Book Contents

Book Index

Skonto

Skonto slúži k poskytovaniu zliav, ktoré súvisia so zaplatením faktúr v určitej časovej lehote, a to ako v predaji, tak v nákupe.

Vo funkcii Parametre skonta nastavíme parametre pre predaj a nákup. Funkciu spustíme zo stromového menu Financie - Skonto.

Pre jednotlivých zákazníkov a dodávateľov môžeme na karte Dod./Odb. definovať platobné podmienky (percentuálne zľavy), ktoré sa potom uplatnia pri úhrade v stanovenej lehote (tá sa vzťahuje k dátumu vystavenia faktúry). Na zákazkách / objednávkach a na faktúrach môžeme zmeniť platobné podmienky.

Po zaplatení faktúr v stanovenej lehote sa skonto uplatní pomocou funkcie Uplatnenie skonta - predaj a Uplatnenie skonta - nákup, ktoré je možné spustiť zo stromového menu Financie - Skonto alebo nad vybranými faktúrami cez Formulár - Hromadné akcie. Vo vstupnom formulári funkcie je možné vytlačiť automatickú zostavu Zoznam faktúr - skonto.

Skonto sa uplatňuje korekčnými internými dokladmi - jedným dokladom sa doplatia faktúry a druhým dokladom sa uplatní skonto. Tieto doklady nemožno odpotvrdiť ručne.

Na korekčnom internom doklade je možné vytlačiť zostavu Skonto - Dobropis (INT_DOC03.AM).

Uplatnené skonto môžeme zrušiť funkciou Storno uplatnenia skonta, ktorú spustíme nad vybranými faktúrami cez Formulár - Hromadné akcie.

Na zákazkách a objednávkach je možné pomocou funkcie Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach (Skonto_change_by_baz.PAS) aktualizovať platobné podmienky podľa karty Dod./Odb..

Book Contents

Book Index

Nastavenie skonta

Pred vlastným uplatnením skonta je potrebné nastaviť:

1. Knihu interných dokladov, v ktorej budeme uplatňovať skonto. V implicitnom nastavení knihy zadáme:

  • Kontácia = "O" - Všeobecný pohyb interného dokladu,
  • Účet MD = "395xxx" - Vnútorné zúčtovanie,
  • Účet D = "395xxx" - Vnútorné zúčtovanie,
  • Typ dokladu = "VY".

pic_3786

Obr.: Nastavenie Knihy interných dokladov pre uplatnenie skonta

2. Kartu interného dokladu pre uplatnenie skonta - zvlášť pre predaj a nákup (číselník otvoríme zo stromového menu Účtovníctvo - Interné doklady - Karty interných dokladov). V karte pre predaj zadáme Účet D = "568xxx", v karte pre nákup zadáme Účet MD = "668xxx".

pic_3787

Obr.: Karta interného dokladu pre uplatnenie skonta - predaj

3. Parametre skonta - zvlášť pre predaj a nákup. Spúšťajú sa zo stromového menu Financie - Skonto - Parametre skonta.

pic_3788

Obr.: Parametre skonta - Predaj

Popis parametrov:

Tolerancia v dňoch

Spracujú sa aj faktúry zaplatené daný počet dní po termíne skonta.

Tolerancia v percentách

Spracujú sa aj faktúry zaplatené v inej čiastke ako podľa podmienok skonta - tolerancia daná percentom.

Tolerancia čiastky

Spracujú sa aj faktúry zaplatené v inej čiastke ako podľa podmienok skonta - tolerancia daná čiastkou. Pokiaľ je súčasne zadaný parameter Tolerancia v percentách, neberie sa do úvahy hodnota tohto parametra.

Spracovať aj preplatené faktúry

Ak je zapnutý, spracujú sa aj faktúry, ktoré sú preplatené, je na nich skonto podmienky a skonto nebolo uplatnené.

Spracovať preplatené faktúry bez ohľadu na toleranciu

Ak je zapnutý, spracujú sa aj faktúry, ktoré sú preplatené o čiastku väčšiu ako je nastavená tolerancia.

Korekcia s aktuálnym dátumom

Ak je zapnutý, skonto interné doklady sa vystaví s aktuálnym dátumom. Ak je vypnutý, doklady sa vystavia s dátumom podľa poslednej platby faktúry.

Dátum UZP podľa Dátumu účtovného prípadu

Ak je zapnutý, Dátum UZP na skonte interného dokladu je zhodný s Dátumom účtovného prípadu, inak je nulový. Parameter sa berie do úvahy, iba ak je vypnutý parameter Korekcia s aktuálnym dátumom.

Povoliť zmenu čiastky skonta

Ak je zapnutý, je možné vo formulári Uplatnenie skonta editovať čiastku v stĺpci Skonto.

Hromadné uplatnenie skonta

Ak je zapnutý, jedným dokladom sa uplatní skonto pre všetky faktúry vystavené na rovnakú firmu a v rovnakej mene.

Zoskupiť firmy podľa fakturačných adries

Ak je zapnutý a súčasne je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, firmy sa zoskupia podľa fakturačných adries na faktúrach.

Kniha skonto interných dokladov

Kniha interných dokladov, v ktorej sa vytvoria skonto doklady.

Karta interných dokladov

Karta interných dokladov, ktorá sa vloží do položiek skonta interného dokladu.

Dodatok

Dodatok s preddefinovaným textom, ktorý sa vloží do Textu päty skonta interných dokladov. Ak nie je preddefinovaný text, vloží sa do dokladu text "Dôvod opravy: Skonto".

Zmeniť typ dane

Ak je zapnutý, pri uplatnení skonta sa k faktúram s typom dane "TU" vytvorí korekčný doklad s typom dane "ZT". K faktúram prijatým s typom dane "TK" sa vytvorí korekčný doklad s typom dane "ZK".

Book Contents

Book Index

Nastavenie platobných podmienok, fakturácia

Predaj:

Príklad: Zákazník má nárok na skonto vo výške 2 % v prípade, že za tovar zaplatí do 5 dní, a 1 % v prípade, že zaplatí do 8 dní od dátumu vystavenia faktúry. Zákazník odoberie tovar v celkovej hodnote 15.000,- Kč + 20% DPH. Faktúru uhradí 3 dni po vystavení faktúry.

  • Na karte Dod./Odb. nadefinujeme podmienky pre skonto. V Zmene na 1. strane na záložke Platobné podmienky stlačíme tlačidlo Pre predaj - zobrazia sa platobné podmienky pre predaj. Do poľa Pri zaplatení do (dni) zadáme "5" a do poľa skonto (%) zadáme "2", na druhý riadok rovnakým spôsobom zadáme 8 dní a 1 %.

PIM_465

Obr.: Formulár Definícia platobných podmienok

Pozn.: Skonto je možné počítať nielen S DPH čiastky faktúry, ale tiež Bez DPH čiastky. Spôsob výpočtu skonta volíme priamo vo formulári pre definíciu platobných podmienok (pole Skonto z ceny bez DPH čiastky).

PIM_466

Obr.: Nadefinované platobné podmienky pre skonto 2 % a 1 %

  • V module Predaj vystavíme zákazku. Platobné podmienky sa automaticky doplnia zo zákazníka do zákazky. Platobné podmienky je možné upraviť pre konkrétnu zákazku.
  • K zákazke vystavíme faktúru. Platobné podmienky zo zákazky budú automaticky skopírované do faktúry. Platobné podmienky môžeme upraviť. Faktúru potvrdíme.
  • Na 6. strane faktúry sú k dispozícii čiastky znížené o percentuálnu zľavu skonta a dátum, dokedy je nutné zaplatiť faktúru, aby mohla byť zákazníkovi poskytnutá príslušná percentuálna zľava.

pic_2004

Obr.: Faktúra vydaná - 6. strana

Nákup - postup je analogický s predajným skontom:

  • Na karte vybraného dodávateľa doplníme platobné podmienky pre nákup.
  • Vytvoríme objednávku vydanú na tovar od dodávateľa, ktorý nám poskytne zľavu v prípade včasného platenia.
  • Platobné podmienky zadané v dodávateľovi sa automaticky uložia do objednávky vydanej. Môžeme ich zmeniť pre konkrétnu objednávku.
  • Vytvoríme faktúru prijatú. Automaticky sa skopírujú platobné podmienky z objednávky vydanej a môžeme ich ešte upraviť.
  • Na 6. strane faktúry sú k dispozícii čiastky a dátumy, ktoré zodpovedajú jednotlivým podmienkam skonta.

Book Contents

Book Index

Uplatnenie skonta

Book Contents

Book Index

Skonto pre predaj

Príklad: Zákazník má nárok na skonto vo výške 2 % v prípade, že za tovar zaplatí do 5 dní, a 1 % v prípade, že zaplatí do 8 dní od dátumu vystavenia faktúry. V priebehu mesiaca zákazníkovi fakturujeme 3 dodávky, z toho 1 v režime prenesenia daňovej povinnosti. Všetky faktúry zákazník zaplatí do 5 dní po vystavení faktúr.

Postup uplatnenia skonta:

  • Po zaplatení faktúr zákazníkom pustíme zo stromového menu Financie - Skonto funkciu Uplatnenie skonta - predaj, ktorá vyhľadá nedoplatené faktúry spĺňajúce podmienky skonta (vyhľadáva sa iba medzi potvrdenými faktúrami, ktoré majú definované podmienky skonta).
  • Zobrazí sa formulár s faktúrami, ktoré sú vhodné pre uplatnenie skonta. V hornej časti formulára sa zobrazuje text "Pre všetky doklady". (Pokiaľ funkciu spustíme nad vybranými faktúrami cez Hromadné akcie - Uplatnenie skonta, zobrazí sa text "Pre vybrané doklady" - funkcia vyhľadáva iba medzi vybranými faktúrami.)

PIM_468

Obr.: Vstupný formulár Uplatnenie skonta

  • Každá nájdená nedoplatená faktúra vyhovujúca skonto podmienkam je označená hviezdičkou. Ak chceme pre danú faktúru uplatniť skonto, potom musí byť doklad označený hviezdičkou.
  • Pokiaľ je v Parametroch skonta zapnutá Korekcia s aktuálnym dátumom, vo formulári môžeme zadať Dátum úč. prípadu a Dátum UZP pre korekčné doklady.
  • Po stlačení klávesu Enter na riadku s faktúrou sa zobrazí kniha faktúr s pravítkom na príslušnom zázname.
  • Zo vstupného formulára môžeme vytlačiť automatickú zostavu Zoznam faktúr - skonto.

pic_3789

Obr.: Automatická zostava Zoznam faktúr - skonto

  • V spodnej časti formulára sa zobrazujú doklady neprijaté k spracovaniu - faktúry, na ktorých sú skonto podmienky a skonto nebolo uplatnené, sú čiastočne zaplatené, ale nevyhovujú parametrom pre uplatnenie skonta.
  • Po stlačení tlačidla Uplatniť skonto sa vytvoria korekčné doklady. Pokiaľ je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, pre každú firmu a menu sa vytvoria dva interné doklady - jedným sa doplatia faktúry, druhým sa uplatní skonto.
  • Po uplatnení skonta je automaticky začiarknuté pole Skonto uplatnené na 6. strane príslušnej faktúry.

pic_2023

Obr.: Interný doklad - doplatenie faktúr - 2. strana

pic_3790

Obr.: Interný doklad - uplatnenie skonta - 2. strana

pic_2002

Obr.: Položka interného dokladu - uplatnenie skonta - plnenie s DPH

pic_2003

Obr.: Položka interného dokladu - uplatnenie skonta - plnenie bez DPH (napr. režim PDP)

  • Na internom doklade, na ktorom sa uplatňuje skonto, vytlačíme zostavu Dobropis.

pic_3804

Obr.: Zostava Dobropis

Poznámky:

  • Na interných dokladoch sa pri uplatnení skonta automaticky začiarkne príznak Skonto. Pre odpotvrdenie týchto dokladov je vyžadované právo Financie/Skonto/Odpotvrdenie skonto dokladu.
  • Do hlavičky interného dokladu, ktorým sa uplatňuje skonto, sa do poľa Doklad vloží odkaz na interný doklad, ktorý doplatí faktúru.
  • Pokiaľ nie je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, pre každú faktúru sa pri uplatnení skonta vytvoria 2 interné doklady - jedným sa doplatí faktúra, druhým sa uplatní skonto. Do hlavičky interného dokladu, ktorým sa doplatí faktúra, sa do poľa Doklad vloží odkaz na faktúru (interný doklad sa potom zobrazuje na 1. strane faktúry na záložke Interné doklady).

Zaúčtovanie - 1. interný doklad - platba faktúr(y):

Korekčný interný doklad - platba faktúry

395/311

čiastka s DPH

Zaúčtovanie - 2. interný doklad - uplatnenie skonta:

Korekčný interný doklad - Cena bez DPH

395/568

mínus čiastka bez DPH

Korekčný interný doklad - DPH

395/343

mínus čiastka DPH

Book Contents

Book Index

Skonto pre nákup

Postup uplatnenia skonta je analogický s predajným skontom:

  • Zo stromového menu Financie - Skonto spustíme funkciu Uplatnenie skonta - predaj, ktorá vyhľadá nedoplatené faktúry spĺňajúce podmienky skonta.
  • Zobrazí sa formulár s faktúrami, ktoré sú vhodné pre uplatnenie skonta. V hornej časti formulára sa zobrazuje text "Pre všetky doklady". (Pokiaľ funkciu spustíme nad vybranými faktúrami cez Hromadné akcie - Uplatnenie skonta, zobrazí sa text "Pre vybrané doklady" - funkcia vyhľadáva iba medzi vybranými faktúrami.)
  • Každá nájdená nedoplatená faktúra vyhovujúca skonto podmienkam je označená hviezdičkou. Ak chceme pre danú faktúru uplatniť skonto, potom musí byť doklad označený hviezdičkou.
  • Pokiaľ je v Parametroch skonta zapnutá Korekcia s aktuálnym dátumom, vo formulári môžeme zadať Dátum úč. prípadu a Dátum UZP pre korekčné doklady.
  • Po stlačení klávesu Enter na riadku s faktúrou sa zobrazí kniha faktúr s pravítkom na príslušnom zázname.
  • Zo vstupného formulára môžeme vytlačiť automatickú zostavu Zoznam faktúr - skonto.
  • V spodnej časti formulára sa zobrazujú doklady neprijaté k spracovaniu - faktúry, na ktorých sú skonto podmienky a skonto nebolo uplatnené, sú čiastočne zaplatené, ale nevyhovujú parametrom pre uplatnenie skonta.
  • Po stlačení tlačidla Uplatniť skonto sa vytvoria korekčné doklady. Pokiaľ je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, pre každú firmu a menu sa vytvoria dva interné doklady - jedným sa doplatia faktúry, druhým sa uplatní skonto.
  • Po uplatnení skonta je automaticky začiarknuté pole Skonto uplatnené na 6. strane príslušnej faktúry.
  • Na internom doklade, na ktorom sa uplatňuje skonto, vytlačíme zostavu Dobropis.

Pokiaľ sa uplatňuje skonto k prijatým faktúram s typom dane, pre ktorý sa vytvára samovymeranie DPH (napr. nákup v režime prenesenia daňovej povinnosti, obstaranie z EÚ...), k internému dokladu, ktorým sa uplatňuje skonto, sa automaticky vytvorí samovymeranie DPH.

Zaúčtovanie - 1. interný doklad - platba faktúr(y):

Korekčný interný doklad - platba faktúry

321/395

čiastka s DPH

Zaúčtovanie - 2. interný doklad - uplatnenie skonta:

Korekčný interný doklad - Cena bez DPH

668/395

mínus čiastka bez DPH

Korekčný interný doklad - DPH

343/395

mínus čiastka DPH

Book Contents

Book Index

Skonto - Dobropis

Číslo procesu:FIN007

Ident. č. zostavy: SFIN034

Súbor: INT_DOC03.AM

Popis zostavy: Skonto - Dobropis tlačí korekčné interné doklady vytvorené funkciami Uplatnenie skonta - predaj a Uplatnenie skonta - nákup. Zostava sa dá vytlačiť iba nad interným dokladom, ktorý má začiarknutý príznak Skonto a nie je platbou faktúry.

Adresa v strome: [Financie] [Skonto]

Parametre zostavy:

Assignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu).

Axes - Nie

Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), pokiaľ sú zadané.

BusinessRegister - Áno

Áno - zobrazí obchodný register.

CodeOfCurrency - Nie

Áno - Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO, DIČ a IČDPH.

 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy vlastnej firmy.

LogoPictureFooter - 0

Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

LogoPictureHeader -

Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladoch v cudzej mene: 0 - zobrazí čiastky iba v mene dokladu, 1 - zobrazí iba kurz, 2 - zobrazí daňovú rekapituláciu prepočítanú na menu firmy, 3 - zobrazí prepočet daňovej rekapitulácie aj kurz prepočtu.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

 

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

 

Príklad zadania v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

 

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

 

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

TaxCreditNoteConfirmation - Nie

Áno - vytlačí sa potvrdenie o prevzatí dobropisu.

Title -

Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu.

VatDate - Áno

Áno - Zobrazí v položkách Dátum UZP; Nie - Dátum UZP sa nezobrazí.

INT_DOC03

Book Contents

Book Index

Zrušenie uplatnenia skonta

K zrušeniu uplatneného skonta je určená funkcia Storno uplatnenia skonta. Spúšťa sa cez Formulár - Hromadné akcie nad vybranými faktúrami, ku ktorým bolo uplatnené skonto.

Funkcia na 6. strane faktúr odznačí začiarkovacie pole Skonto uplatnené a stornuje interné doklady vytvorené skontom. Pokiaľ sa skonto uplatnilo hromadne, zruší sa uplatnenie skonta všetkých faktúr, ktoré sú na jednom doklade spolu s vybranou faktúrou.

Book Contents

Book Index

Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach

Funkcia uskutoční aktualizáciu platobných podmienok na nepotvrdených zákazkách alebo objednávkach v prípade, že dôjde k zmene platobných podmienok na karte vybraného dodávateľa/odberateľa. Spúšťa sa zo stromového menu modulu Financie - Funkcie - Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach alebo v knihe Zostavy v F9pod kľúčovým slovom Skonto.