry a pozastávky sa vystavujú v prípade, že sa dohodneme so zákazníkom na odklade platieb.
Príklad: So zákazníkom uzavrieme zmluvu na dodávku tovaru v celkovej hodnote 314.600,- Kč (vrátane DPH). Po splnení predmetu zmluvy má zákazník zaplatiť 239.600,- Kč. Čiastku 75.000,- Kč má zákazník zaplatiť neskôr v piatich rovnakých mesačných splátkach.
Nastavenie IS K2:
- Splátky budeme evidovať pomocou dokladov Ostatné pohľadávky - vytvoríme samostatnú Knihu ostatných pohľadávok, v ktorej nastavíme:
- Typ dane = "N" (Nezaradiť do priznania),
- pole Kontácia bude prázdne (splátky sa neúčtujú),
- Účet = účet pre odložené splátky 311_2,
- Dátum UZP = "Nulový dátum",
- pole Variabilný symbol bude prázdne.
Obr.: Implicitné nastavenie Knihy ostatných pohľadávok, určené pre evidenciu splátok
- Ďalej vytvoríme kartu ostatných pohľadávok pre splátky. Zo stromového menu Predaj / Ostatné pohľadávky otvoríme číselník Karty ostatných pohľadávok. Vytvoríme novú kartu, v ktorej zadáme Skratku, Názov, Sadzba DPH = "N" (0 %).
Obr.: Karta ostatných pohľadávok - Splátka
- Vytvoríme samostatnú Knihu interných dokladov, v ktorej budeme evidovať platby splátok. V knihe interných dokladov nastavíme:
- Kontácia = "O",
- Účet MD = účet pre odložené splátky v predaji (311_2),
- Účet D = účet pre odložené splátky v nákupe (321_2),
- Do F9 alebo na užívateľský panel zaradíme skript Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry a nastavíme parametre:
- Book = Skratka knihy ostatných pohľadávok, vytvorená pre splátky,
- Card = Skratka karty ostatnej pohľadávky, vytvorená pre splátky.
Obr.: Nastavenie parametrov skriptu Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry
Postup:
- V module Predaj vytvoríme zákazku, v ktorej špecifikujeme predmet plnenia. Po splnení predmetu plnenia vystaví faktúru na tovar, faktúru potvrdíme.
Obr.: Faktúra vydaná - 2. strana
- Túto faktúru čiastočne zaplatíme interným dokladom - vo výške odložených splátok (75.000,- Kč): Na záložke Platby spustíme pomocou kláves Shift+F3 automatické platenie interným dokladom. Vo vstupnom formulári vyberieme Knihu interných dokladov, zadáme Výšku čiastky.
Obr.: Formulár funkcie Platba interným dokladom
Obr.: Interné doklady - Položka interného dokladu
- Potom na zostavu Faktúra vydaná zaradíme parameter Payment (Platby) s hodnotou „1“. (Tento parameter zmení text „Zaplatené“ na text „Odložené splátky“.) Vytlačíme faktúru za tovar.
Obr.: Zostava Faktúra vydaná s parametrom Payment = "1"
- Na faktúre vydanej spustíme skript Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry. Vo vstupnom formulári funkcie zadáme:
- Dátum úč. prípadu prvej splátky,
- Dátum splatnosti prvej splátky,
- Čiastku prvej splátky ("15000").
Obr.: Vstupný formulár skriptu Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry
- Po odsúhlasení formulára sa vytvorí 1. splátka v knihe ostatných pohľadávok, v hlavičke pohľadávky je v poli Doklad väzba na faktúru vydanú.
Obr.: Ostatná pohľadávka - 1. odložená splátka
- Na ostatnej pohľadávke - 1. splátku spustíme klávesovou skratkou Shift+F4 funkcia pre vytváranie opakovaných dokladov. Vo vstupnom formulári funkcie:
- začiarkneme Mesačné opakovanie,
- začiarkneme Počet nových dokladov a zadáme hodnotu "4",
- začiarkneme Potvrdiť doklady.
Obr.: Vstupný formulár funkcie Vytvorenie opakovaných dokladov
- Po odsúhlasení formulára sa vytvoria 4 doklady - splátky. Zákazník potom spláca podľa splátkového kalendára. Platby párujeme na doklady ostatnej pohľadávky - odložené splátky.
Zaúčtovanie:
Pre zaúčtovanie použijeme nasledujúce účty:
311__1 |
- |
Odberatelia |
311__2 |
- |
Odložené splátky |
Faktúra za tovar |
311__1/604 |
260.000,- Kč |
|
311__1/343 |
54.600,- Kč |
Platba interným dokladom - odložené splátky |
311__2/311__1 |
75.000,- Kč |
Platba faktúry za tovar |
221/311__1 |
239.600,- Kč |
Ostatné pohľadávky - odložené splátky |
neúčtuje sa |
5 x 15.000,- Kč |
Platby odložených splátok |
221/311__2 |
5 x 15.000,- Kč |
Pri odklade platieb z dôvodov pozastávok postupujeme obdobným spôsobom. Iba pri tlači faktúry za tovar nastavíme parameter Payment (Platby) na hodnotu „2“. (Tento parameter zmení text „Zaplatené“ na text „Pozastávky“.)
Vytvorenie ostatnej pohľadávky z faktúry
Číslo procesu: ZAK019, FIN016 |
Id. číslo skriptu: FZAK019 |
Súbor: FA_CreateOtherRelation.PAS |
Popis skriptu: Skript spustíme na faktúre vydanej. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom sa podľa faktúry nastaví Firma, Stredisko, Kód zákazky, Spôsob platby a Popis. Zadáme knihu, v ktorej má byť pohľadávka vytvorená, dátumy, čiastku bez DPH, sadzbu DPH alebo kartu ostatnej pohľadávky, prípadne ďalšie údaje. Po odsúhlasení formulára sa vytvorí doklad ostatná pohľadávka. Pokiaľ nie je zadaný Typ dane a Účet, doplní sa podľa nastavení knihy, v ktorej sa vytvorí doklad. Dátum UZP sa doplní v závislosti na parametri Dátum UZP, nastavenom v knihe. |
||
Adresa v strome: [Predaj] [Ostatné pohľadávky] |
Parametre skriptu:
Account - Účet ostatnej pohľadávky / záväzku. |
Amount - 0 Čiastky bez DPH dokladu. |
AmountFromInvoice - Nie Áno - čiastka sa nastaví podľa čiastky bez DPH faktúry. |
Bank - kód banky prijatej faktúry Kód banky ostatného záväzku. |
BankAccount - bankový účet prijatej faktúry Bankový účet ostatného záväzku. |
Book - Skratka knihy ostatných pohľadávok / záväzkov. |
Card - Skratka karty ostatnej pohľadávky / záväzku. |
Confirm - Áno Áno - potvrdí sa vytvorený doklad. |
ContractCode - kód zákazky z faktúry Skratka kódu zákazky. |
CostCentre - stredisko z faktúry Skratka strediska. |
Description - popis z faktúry Popis dokladu. |
Firm - firma z faktúry Firma dokladu. |
InvoiceDate - aktuálny dátum Dátum účtovného prípadu dokladu. |
MaturityDate - aktuálny dátum Dátum splatnosti dokladu. |
NoInteractive - Nie Áno - nezobrazí sa vstupný formulár. |
PayMethod - spôsob platby z faktúry Popis dokladu. |
RateOfVat - Skratka sadzby DPH pre položku dokladu. |
TypeOfTax - Typ dane dokladu. |
Vat - Nie Áno - začiarkne sa príznak DPH v hlavičke dokladu. |
Postúpenie pohľadávky
V tejto kapitole je popísané postúpenie pohľadávok z pôvodného veriteľa (postupiteľ) na veriteľa nového (postupník).
Nastavenie IS K2
Nastavenie IS K2 - postupiteľ:
- Postúpené pohľadávky budeme v IS K2 evidovať pomocou dokladov Ostatné pohľadávky. Doklady budeme evidovať v knihe, v ktorej sa doklady účtujú podľa kontácie "O". Pokiaľ pre postúpené pohľadávky vytvoríme samostatnú Kniha ostatných pohľadávok, nastavíme:
- Typ dane = "N" (Nezaradiť do priznania),
- Kontácia = "O",
- Účet = účet pre ostatné pohľadávky (postúpené pohľadávky) "315xxx",
- Dátum UZP = "Nulový dátum",
- pole Variabilný symbol bude prázdne.
Obr.: Implicitné nastavenie Knihy ostatných pohľadávok, určené pre evidenciu postúpených pohľadávok
- Ďalej vytvoríme kartu ostatných pohľadávok pre postúpené pohľadávky. Zo stromového menu Predaj / Ostatné pohľadávky otvoríme číselník Karty ostatných pohľadávok. Vytvoríme novú kartu, v ktorej zadáme:
- Skratku,
- Názov,
- Sadzba DPH = "N" (0 %),
- Účet = "646xxx" (analytický účet pre výnos z predaja pohľadávky).
Obr.: Karta ostatných pohľadávok - Postúpená pohľadávka
- Pokiaľ postupujeme pohľadávky častejšie, môžeme nastaviť skript, pomocou ktorého sa z faktúry bude vytvárať ostatná pohľadávka (ostatnú pohľadávku potom nemusíme vytvárať ručne) - do F9 alebo na užívateľský panel zaradíme skript Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry a nastavíme parametre:
- Book = Skratka knihy ostatných pohľadávok pre postúpené pohľadávky,
- Card = Skratka karty ostatnej pohľadávky, vytvorená pre postúpené pohľadávky,
- Firm = Skratka firmy, ktorej predávame pohľadávku.
Pokiaľ pre postúpené pohľadávky nemáme vytvorenú samostatnú knihu, nastavíme tiež parametre:
- Account = Účet pre postúpené pohľadávky,
- TypeOfTax = "N".
Podľa potreby môžeme nastaviť ďalšie parametre, ako je Popis, Spôsob platby ...
Obr.: Nastavenie parametrov skriptu Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry
Nastavenie IS K2 - postupník:
- Nákup postúpenej pohľadávky od postupiteľa budeme v IS K2 evidovať pomocou dokladov Ostatné záväzky. Vytvoríme samostatnú Kniha ostatných záväzkov, v ktorej nastavíme:
- Typ dane = "N" (Nezaradiť do priznania),
- Kontácia = "O",
- Účet = účet pre ostatné záväzky "325xxx",
- Dátum UZP = "Nulový dátum".
Obr.: Implicitné nastavenie Kniha ostatných záväzkov, určené pre evidenciu nakúpených postúpených pohľadávok
- Ďalej vytvoríme kartu ostatných záväzkov pre nákup postúpenej pohľadávky. Zo stromového menu Nákup / Ostatné záväzky otvoríme číselník Karty ostatných záväzkov. Vytvoríme novú kartu, v ktorej zadáme:
- Skratku,
- Názov,
- Sadzba DPH = "N" (0 %),
- Účet = "315xxx" (analytický účet pre evidenciu pohľadávok voči dlžníkovi).
Obr.: Karta ostatných záväzkov - nákup postúpenej pohľadávky
- Pohľadávky voči dlžníkovi budeme v IS K2 evidovať pomocou dokladov Ostatné pohľadávky. Doklady budeme evidovať v knihe, v ktorej sa doklady neúčtujú. Pokiaľ pre pohľadávky vytvoríme samostatnú Kniha ostatných pohľadávok, nastavíme:
- Typ dane = "N" (Nezaradiť do priznania),
- pole Kontácia = bude prázdne,
- Účet = účet pre ostatné pohľadávky voči dlžníkovi "315xxx",
- Dátum UZP = "Nulový dátum",
- pole Variabilný symbol bude prázdne.
Obr.: Implicitné nastavenie Kniha ostatných pohľadávok, určené pre evidenciu pohľadávok voči dlžníkovi
- Ďalej vytvoríme kartu ostatných pohľadávok. Zo stromového menu Predaj / Ostatné pohľadávky otvoríme číselník Karty ostatných pohľadávok. Vytvoríme novú kartu, v ktorej zadáme:
- Skratku,
- Názov,
- Sadzba DPH = "N" (0 %).
Obr.: Karta ostatných pohľadávok - Pohľadávka voči dlžníkovi
Postúpenie pohľadávky, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka
Príklad 1: Veriteľ (postupiteľ) eviduje vlastnú pohľadávku (vydanú faktúru) s menovitou hodnotou 100.000 Kč. K pohľadávke nie je vytvorená opravná položka. Veriteľ pohľadávku predá za 85.000 Kč. Postupník za pohľadávku inkasuje 95.000 Kč.
A. Postupiteľ
Riešenie:
1. Pôvodnú pohľadávku vo výške 100.000 Kč zaplatíme interným dokladom. Platbu zadáme dvomi položkami - jedna položka bude vo výške, za ktorú pohľadávku predáme (zaúčtuje sa odpis pohľadávky - daňový náklad), druhá položka na zostávajúcu časť (zaúčtuje sa odpis pohľadávky - nedaňový náklad).
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči postupníkovi vo výške 85.000 Kč.
3. Platbu prijatú od postupníka (85.000 Kč) napárujeme na ostatnú pohľadávku.
Postup:
1. Vytvoríme interný doklad (v knihe, kde máme nastavenú kontáciu "O" - Všeobecný pohyb), ktorým zaplatíme pôvodnú pohľadávku.
- Vložíme prvú položku, na ktorej zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Platený doklad vyberieme príslušnú vydanú faktúru,
- v poli Bez DPH zmeníme čiastku na "85.000" (čiastka, za ktorú predávame pohľadávku),
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pre odpis pohľadávky - daňový náklad (546_1)
Obr.: 1. položka interného dokladu - platba vydanej faktúry vo výške, za ktorú predávame pohľadávku
- Vložíme druhú položku, na ktorej zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Platený doklad vyberieme príslušnú vydanú faktúru,
- v poli Bez DPH bude čiastka "15.000",
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pre odpis pohľadávky - nedaňový náklad (546_9)
Obr.: 2. položka interného dokladu - platba vydanej faktúry - zostávajúca časť
- Interný doklad potvrdíme a zaúčtujeme.
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči postupníkovi. Doklad môžeme vytvoriť ručne v knihe ostatných pohľadávok alebo skriptom z faktúry vydanej. Postup pri vytvorení z faktúry:
- Na faktúre vydanej spustíme skript Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry (nastavenie parametrov je uvedené v predchádzajúcej kapitole). Vo vstupnom formulári funkcie zadáme:
- Dátum úč. prípadu,
- Dátum splatnosti,
- Čiastku ("85000").
Obr.: Vstupný formulár skriptu Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry
- Po odsúhlasení formulára sa vytvorí doklad v knihe ostatných pohľadávok, v hlavičke pohľadávky je v poli Doklad väzba na faktúru vydanú. Ostatnú pohľadávku zaúčtujeme.
Obr.: Ostatné pohľadávky - Základné údaje
Obr.: Ostatná pohľadávka - Položka
3. Prijatie platby od postupníka napárujeme na ostatnú pohľadávku.
Obr.: Položka bankového výpisu - prijatie platby od postupníka
Zaúčtovanie - postupiteľ:
|
Účet MD |
Účet D |
Čiastka |
Počiatočný zostatok - pohľadávka |
311 |
- |
100.000,- Kč |
Odpis pohľadávky - daňový náklad (1. položka interného dokladu) |
546_1 |
311 |
85.000,- Kč |
Odpis pohľadávky - nedaňový náklad (2. položka interného dokladu) |
546_9 |
311 |
15.000,- Kč |
Výnos z predaja (ostatná pohľadávka) |
315 |
646 |
85.000,- Kč |
Prijatie platby |
221 |
315 |
85.000,- Kč |
B. Postupník
Riešenie:
1. Zaevidujeme ostatný záväzok voči postupiteľovi vo výške 85.000 Kč.
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči dlžníkovi vo výške 85.000 Kč (doklad nebudeme účtovať).
3. Platbu vo výške 85.000 Kč zaslanú postupiteľovi napárujeme na ostatný záväzok.
4. Platbu prijatú od dlžníka (95.000 Kč) rozdelíme na dve položky: 85.000 Kč napárujeme na ostatnú pohľadávku, zostávajúcu časť (10.000 Kč) zadáme ako príjem (zaúčtujeme ako výnos).
Postup:
1. V knihe ostatných záväzkov, vytvorenej pre nákup postúpenej pohľadávky, vytvoríme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatného záväzku, vytvorenú pre nákup postúpenej pohľadávky. Doklad zaúčtujeme.
Obr.: Ostatné záväzky - Základné údaje
Obr.: Ostatné záväzky - Položka
2. V knihe ostatných pohľadávok, vytvorenej pre evidenciu pohľadávok voči dlžníkovi, vytvoríme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatnej pohľadávky, vytvorenú pre pohľadávky voči dlžníkovi.
Obr.: Ostatné pohľadávky (voči dlžníkovi) - Základné údaje
Obr.: Ostatné pohľadávky - Položka
3. Platbu postupiteľovi vo výške 85.000 Kč napárujeme na ostatný záväzok.
Obr.: Položka bankového výpisu - platba postupiteľovi
4. Prijatie platby od dlžníka (95.000 Kč) rozdelíme na 2 položky:
- Prvá položka bude vo výške, za ktorú sme pohľadávku kúpili (85.000 Kč) a napárujeme ju na ostatnú pohľadávku (voči dlžníkovi).
Obr.: Položka bankového výpisu - platba od dlžníka napárovaná na ostatnú pohľadávku
- Druhá položka bude na zostávajúcu časť 10.000 Kč (zaúčtuje sa výnos):
- Typ = "P",
- Cena bez DPH = "10.000",
- Účet = "648xxx",
- môžeme zadať Názov.
Obr.: Položka bankového výpisu - výnos z predaja pohľadávky
Zaúčtovanie - postupník:
|
Účet MD |
Účet D |
Čiastka |
Kúpa pohľadávky (ostatný záväzok) |
315 |
325 |
85.000,- Kč |
Platba postupiteľovi |
325 |
221 |
85.000,- Kč |
Prijatie platby od dlžníka (časť vo výške kúpenej pohľadávky) |
221 |
315 |
85.000,- Kč |
Prijatie platby od dlžníka (zostávajúca časť) |
221 |
648 |
10.000,- Kč |
Postúpenie pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená opravná položka
Príklad 2: Veriteľ (postupiteľ) eviduje vlastnú pohľadávku (vydanú faktúru) s menovitou hodnotou 100.000 Kč. Pohľadávka je viac než 18 mesiacov po splatnosti, bola k nej vytvorená opravná položka vo výške 50%. Veriteľ pohľadávku predá za 60.000 Kč. Postupník za pohľadávku inkasuje 70.000 Kč.
A. Postupiteľ
Riešenie:
1. Pôvodnú pohľadávku vo výške 100.000 Kč zaplatíme interným dokladom. Platbu zadáme jednou položkou, ktorá sa zaúčtuje ako odpis pohľadávky - daňový náklad (daňovým nákladom je hodnota pohľadávky do výšky príjmu plynúceho z jej postúpenia zvýšená o vytvorenú opravnú položku).
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči postupníkovi vo výške 60.000 Kč.
3. Zrušíme opravnú položku k vydanej faktúre (interným dokladom).
4. Platbu prijatú od postupníka napárujeme na ostatnú pohľadávku.
Postup:
1. Vytvoríme interný doklad (v knihe, kde máme nastavenú kontáciu "O" - Všeobecný pohyb), ktorým zaplatíme pôvodnú pohľadávku.
- Vložíme jednu položku, na ktorej zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Platený doklad vyberieme príslušnú vydanú faktúru,
- v poli Bez DPH bude čiastka "100.000",
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pre odpis pohľadávky - daňový náklad (546_1).
- Interný doklad potvrdíme a zaúčtujeme.
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči postupníkovi. Doklad môžeme vytvoriť ručne v knihe ostatných pohľadávok alebo skriptom z faktúry vydanej. Postup pri vytvorení z faktúry:
- Na faktúre vydanej spustíme skript Vytvorenie ostatnej pohľadávky / záväzku z faktúry. Vo vstupnom formulári funkcie zadáme:
- Dátum úč. prípadu,
- Dátum splatnosti,
- Čiastku ("60000").
- Po odsúhlasení formulára sa vytvorí doklad v knihe ostatných pohľadávok, v hlavičke pohľadávky je v poli Doklad väzba na faktúru vydanú. Ostatnú pohľadávku zaúčtujeme.
3. V knihe interných dokladov (v knihe, kde máme nastavenú kontáciu "O" - Všeobecný pohyb) vytvoríme doklad, ktorým zrušíme opravnú položku k faktúre vydanej:
- V hlavičke v poli Doklad vložíme odkaz na faktúru vydanú, ktorej sa zrušenie opravnej položky týka (interný doklad sa potom bude zobrazovať na faktúre v Prílohách na záložke Interné doklady):
- v poli Doklad vyberieme "FAV" - Faktúra vydaná,
- stlačíme tlačidlo Doklad a vyberieme príslušnú faktúru.
Obr.: Interné doklady - Základné údaje
- Vložíme jednu položku, na ktorej zadáme:
- Typ = "VY",
- Množstvo = "1",
- Cena bez DPH = "50.000",
- môžeme zadať Názov (alebo vybrať kartu interných dokladov z číselníka), Variabilný symbol, Firmu,
- Daň = "N",
- Účet MD = "391xxxx",
- Účet D = 558xxx.
Obr.: Položka interného dokladu (zrušenie opravnej položky k pohľadávke)
- Interný doklad potvrdíme a zaúčtujeme.
4. Prijatie platby od postupníka napárujeme na ostatnú pohľadávku.
Zaúčtovanie - postupiteľ:
|
Účet MD |
Účet D |
Čiastka |
Počiatočný zostatok - pohľadávka |
311 |
- |
100.000,- Kč |
Počiatočný zostatok - opravná položka |
- |
391 |
50.000,- Kč |
Odpis pohľadávky - daňový náklad (interný doklad) |
546_1 |
311 |
100.000,- Kč |
Výnos z predaja (ostatná pohľadávka) |
315 |
646 |
60.000,- Kč |
Zrušenie opravnej položky (interný doklad) |
391 |
558 |
50.000,- Kč |
Prijatie platby |
221 |
315 |
60.000,- Kč |
B. Postupník
Riešenie:
1. Zaevidujeme ostatný záväzok voči postupiteľovi vo výške 60.000 Kč.
2. Vytvoríme ostatnú pohľadávku voči dlžníkovi vo výške 60.000 Kč (doklad nebudeme účtovať).
3. Vytvoríme opravnú položku vo výške 50% z obstarávacej ceny, t.j. 30.000 Kč (interným dokladom).
4. Platbu vo výške 60.000 Kč zaslanú postupiteľovi napárujeme na ostatný záväzok.
5. Platbu prijatú od dlžníka (70.000 Kč) rozdelíme na dve položky: 60.000 Kč napárujeme na ostatnú pohľadávku, zostávajúcu časť (10.000 Kč) zadáme ako príjem (zaúčtujeme ako výnos).
6. Zrušíme opravnú položku vo výške 30.000 Kč (interným dokladom).
Postup:
1. V knihe ostatných záväzkov, vytvorenej pre nákup postúpenej pohľadávky, vytvoríme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatného záväzku, vytvorenú pre nákup postúpenej pohľadávky. Doklad zaúčtujeme.
2. V knihe ostatných pohľadávok, vytvorenej pre evidenciu pohľadávok voči dlžníkovi, vytvoríme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatnej pohľadávky, vytvorenú pre pohľadávky voči dlžníkovi.
3. V knihe interných dokladov (v knihe, kde máme nastavenú kontáciu "O" - Všeobecný pohyb) vytvoríme interný doklad na opravnú položku:
- V hlavičke v poli Doklad vložíme odkaz na ostatnú pohľadávku (voči dlžníkovi), ku ktorej vytvárame opravnú položku (interný doklad sa potom bude zobrazovať na ostatnej pohľadávke v Prílohách na záložke Interné doklady):
- v poli Doklad vyberieme "OP" - Ostatná pohľadávka,
- stlačíme tlačidlo Doklad a vyberieme príslušný doklad.
Obr.: Interné doklady - Základné údaje
- Vložíme jednu položku, na ktorej zadáme:
- Typ = "VY",
- Množstvo = "1",
- Cena bez DPH = "30.000",
- môžeme zadať Názov (alebo vybrať kartu interných dokladov z číselníka), Variabilný symbol, Firmu,
- Daň = "N",
- Účet MD = "558xxxx",
- Účet D = 391xxx.
Obr.: Interné doklady (vytvorenie opravnej položky) - Položka interného dokladu
4. Platbu postupiteľovi vo výške 60.000 Kč napárujeme na ostatný záväzok.
5. Prijatie platby od dlžníka (70.000 Kč) rozdelíme na 2 položky:
- Prvá položka bude vo výške, za ktorú sme pohľadávku kúpili (60.000 Kč) a napárujeme ju na ostatnú pohľadávku (voči dlžníkovi).
- Druhá položka bude na zostávajúcu časť 10.000 Kč (zaúčtuje sa výnos):
- Typ = "P",
- Cena bez DPH = "10.000",
- Účet = "648xxx",
- môžeme zadať Názov.
6. Vytvoríme interný doklad, ktorým zrušíme opravnú položku vo výške 30.000 Kč. Postupujeme rovnako ako v bode 3, iba vymeníme účty (Účet MD = "391xxx", Účet D = "558xxx").
Zaúčtovanie - postupník:
|
Účet MD |
Účet D |
Čiastka |
Kúpa pohľadávky (ostatný záväzok) |
315 |
325 |
60.000,- Kč |
Opravná položka (interný doklad) |
558 |
391 |
30.000,- Kč |
Platba postupiteľovi |
325 |
221 |
60.000,- Kč |
Prijatie platby od dlžníka (časť vo výške kúpenej pohľadávky) |
221 |
315 |
60.000,- Kč |
Prijatie platby od dlžníka (zostávajúca časť) |
221 |
648 |
10.000,- Kč |
Zrušenie opravnej položky (interný doklad) |
391 |
558 |
30.000,- Kč |
Termínová spoľahlivosť predaja
Termínová spoľahlivosť predaja je modul pre preddefinované implicitné položky predaja. Vyhodnotenie z pohľadu termínovej spoľahlivosti, teda plnenie sľúbených termínov a objektívne hodnotenie každej položky predaja. Termínová spoľahlivosť predaja ej k dispozícií v hlavnom menu v strome Predaj/Spracovanie zákaziek - Vyhodnotenie predaja.
Obr.: Stromové zaradenie Termínovej spoľahlivosti predaja v hlavnom menu
Vyhodnotenie predaja
Položkový modul vyhodnocuje filtrované dáta, filter je teda potrebné nadefinovať alebo ponechať továrne nastavenie, ktoré filtruje všetky položky predaja, ktoré majú vyplnený dátum „Potvrdené na“ a zároveň nadriadený doklad, teda zákazka nie je stornovaná. Poslednou podmienkou továrneho filtra je existencia objednávky. Pre rýchle načítanie celého modulu je odporúčané spustenie v režime kniha, kde implicitne nie sú načítané žiadne dáta.
Vyhodnotenie jednotlivých položiek je slovne definované podľa Stavu položky predaja. Vyhodnotenie prebieha na základe zrovnania termínov na položke predaja a sprievodky vo výrobe spolu s rezervačným listom.
- V predstihu - Označuje položky, ktoré sú naplánované do výroby pred prisľúbeným termínom „Potvrdené na“.
- V termíne - Výroba je naplánovaná tak, že bude vyrobené v termíne „Potvrdené na“.
- V ohrození - Výroba síce je naplánovaná tak, že je dátum menší/rovný ako „Potvrdené na“, ale zároveň je naplánovaná na neskôr, ako je dátum „Rezervované“ (teda kedy mala byť výroba naplánovaná).
- V omeškaní - Dátum výroby na sprievodke je vyšší, ako je dátum „Potvrdené na“.
- V minulosti - Dátum „Potvrdené na“ je v minulosti (pred dnešným dňom) a súčasne ešte nie je vydané.
- Nezaplánované - Dátum „Plán výroby“ a „Vyrobené“ sú nulové a neexistuje výdajka.
Nad tabuľkou položiek predaja sa nachádza 6 začiarkovacích polí, pomocou ktorých je možné filtrovať položky v tabuľke.
Vpravo od tabuľky sa zobrazujú statické informácie pre vyhodnotenie filtrovaných položiek v tabuľke:
- Počet unikátnych firiem, počet dokladov a počet položiek.
- Prehľad o tom, koľko položiek je z tejto načítanej množiny v poriadku a dodáme ich v čas (takže sú v predstihu, v termíne alebo v ohrození)
- Informácia o oneskorení objednávok (priemerné, celkové a koľko zákazníkov sa to týka)
- Sledované obdobie - dĺžka obdobia, za ktoré položky predaja vyhodnocuje.
Spoľahlivosť objednávok je to najdôležitejšie percento, teda koľko položiek sa dodá včas vzhľadom k celkovému počtu položiek.
Ďalej je v preview aj detail položky, na ktorej práve užívateľ stojí s informáciami o dokladoch, na ktorých je položka zaradená spolu s termínmi.
Pod tabuľkou je grafické zobrazenie filtrovaných dát a ďalej je tu možné nahliadnuť na „Rozpracovanosť po pracoviskách“ pre prehľad o aktuálnej výrobe.
Obr.: Kniha Termínová spoľahlivosť predaja