Book Contents

Book Index

Základné číselníky a podporné moduly K2

V tejto časti sú uvedené bližšie informácie k Dodávateľom/Odberateľom, Tovare, Šaržiam, Pokrytiu dopytovaného tovaru, Umiestneniu, Analytickým osiam, Štátom, Menám, Typom plánu, Typom daní, Sadzbám DPH, Colnom sadzobníku, Zákonnom úroku z omeškania, Poznámkam, Textom k dokladom a číselníkom, Komentárom, záložke Prílohy a Verzovaniu polí.

Book Contents

Book Index

Dodávatelia/odberatelia

Kniha Dodávatelia/odberatelia poskytuje všetky potrebné údaje o dodávateľoch a odberateľoch. Vzhľadom k tomu, že ich údaje sú obdobné, sú vedené v jednej databáze.

Pri zakladaní karty nového Dodávateľa/Odberateľa (Dod./Odb.) je systémom K2 automaticky pridelené číslo, pod ktorým je každý Dod./Odb. jednoznačne identifikovaný v celom IS K2. To znamená, že zmena dielčieho údaju v karte neporuší spojenie medzi touto kartou a dokladmi. Meniť je možné len tie údaje, ktoré nespochybnia identitu Dod./Odb. Ak dôjde k zmene dôležitých údajov (napr. názvu, adresy), nie je potrebné zneplatniť existujúcu kartu Dod./Odb. a vytvárať novú. Pokiaľ zmeníme adresu na súčasnej karte, môžeme znovu vytlačiť staršie doklady s pôvodnými údajmi. Správnosť adries zaistí formulár História adresy, ktorý je bližšie popísaný v časti Adresy.

Výmaz karty z databázy Dod./Odb. nie je možný. Je možné vykonať len zneplatnenie dodávateľa/odberateľa stlačením klávesu F8, alebo využitím tlačidla Zneplatnenie. Zneplatnené karty nie sú v stave Kniha vidieť a s týmito kartami nemožno pracovať.

Pokiaľ chceme zneplatnené záznamy vidieť, je nutné v Parametroch užívateľa na záložke Všeobecné zapnúť Zobrazovanie neaktívnych záznamov.

Zneplatnenie záznamu vykonáme opätovných stlačením klávesu F8, alebo použitím tlačidla Zneplatnenie.

Kniha Dodávatelia/odberatelia

Kniha Dodávatelia/Odberatelia je zoradená podľa nasledujúcich možností:

Prepínanie medzi jednotlivými zotriedeniami sa vykonáva klávesovou skratkou Alt+Z.

pic_105_UI.png

Obr.: Kniha Dodávatelia/odberatelia

Karta Dodávatelia/odberatelia

Karta Dodávatelia/Odberatelia je rozčlenený na niekoľko častí. Podrobné údaje o karte Dod./Odb. je možné vidieť v Prehliadaní, pokiaľ sa na ňu postavíme pravítkom v knihe Dod./Odb. a stlačíme klávesu F4, príp. Enter.

Do stavu zmena sa dostaneme stlačením tlačidla Zmena alebo stlačením klávesu F5.

pic_7409

Obr.: Záložka Základné údaje v stave prehliadanie.

pic_7410

Obr.: Záložka Základné údaje v stave zmena.

Základné údaje (1. strana)

Na záložke Základné údaje sú uvedené všetky dôležité informácie o jednotlivých dodávateľoch a odberateľoch. Popis jednotlivých polí tejto záložky uvádzame nižšie.

pic_5682.png

Obr.: Pole Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

 

Skratka 1

Pole pre názov firmy, časť názvu firmy alebo ľubovoľný kód (napr. číselný). Slúži k rýchlemu vyhľadaniu firmy. Povinný údaj.

Skratka 2

Pole slúži ako druhý vyhľadávací kľúč. Tento údaj je nepovinný.

IČO

Identifikačné číslo organizácie. Pole sa môže automaticky vytvárať na základe iného čísla (pozri Nastavenie predvypĺňania daňových čísel).

Pozn.: Pokiaľ zakladáme klávesom Ins novú kartu Dod./Odb. a zadávame IČO zhodné sinou - už existujúcou kartou, objaví sa hlásenie, ktoré nás upozorní na túto skutočnosť. Pole je verziované.

Stav

Stav zákazníka. História poľa je k dispozícii na pripojenom partnerovi.

Firma

Slúži ku vkladaniu úplného názvu firmy. Pole je verziované.

Pri poli Firma je tlačidlo ARES. Pri zakladaní nového zákazníka a vyplnení aspoň časti názvu v poli Firma  (musí sa zadať celé slovo) a následnom stlačení tlačidla ARES, dôjde k zobrazeniu možných názvov firiem z databázy ARES a užívateľ si môže vybrať konkrétny záznam (bez toho, aby teda vypĺňal celý názov firmy). Po výbere záznamu dôjde k importu informácií z ARES.

IČDPH

Identifikačné číslo DPH. Pole sa môže automaticky vytvárať na základe iného čísla, pozri Nastavenie predvypĺňania daňových čísel. Po zmene IČDPH sa pri uložení premažú všetky polia súvisiace so spoľahlivosťou platcu DPH. Pole je verziované.

Skupina

Uvedie sa ľubovoľné číslo alebo text. Každý dodávateľ/odberateľ má povinne pridelenú niektorú skupinu. Podľa skupiny sa dá databáza Dod./Odb. rozčleniť napr. na dodávateľov, na odberateľov a iné. Povinný údaj.

Partner

Pole slúži pre rýchle prepnutie z karty Dod./Odb. na kartu Partnera. Pokiaľ ku karte Dod./Odb. partner neexistuje, môžeme ho vybrať z knihy Partneri.

Jazyk

Jazyk, v akom sa budú tlačiť doklady pre daného dodávateľa/odberateľa.

Mena

Mena, v ktorej obchodujeme s dodávateľom/odberateľom. Stlačením klávesu F12 sa vyvolá kniha Meny so zoznamom mien (pozri kapitola Meny).

DIČ

Slúži pre zahraničnú legislatívu, napr. Slovensko.

Kód

S pomocou kódov sa dá databáza Dod./Odb. rozčleniť na menšie celky, napr. skupinu zákazníci môžeme rozdeliť na maloobchod a veľkoobchod a pod. Pokiaľ toto členenie nebudeme využívať, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.

Spracovanie obmedzené

Udáva, že spracovanie údajov daného Dodávateľa/Odberateľa je obmedzené. Slúži pre účely nariadenia k ochrane osobných údajov (GDPR).

Fyzická osoba

Informácia, či Dodávateľ / Odberateľ je fyzická osoba.

Skupinové IČDPH

Príznak označujúci, že zákazník má skupinové IČDPH. Príznak je ručne editovateľný. Pokiaľ ARES eviduje IČDPH ako skupinové, tak spustenie funkcie ARES v K2 tento príznak začiarkne. Pokiaľ je začiarknutý príznak, funkcia ARES neimportuje bankové účty.

Pokiaľ ARES eviduje IČDPH ako skupinové, tak spustenie funkcie ARES v K2 tento príznak začiarkne.

Neevidovať

Toto pole je určené pre kartu odberateľa/dodávateľa, ktorá je zástupná pre zákazníkov, ktorých nákupy nechceme sledovať samostatne a pre ktoré sa zakladajú samostatné karty. Táto karta zákazníka je najčastejšie používaná na eshopoch alebo napríklad „anonymnom“ predaji tovaru na predajni (predajka).

Pokiaľ je pole začiarknuté:

  • potom nedochádza k aktualizácií kreditov pri zmenách na dokladoch,
  • pri založení faktúry je začiarknutý príznak „Neevidovať“ a nedochádza k nápočtu obratov za tohto zákazníka
  • na dokladoch (zákazka, objednávka vydaná, faktúra vydaná, faktúra prijatá) sa v univerzálnych formulároch nezobrazí a nie je napočítavaná časť „zálohy k zákazníkovi“.

Výsledkom je zrýchlenie práce s dokladmi.

Intrastat mimo EÚ

Informácia, či je Intrastat mimo zeme EÚ.

Dátová schránka

Identifikačné číslo dátovej schránky Dodávateľa/Odberateľa- Je previazané s rovnakým údajom na Partnerovi.

pic_7411

Obr. Pole Adresa

Adresa

Pole pre zadanie celej adresy. Pri zmene adresy (napr. keď dôjde k zmene fyzickej adresy zákazníka) je nutné vyplniť dátum v poli Zmena platí od, ku ktorému sa vzťahuje zmena, aby bola zachovaná história adries. Toto má vplyv na zobrazenie správnej adresy napr. v štandardných zostavách nákupu a predaja.

Príklad.

10. októbra 2020 zistíme, že k dátumu 5.10.2020 náš odberateľ FIRMA XY zmenil svoje sídlo a presťahoval sa z ulice Hlavná trieda 15 na ulicu Ostravská 8. Na karte zákazníka FIRMA XY zmeníme ulicu a do poľa Zmena platí od (sprístupní sa po skončení editácie polí pre adresu) nastavíme dátum 5.10.2020. Týmto krokom máme zaistené, že pokiaľ vystavíme doklad po 5. 10. 2020, budeme mať v (štandardných) tlačových zostavách korektnú adresu "Ostravská 8". Pokiaľ budeme tlačiť doklad pred 5.októbrom, bude na dokladoch pôvodná adresa.

Pri zmene adresy z dôvodu napr. preklepu v adrese, potom stačí iba vykonať opravu a pole Zmena platí od sa v takom prípade nevypĺňa. Pokiaľ dátum nevyplníme, dôjde k prepisu aktuálnej adresy bez uloženia do histórie.

Je teda potrebné rozlíšiť, či vykonávame zmeny v adrese v dôsledku napr. sťahovanie dodávateľa/odberateľa alebo z dôvodu preklepu, gramatickej chyby.

Štát

Skratka štátu, v ktorom sa dodávateľ/odberateľ nachádza.

PSČ

Poštovné smerovacie číslo je súčasťou adresy miesta doručenia.

Miesto

Časť obce.

Ulica

Miestne komunikácie zastavanej obce.

Č. pop.

Číslo popisné, dlhšie číslo na dome.

Č. ori.

Číslo orientačné, alternatíva k domovému číslu.

Zmena platí od:

Pole sa sprístupňuje po zmene a (opustení) niektorého z polí v časti Adresa. Vyplní sa dátum, od ktorého zmena v adrese platí. nevypĺňa sa v prípade opravy preklepu, či opravy chybného údaju.

pic_1077i.png

GPS súradnice adresy

pic_1204i

Tlačidlo pre načítanie GPS súradníc adresy.

Ďalšie adresy

Tlačidlo umožní k určitému Dod./Odb. zadať adresy, ktoré budú v dokladoch nákupu a predaja automaticky dosadené do Adresáta. Bližšie je použitie týchto adries popísané v časti Spoločné prvky nákupu a predaja - Adresáti.

pic_5680.png

Obr. Pole Kódy

Kódy

 

Stredisko

Po výbere dodávateľa/odberateľa sa skopíruje do dokladov nákupu/predaja.

Kód zákazky

Pole, ktoré môže slúžiť pre vyhodnocovanie. Vstupuje do účtovníctva. Kód zákazky zadaný na karte Dod./Odb. preberajú doklady (faktúra, zákazka a iné) súvisiace s príslušným dodávateľom/odberateľom.

Prostriedok, Kód 1, Kód 2

Slúži k užívateľskému rozlíšeniu. Údaje sa kopírujú do dokladov nákupu a predaja.

Referent

Umožňuje priradiť zodpovednú osobu z knihy Referenti. Údaj sa kopíruje do dokladov nákupu a predaja.

pic_5681.png

Obr. Pole Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Kontaktné údaje na zákazníka (telefón, mobilné, e-mail).

Kontaktné osoby

Tlačidlo pre výber kontaktnej osoby - partnera.

Pobočky

Tlačidlo pre výber pobočky - partnera.

Doplňujúce informácie

Tlačidlo pre výber centrály, pobočky, regiónu, príp. PAP Partner. Ide o identifikáciu vo výkaze PAP. Firmy, ktoré výkazy PAP nevyužívajú, môžu pole využiť ako ďalší identifikátor (napr. na identifikáciu zákazníka z iného softwaru).

V doplňujúcich informáciách je tiež začiarkávacie pole Zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím. Pokiaľ je začiarknuté, uvádza, že tento dodávateľ zamestnáva viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. Na základe tohto začiarkovacieho poľa sa na položke nákupu na dokladoch s týmto dodávateľom implicitne začiarkáva začiarkovacie pole Doklad pre odpočet. Začiarkovacie pole slúži k vytváraniu prílohy k náhradnému plneniu v rámci Plnenia povinného podielu OZP.

Pri začiarknutí možnosti Prepočet fakturácie po periódach sa doklady týchto Dod./Odb. Načítajú po periódach. Toto začiarkávacie pole je vhodné zapnúť na kartách Dod./Odb., na ktoré sa používajú pre fakturáciu anonymným zákazníkom.

Blokácia dokladov

Možnosť zamedzenia nežiadúceho vystavovania dokladov pre daného dodávateľa.

Evidovať kredity

Možnosť priradiť konkrétnemu odberateľovi kredit. Poskytuje informácie o tom, či je kredit nastavený pre sledovanie hotovostných platieb, či je aktívny.

Adresné kľúče

Tlačidlo slúži pre prácu so zľavovými kupónmi. V stave Zmena  je možné zákazníkovi priraďovať adresné kľúče prípadne odmazávať existujúce. Stlačením klávesu Ins sa dostaneme do číselníka Adresné kľúče. Tu môžeme vytvárať ďalšie kľúče, editovať existujúce, potvrdzovať alebo odpotvrdzovať záznamy. Pokiaľ dôjde k priradeniu zákazníka do adresného kľúča, potom sa zákazník objaví na záložke Základné údaje v knihe Adresné kľúče.

Na záložke Základné údaje v knihe Dodávatelia/Odberatelia je možné pracovať s poznámkami, a to pomocou záložiek Komentáre, Obchodný, Interný text a Servisované zariadenia.

Na záložku Obchodný text je možné vkladať údaje, ktoré je možné vytlačiť na dokladoch nákupu a predaja. Rovnaká záložka sa zobrazuje na záložke Základné údaje v knihe Zákazky. V knihe Zákazky však nie je možné obsah obchodného textu meniť. Interný text je určený pre vnútorné informácie a nikde nie je nastavená k tlači. Na dokladoch Zákazka a Objednávka vydaná sa interný text iba zobrazuje a to v záložkách Interný text odberateľa, resp. Interný text dodávateľa.

Nákup

Na záložke Nákup sú uvedené informácie k spôsobu platby, dopravy, informácie k platobným podmienkam nákupu, bankovým účtom a tiež dodávateľským cenám vybraného dodávateľa/odberateľa. Informácie, o akého dodávateľa, odberateľa sa jedná vidíme v náhľade záznamu.

pic_5671.png

Obr.: Záložka Nákup

V prvej časti tejto záložky sú uvedené Nákupné informácie.

pic_5683.png

Obr. Pole Nákupné informácie

Nákupné informácie

 

DPH v dokladoch nákupu

Ak je nastavené v dokladoch nákupu na daného dodávateľa sa automaticky začiarkne pole DPH. Tlačidlo je rozdelené na legislatívy. Pri zmene dodávateľa na dokladoch nákupu sa začiarkávacie pole nastaví podľa legislatívy.

Spôsob platby

Predpokladaný spôsob finančného styku s daným dodávateľom/odberateľom. Ten sa potom automaticky kopíruje do dokladov nákupu.

Spôsob dopravy

Predpokladaný spôsob dopravy, ktorý sa automaticky kopíruje do dokladov nákupu.

Spôsob odberu

Spôsob odberu tovaru. Automaticky sa kopíruje do dokladov nákupu.

Povolené spôsoby platby

Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadaný Spôsoby platby, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch nákupu tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch predaja sa potom ponúknu iba povolené spôsoby platby, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob platby, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe platby.

Povolené spôsoby dopravy

Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadaný Spôsoby dopravy, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch nákupu tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch nákupu sa potom ponúknu iba povolené spôsoby dopravy, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob dopravy, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe dopravy.

Priorita

K nastaveniu priority platby. Pole sa prenáša do dokladov nákupu.

Dodacie podmienky

Najčastejší spôsob podmienok pri obchodovaní s daným dodávateľom/odberateľom Tento spôsob sa prenáša do dokladov a slúži predovšetkým pre doklady Intrastatu a Colnice.

Forma objednávky

Spôsob, akým bola objednávka vykonaná.

Bankový účet - nákup

Bankový účet pre platby.

Na záložke Platobné podmienky je možné zadať údaje súvisiace so splatnosťou a omeškaním.

pic_5684.png

Obr. Pole Platobné podmienky

Platobné podmienky

 

Splatnosť (dni)

Počet dní splatnosti, na ktorom sme sa dohodli s dodávateľom/odberateľom. Rozlišuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.

Zákonný úrok

Pokiaľ je začiarknuté, predvypĺňa sa do faktúr - percento úrokov (ročné) sa doplní z tabuľky Zákonný úrok z omeškania. Rozlišuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.

Vytváranie upomienky

Pokiaľ je začiarknuté, prednastaví sa i dokladov na daného zákazníka. Doklady s týmto začiarkávacím poľom budú vstupovať do funkcie na vytváranie upomienok

Omeškanie (dni)

V poli je možné zadať omeškanie, s ktorým zákazník platí vydané faktúry. Pri vytvorení novej VF sa vytvára nová položka v module Platobný kalendár, v ktorej je Predpokladaný dátum zaplatenia posunutý o zadaný počet dní omeškania.

Úrok

Finančná čiastka, ktorú má dlžník zaplatiť za každý deň omeškania. Uvádza sa v percentách z celkovej dlžnej čiastky. Automaticky sa vyplní úrok zadaný vo firme.

Pohyblivá splatnosť

Nastaví sa, ak je splatnosť vždy v konkrétny deň napr. nasledujúceho mesiaca. Nastavuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.

Posun mesiacov

Posun mesiacov (1 - nasledujúci, 2 - druhý nasledujúci a pod.) Nastavuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.

TIP: Nastavenie pohyblivej splatnosti na koniec mesiaca sa prevedie nastavením posunu mesiaca 1, počet dní -1.

Počet dní od začiatku mesiaca

Počet dní od začiatku mesiaca (napr. 5,10, 30) vrátane nepracovných dní. Nastavuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.

Popis podmienky

Klávesom Ins vkladáme jednotlivé platobné podmienky, t. j. skonto podmienky.

Príklad k pohyblivej splatnosti

So zákazníkom sme dohodnutí, že faktúry budú splatné vždy k 20. dňu nasledujúceho mesiaca.

Riešenie v IS K2

Na karte Dod./Odb. zatrhneme Pohyblivú splatnosť - predaj, Posun mesiacov = "1", Počet dní od začiatku mesiaca = "20". Pokiaľ je Dátum vystavenia na faktúre vydanej napr. 10.11.2020, do Dátumu splatnosti sa vyplní 20.12.2020.

Pre vloženie Popisu podmienky sa otvorí formulár Platobné podmienky zákazníka pre nákup.

pic_5688.png

Obr. Platobné podmienky zákazníka pre nákup

Do polí formulára sa uvádza:

Ďalšie pole na zákazke NákupBankovú účty a Dodávateľské ceny.

pic_7723

Obr. Pole Bankové účty, Dodávateľské ceny

V záložke Bankové účty sa zobrazujú všetky bankové účty daného Dod./Odb. Bankové účty sa kopírujú na faktúry vydané a prijaté, zálohy prijaté a poskytnuté vystavené na príslušného zákazníka. Klávesom Insert vkladáme jednotlivé bankové účty a klávesom Delete účty mažeme.

Pri vkladaní bankového účtu, ktorý je prvý v Dod./Odb., sa tento účet nastaví ako "Východzí". Pokiaľ má Dod./Odb. viac bankových účtov, potom východzí účet nemožno zmazať. Ako Východzí je možné označiť ktorýkoľvek zo zadaných bankových účtov. Po zaškrtnutí voľby Východzí sa zobrazí otázka, či si prajeme zmeniť východzí účet. Jednotlivé účty je možné z tohto formulára zmazať klávesom Delete. Označenie pic_350i u bankového účtu znamená, že bankový účet je overený v systéme zisťovania spoľahlivosti platcov DPH a bankových účtov platcov DPH.

pic_7722

Obr. Formulár bankový účet

Bankový účet

 

Číslo účtu

Číslo bankového účtu. Je povinné, pokiaľ sa nejedná o zahraničný účet.

IBAN

Medzinárodná forma čísla bankového účtu. IBAN sa používa pre zahraničný platobný styk a tuzemské platby v cudzej mene. Pokiaľ sa jedná o zahraničný účet, toto pole je povinné.

Banka

Výber banky (z knihy Banky), ku ktorej chceme uviesť účet. Pokiaľ nie je zadaný IBAN, je pole povinné.

Šec. symb.

Špecifický symbol.

Kód poplatku

Kód poplatku.

Platobný titul

Jedná sa o identifikátor účelu peňažných úhrad. Používajú ho banky, pobočky zahraničných bánk a prípadne klienti k označeniu peňažnej úhrady:

  • v eurách aj cudzej mene do a zo zahraničia,
  • v cudzej mene medzi domácimi a zahraničnými subjektmi v Slovenskej republike.

Implicitný

Nastavenie účtu ako implicitný. Tzn. bude sa predvypĺňať do faktúry prijatej, bankového príkazu a výpisu.

Zneplatnený

Nastavenie účtu ako zneplatnený. Nebude sa zobrazovať v zozname bankových účtov.

Zahraničný

Informácie k Zahraničnej banke - sprístupnia sa po nastavení účtu ako Zahraničný. Do Adresy príjemcu sa predvyplní názov firmy a údaje z adresy.

 

Adresa banky r.1.

Pole pre doplnenie adresy banky.

 

r.2.

Pole pre doplnenie adresy banky.

 

r.3.

Pole pre doplnenie adresy banky.

 

r.4.

Pole pre doplnenie adresy banky.

 

Štát banky

Štát banky.

 

Adresa príjemcu - názov firmy

Pole pre doplnenie adresy príjemcu.

 

Ulica

Názov ulice a č. p.

 

Obec

Obec.

 

Štát

Štát.

 

Kontaktná osoba

Meno kontaktnej osoby. Pokiaľ sa edituje bankový účet Partnera alebo Dod./Odb. prepojeného s Partnerom, pri výbere z číselníka sa ponúknu kontaktné osoby Partnera.

Dodávateľské ceny sa využívajú v prípade, kedy nám dodávateľ dodáva tovar systémom pevných cien a vlastných kódov tovaru.

Novú dodávateľskú cenu je možné zadať klávesom Ins. Výmaz vykonávame opäť klávesom Delete. Pomocou klávesu F12 v knihe Dodávateľské ceny sa je možné prepnúť na kartu Tovar.

pic_5687.png

Obr. Dodávateľské ceny

Dodávateľské ceny

 

Dodávateľ

Dodávateľ, pre ktorého je definovaná dodávateľská cena tovaru.

Tovar

Tovar, pre ktorý cena platí.

Jednotka

Skladová jednotka, ku ktorej sa vzťahuje cena.

Platnosť od množstva

Množstvo, od ktorého platí daná dodávateľská cena. Implicitná hodnota množstva by mala byť rovná nule.

Dodávateľský číselník kód tovaru

Označenie tovaru používaného dodávateľom.

Dodávateľský cenník

Možnosť priradiť dodávateľskú cenu k dodávateľskému cenníku. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa z cenníku preberá mena a dátumy platnosti a tieto polia nie je možné na formulári ceny editovať.

Popis

Možnosť bližšieho komentára k danému záznamu ceny.

Variant TP

Niektorý dodávaný tovar môže mať viacero variantov TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Kód kontraktu

Každý kontakt má priradený konkrétny kód. Obvykle vytvárame nový kód pre nový kontakt, vo výnimočných prípadoch môžeme kontakt priradiť už k existujúcemu kódu.

Dodávateľský kód 1, Dodávateľský kód 2

Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Mena

Mena, v ktorej je zadaná cena. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa mena preberá z cenníka a nie je možné ju už editovať.

DPH

Sadzba DPH.

Produktová skupina

Dodávateľská produktová skupina. Záznamy číselníka sú vždy priradené ku konkrétnemu dodávateľovi. Slúži k úprave ceny pomocou multiplikátorov (zľava, prirážka) a k zaokrúhleniu ceny.

Multiplikátor 1 - 4

Multiplikátorom sa rozumie číselný údaj, ktorý poskytuje možnosť zohľadniť rôzne odchýlky od ceny dodávateľa (skonto, rabaty, … - multiplikátor <1; dopravu, prirážky, … - multiplikátor >1 atď.). Ku každej produktovej skupine je možné zadať až 4 takéto faktory. Výsledkom je výpočet tzv. čistej ceny tovaru. Hodnoty multiplikátorov zadávame v číselníku Dodávateľské produktové skupiny.

Dodávateľská cena bez DPH/s DPH

Dodávateľská cena za jednu skladovú jednotku pre zadané množstvo. V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je to predvolená cena platná pre danú produktovú skupinu. Je to taká cena, ktorú má dodávateľ vo svojom cenníku.

Čistá nákupná cena bez DPH/s DPH

V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je Čistá nákupná cena vypočítaná z Dodávateľskej ceny vynásobenej všetkými štyrmi multiplikátormi. Čistá nákupná cena sa dosadzuje automaticky do objednávky. Čisté nákupné ceny sa iba zobrazujú vo formulári.

Počet dní dodania

Doba dodania tovaru stanovená dodávateľmi. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru.

Odber po množstve

Množstvo, v akých sadách dodávateľ tovar dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na príslušné sady.

Minimálny odber

Množstvo, v akom dodávateľ tovar minimálne dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na toto minimum.

Dispozícia u dodávateľa

Tu sa dá vyplniť, aké množstvo tovaru má dodávateľ na sklade. Vychádza sa z údajov poskytnutých od dodávateľa.

dátum od, Dátum do

Dátumy obmedzujúce platnosť dodávateľskej ceny. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa dátumy preberajú z cenníka a nie je možné ich už editovať.

Pozn.: Dátumová cena sa aplikuje v prípade, že je v Parametroch mandanta aktivovaná voľba Dátumové ceny tovaru používať on-line.

Prehľad všetkých dodávateľských cien je možné nájsť v samostatnej knihe Dodávateľské ceny.

Aplikácia dodávateľskej ceny do položky nákupu

Pri vložení tovaru do dokladu nákupu sa dodávateľská cena dosadí v prípade, že sa nájde vhodná dodávateľská cena s ohľadom na:

Predaj

Na záložke Predaj sú uvedené Predajné informácie, Platobné podmienky, Produktové skupiny, Odberateľské ceny, Cenníky, Kredity a Vernostné programy daného Dodávateľa/Odberateľa.

pic_7654

Obr.: Záložka Predaj

Predajné informácie

 

DPH v dokladoch predaja

Ak je nastavené v dokladoch predaja na daného dodávateľa sa automaticky začiarkne pole DPH. Pokiaľ je zaškrtnuté v parametroch mandanta v záložke Všeobecné - Platca DPH, automaticky sa zaškrtne pri vytváraní nového zákazníka. Tlačidlo je rozdelené na legislatívy. Pri zmene dodávateľa na dokladoch nákupu sa začiarkávacie pole nastaví podľa legislatívy.

Spôsob platby

Predpokladaný spôsob finančného styku s daným dodávateľom/odberateľom. Ten sa potom automaticky kopíruje do dokladov predaja.

Spôsob dopravy

Predpokladaný spôsob dopravy, ktorý sa automaticky kopíruje do dokladov predaja.

Spôsob odberu

Spôsob odberu tovaru. Automaticky sa kopíruje do dokladov predaja.

Povolené spôsoby platby

Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadaný Spôsoby platby, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch predaja tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch predaja sa potom ponúknu iba povolené spôsoby platby, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob dopravy, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe platby.

Povolené spôsoby dopravy

Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadaný Spôsoby dopravy, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch predaja tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch predaja sa potom ponúknu iba povolené spôsoby dopravy, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob dopravy, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe dopravy.

Priorita

K nastaveniu priority platby. Pole sa prenáša do dokladov predaja.

Dodacie podmienky

Najčastejší spôsob podmienok pri obchodovaní s daným dodávateľom/odberateľom Tento spôsob sa prenáša do dokladov a slúži predovšetkým pre doklady Intrastatu a Colnice.

Forma objednávky

Spôsob, akým bola objednávka vykonaná.

Bankový účet - nákup

Bankový účet pre platby.

Do ostatných polí uvádzame:

Pole Platobné podmienky sú popísaní v záložke Nákup. Pole pre zadanie pohyblivej splatnosti Posun mesiacov a Počet dní od začiatku mesiaca sú spoločné pre nákup aj predaj, ich hodnotu je potrebné zadať v záložke Nákup. Voľbou Pohyblivá splatnosť sa potom nastavuje, či sa bude aplikovať v nákupe alebo predaji. Pole Nezahŕňať do riadenia financií je spoločne pre nákup a predaj, pokiaľ je zaškrtnuté, do dokladov nákupu aj predaja sa prednastaví začiarkovacie pole Nezahrňovať do riadenia financií a tieto doklady potom nevstupujú do knihy Riadenia financií.

Časť Produktové skupiny členia databázu tovaru do skupín podľa zľavy (znamienko '-') alebo prirážky (znamienko '+') k základnej predajnej cene daného tovaru. Prirážky (zľavy) sú uvedené v percentách predajnej ceny.

pic_988_UI.png

Obr.: Produktové skupiny

Produktová skupina

 

Mena

Skratka meny príslušného štátu.

Množstvo

Minimálne množstvo tovaru, od ktorého (vrátane) platí zadávaná cena.

Prirážka

Zadá sa výška prirážky výšku prirážky, ktorá sa bude pripočítavať k základnej cene. Prirážku je možné zadať buď absolútnou čiastkou alebo relatívne (v percentách - začiarkávacie pole %).

Základná cena

Pokiaľ chceme, aby cena danej cenovej skupiny vychádzala z ceny inej cenovej skupiny, vyplníme toto pole výberom z knihy Cenové skupiny.

Relatívna cena

Ak nie je začiarknutá táto voľba, cena sa vyčísli priamo v okamihu vytvorenia a platí jej číselná hodnota. Ak je pole začiarknuté, potom sa cena napočíta v okamihu využitia podľa svojej definície.

Odpočítať % od marže

Pri zapnutej voľbe sa od predajnej ceny odpočítava percento prirážky zadanej v poli Prirážka. Týka sa však iba cenových skupín.

Pr.: Majme základnú predajnú cenu 100 Kč a prirážku pre cenovú skupinu -10%. Výsledná predajná cena pre cenovú skupinu potom bude 90 Eur. Po začiarknutí poľa Odpočítať percento marže však bude výsledná cena 90,91 Kč. (Čiastka 100 Eur nie je 100%, ale 110%.)

Zaokrúhľovanie

Pri výpočte cenových skupín vykoná program zaokrúhľovanie cien podľa zadaného algoritmu:

Cena + Konštanta, Rád) + Baťa

Pozn.: Cena je predajná cena upravená o prirážku.

Konštanta

Konštanta je čiastka, ktorá sa bude vždy pripočítavať k predajnej cene upravenej o prirážku.

Rád

Do poľa zadávame, na koľko miest si prajeme zaokrúhľovať. Zadávať sa dajú nielen desatinné čísla, ale aj zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky atď.

Baťa

Pokiaľ si prajeme, aby vypočítaná cena končila určitou číslicou, je možné do tohto poľa zapísať čiastku, ktorá sa k cene pripočíta.

Pr.: Pokiaľ by sme chceli mať konečné ceny nastavené ako baťovské, tzn. aby končili deviatkou, potom pri stanovení cien zadáme zaokrúhlenie na desiatky (pole Rád) a do poľa Baťa číslo „-1“. Hodnota „-1“ sa potom od vypočítanej predajnej ceny odpočíta.

Zaokrúhliť brutto cenu

Zapnutím príznaku zaistíme zaokrúhľovanie cien s DPH podľa nastaveného algoritmu, tzn. nastavené zaokrúhľovanie v ľavej časti formulára sa bude vzťahovať k cenám s DPH.

Bez spotrebnej dane

 

Mena

Začiarknutím umožníme zadávať cenu v cudzej mene, ktorá je vybraná na karte Tovar. Prepočet medzi menami sa vykonáva kurzom z karty Tovar.

Neprepočítavať

Začiarknutím poľa určíme, že sa príslušná cena nemá prepočítavať. Pokiaľ by sme teda chceli prepočítať cenové skupiny (odberateľské ceny), prepočítajú sa všetky ceny okrem ceny s týmto príznakom.

Odberateľskou cenou rozumieme predajnú cenu skupiny tovaru definovanou pre konkrétneho zákazníka.

pic_553_UI.png

Obr.: Odberateľské ceny tovaru v zákazníkovi

Odberateľské ceny tovaru v zákazníkovi

 

Číslo

 

Jednotka

Základná skladová jednotka daného tovaru.

Platí od množstva

Ide o také množstvo tovaru od ktorého výšky (vrátane) platí daná odberateľská cena. Po zadaní príslušného množstva sa dopočíta pole Platí od čiastky ako súčin medzi poľami Platí od množstva a Cena bez DPH.

Mena

Mena, v ktorej je zadaná daná odberateľská cena. Ak táto mena zodpovedá základnej mene, nevypĺňa sa.

Platí od čiastky

Ide o takú čiastku, od výšky ktorej (vrátane) platí odberateľská cena. Hodnota poľa sa vypočíta ako súčin polí Platí od množstva a Cena bez DPH. Čiastku môžeme zmeniť. Potom sa podľa podielu hodnoty tohto poľa a poľa Cena bez DPH aktualizuje pole Platí od množstva.

Zákl. cena

Ak nie je základná cena zadaná, jedná sa o priamo určenú cenu. Výberom z knihy Cenové skupiny sa dá určiť, ktorá z cien bude vstupovať do výpočtu odberateľskej ceny.

Variant TP

Niektoré odoberané tovary môžu mať viacero variantov TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Cena bez DPH

Cena bez DPH sa automaticky dosadí po vyplnení poľa Tovar ako predajná cena z karty Tovar. Je tu možné nastaviť inú cenu, ako je uvedená na karte Tovar. Zmena sa prejaví v poliach Platí od čiastky, Cena s DPH a Cena percentuálna.

Pozn.: Ak je v poli Mena uvedená cudzia mena, je v pravej časti poľa Cena bez DPH uvedená čiastka v tejto mene. Prepočet cudzej meny sa vykoná z karty tovaru.

Cena s DPH

Rovnako cena s DPH sa automaticky dosadí po vyplnení poľa Tovar ako predajná cena z karty Tovar po pripočítaní príslušnej sadzby DPH. Zmena Cena s DPH sa vykoná v poliach Platí od čiastky, Cena bez DPH a Cena percentuálna.

Pozn.: Spôsob zobrazenia ceny s DPH zodpovedá zobrazeniu ceny bez DPH.

Cena percentuálna (%)

Udáva, koľko percent sa má pripočítať k Základnej cene. Percentuálnu cenu je možné zadať aj so záporným znamienkom, čím dôjde ku zníženiu pôvodnej predajnej ceny. Zadaním percentuálnej ceny sa zmení pole Platí od čiastky, Cena bez DPH a Cena s DPH.

Záložka Cenníky súvisí s cenotvorbou. Pokiaľ je Cenník zadaný v dokladoch predaja, budú sa ceny na týchto dokladoch brať prioritne z daného cenníka (bez ohľadu na kritériá). Doklad predaja vystavený na odberateľa, ktorý má vyplnené pole Cenník, bude vystavený podľa týchto cien. V opačnom prípade sa doplní predajná cena z tovaru.

V prípade zadanie predajnej akcie sa zohľadňujú len cenníky, ktoré majú danú akciu priradenú.

pic_5932.png

Obr.: Pole Cenníky

Na záložke kredity sú implicitne nastavené stĺpce s názvom, popisom a multi company, Ďalej je tu informácie o limite, percente a či je kredit nastavený pre sledovanie hotovostných platieb, či je aktívny. V stĺpci Hodnota vidíme graficky znázornený už vyčerpaný limit. Zelená farba poskytuje informáciu o tom, či daný zákazník je v limite. Oranžová farba hovorí, že zákazník je síce v limite, ale už prekročil percento, ktoré chýba k naplneniu limitu a na jeho prekročenie chce byť upozornený pri vystavení dokladu pre tohto zákazníka. červená farba oznamuje, že kredit pre daného zákazníka už bol prekročený. Odberateľ môže mat priradené viac kreditov.

pic_4590

Obr.: záložka Kredity

Užívateľ môže priradiť konkrétnemu odberateľovi kredit/kredity na záložke Kredity v zmene klávesom Ins alebo pre označené záznamy použiť hromadnú akciu Nastavenie kreditov.

Pri vložení záznamu pomocou klávesu Ins sa zobrazí formulár Kredit.

pic_4591

Obr.: Formulár Kredit

Kredit

Výber kreditu z knihy Kredity. Pole je povinné. Výberom kreditu sa naplní časť Doklady.

Firma

Výber multi company pre kredit. Pokiaľ má byť daný kredit pre viac multi company, je potrebné vložiť opakovane kredit s rôznymi multi company.

Pokiaľ má byť kredit určené pre všetky multi company, zostane toto pole prázdne.

Firma podľa meny

Pri výbere multi company, sa pole predvyplní menou multi company a pole nemožno editovať.

Pokiaľ je požiadavka počítať kredit pre všetky multi company, potom pole Firma zostane prázdne. V poli Firma podľa meny je potom potrebné vybrať menu. Do kreditu sa potom počítajú všetky doklady v tejto mene za všetky firmy.

Limit

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Percento

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Nekontrolovať hotovostné platby

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Neaktívne

 

Doklady

Po výbere kredite sa do časti Doklady vyplní doklady nadefinované v časti Doklady vybraného kreditu. Zoznam dokladov nie je editovateľný.

Pri spustení hromadnej akcie Nastavenie kreditov sa zobrazí formulár Nastavenie kreditov.

pic_4592

Obr.: Hromadná zmena Nastavenie kreditov

Nastavenie kreditov

 

Operácie

Užívateľ zvolí, aká operácia sa pre označených zákazníkov vykoná. Je možné zaradiť nový kredit, zmeniť nastavenie kreditu alebo odstrániť kredit.

Kredit

Výber kreditu z knihy Kredity. Pole je povinné.

Firma

Výber multi company pre kredit.

Mena

Sledovaná mena.

Limit

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Percento

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Nekontrolovať hotovostné platby

Predvyplní sa hodnotou nadefinovanou vo vybranom kredite. Je možné meniť.

Neaktívne

 

Ihneď napočítať aktuálnu hodnotu kreditu

Pokiaľ je začiarknuté, dôjde po zmenách v nastavení kreditoch na skupine zákazníkov k napočítaniu aktuálnej hodnoty.

Prehľad vernostných programov na zákazníka je uvedený na záložke Vernostné programy.

pic_5933.png

Obr. Vernostné programy

Dane a účtovanie

Účtovné a daňové informácie uvádzame zvlášť pre Nákup a Predaj.

Všeobecnou informáciou je len zdieľanie o tom, či je Podnik v konsolidačnom celku. Nastavenie sa následne využíva pri Kontácií (podmienka na podnik konsolidačného celku) alebo pri účtovaní dokladov nákupu/predaja podľa účtu na karte Tovar.

pic_7336

Obr. Záložka Dane a účtovanie

Účtovné a daňové informácie

 

DPH v dokladoch nákupu, predaja

Ak je začiarknuté, na dokladoch predaja/nákupu na daného dodávateľa sa automaticky začiarkne pole DPH.

IČDPH z adresáta na dokladoch predaja

Pokiaľ je začiarknuté, na faktúre vydanej a prijatej zálohe sa plní rovnakomenné pole podľa nastavení na karte Dod./Odb.

Typ dane

Pokiaľ je vyplnený Typ dane, má prednosť pred Typom dane v Knihe nákupu/predaja. Začiarknutím poľa DPH určíme, že dodávateľovi/odberateľovi vytvárame doklady nákupu s DPH.

Záväzkový účet

Pole sa využíva v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských dodávateľov viac analytických účtov. V nastavení Kníh nákupu v takomto prípade nevyplníme pole Účet. Pri vystavovaní dokladov sa potom do faktúr prijatých doplní účet z karty Dod./Odb., a nie z Knihy nákupu. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplní účet zadaný vo vlastnej firme.

Pohľadávkový účet

Pole sa využíva v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh predaja v takomto prípade nevyplníme pole Účet. Pri vystavovaní dokladov sa potom do faktúr vydaných doplní účet z karty Dod./Odb. a nie z Knihy predaja. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplní účet zadaný vo vlastnej firme.

Účet MD/D poskytnutej zálohy

Polia sa využívajú v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh nákupu v takomto prípade nevyplníme pole Účet MD zálohy a Účet D zálohy. Pri vystavovaní dokladov sa potom do záloh poskytnutých doplnia účty z karty Dod./Odb. a nie z Knihy nákupu. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplnia účty zadané v multi company.

Účet MD/D prijatej zálohy

Polia sa využívajú v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh predaja v takomto prípade nevyplníme pole Účet MD zálohy a Účet D zálohy. Pri vystavovaní dokladov sa potom do záloh prijatých doplnia účty z karty Dod./Odb. a nie z Knihy predaja. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplnia účty zadané v multi company.

Saldokonto

Na záložke Saldokonto sa zobrazuje zoznam nezaplatených faktúr (vydaných aj prijatých), ostatných pohľadávok a záväzkov k určitému dni v rôznom zotriedení.

pic_5674.png

Obr.: Záložka Saldokonto

V hornej časti na záložke Saldokonto sa zobrazuje aktuálny stav saldokonta.

V spodnej časti sa na záložke Platby zobrazujú platby k dokladu, na ktorom je nastavené pravítko.

Na záložke Vývoj saldokonta sa zobrazuje graf vývoja salda. V implicitnom stave sa zobrazuje stav k aktuálnemu dňu a stav ku koncu predchádzajúcich 4 mesiacov.

Pomocou tlačidla pic_934i na záložke Vývoj saldokonta je možné prepnúť zobrazenie na vývoj po týždňoch. Stlačením tlačidla pic_935i je možné pridať ďalšie 4 mesiace/týždne (pridávať je možné postupne až do celkového počtu 24). Tlačidlom pic_936i je možné mesiace/týždne ubrať.

pic_4486

Obr. Vývoj saldokonta

Doklady

Na tejto záložke sa zobrazuje prehľad dokladov v module Nákup a Predaj, Servisné listy, Dodávateľské reklamácie a Upomienky, ktoré sa vzťahujú k príslušnému dodávateľovi/odberateľovi. Sú tu uvedené informácie za zobrazené multi company.

pic_5675.png

Obr. Záložka Doklady

Pokiaľ na doklade, na ktorej je umiestnené pravítko, stlačíme kláves Enter, zobrazí sa nám záložka Základné údaje daného dokladu.

Vyhodnotenie

Obsahuje informácie vyplývajúce z výpočtu ABC analýz.

Dáta na tejto záložke sa zobrazujú iba ak má užívateľ právo Číselníky / ABC analýzy / Prehliadanie ABC analýz.

Prílohy

Na túto záložku karty Dod./Odb. je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady (bližší popis práce s dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9.strana).

pic_5676.png

Obr. Záložka Prílohy

Funkcie menu modulu Dod./odb.

pic_600_UI.png

Obr.: Funkcie menu modulu Dod./Odb.

Hromadné akcie je možné spustiť nad označenými záznamami.

pic_5941.png

Obr.: Hromadné akcie Dodávatelia/odberatelia

Popis akcií:

Hromadná zmena

Umožňuje hromadne zmeniť údaje na vybraných kartách. Formulár obsahuje pole zo záložky Základné údaje karty Dod./Odb. Pole, ktoré chceme zmeniť, začiarkneme vo formulári Hromadná zmena dodávateľov/odberateľov. Pri každom z vybraných polí nastavíme hodnotu, ktorú chceme mať uvedenú na jednotlivých kartách zákazníka. Začiarknutá voľba S vymazaním z filtra vykoná po spustení akciu vymazania kariet Dod./Odb. z filtra.

pic_493_UI.png

Obr.: Formulár Hromadná zmena dodávateľov/odberateľov

Aktualizácia omeškania predaja

Funkcia umožní hromadne aktualizovať dni omeškania v predaji. Omeškanie sa vypočíta ako vážený priemer z faktúr vydaných (bez ODD) a ostatných pohľadávok na dokladoch od zadaného dátumu splatnosti. Funkciu je možné spustiť tiež cez plánovač úloh.

pic_4930

Obr.: Formulár hromadné akcie Aktualizácia Omeškania predaja

Zmena banky

Vykoná zmenu banky na vybraných zákazníkoch. Hromadná akcia je využiteľná za situácie, pokiaľ príde k zmene kódu banky (napr. zlúčením bánk).

Zneplatnenie

Funkcia pre hromadné zneplatnenie záznamov so súčasným vymazaním záznamov z filtra.

Splatnenie

Funkcia pre hromadné splatnenie zneplatnených záznamov so súčasným vymazaním záznamov z filtra.

Zmena stavu

K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.

Zrušiť stav

Na vybraných záznamoch vymaže Stav.

Nastavenie kreditov

Priradenie kreditu/kreditov konkrétnom odberateľovi.

Zmena platobných podmienok

Funkcia umožní hromadne vložiť alebo vymazať platobnú podmienku pre skonto.

pic_4140_2022.png

Obr.: Formulár hromadnej akcie Zmena platobných podmienok

Zaradiť do kľúča/odstrániť z kľúča

Funkcia umožní hromadne zaradiť/odstrániť adresný kľúč pre vybrané záznamy.

Zmena skupiny práv

Pridelenie skupiny práv na prehliadanie a zmenu pre vybrané karty. Takéto karty potom môžu prehliadať alebo meniť len tí užívatelia, ktorí majú danú skupinu práv. Ostatní užívatelia vidia namiesto údajov iba hviezdičky. Práva na záznam sa prideľujú v knihe Užívateľské role na záložke Skupiny záznamov.

Funkcie nad databázou Dod./Odb.

Popis funkcií:

F8

Funkcia pre zneplatnenie/splatnenie záznamu.

Ctrl+P

Prepnutie do knihy Partnerov v module Marketing. V prípade, že neexistuje partner zviazaný s dodávateľom/odberateľom, je možné ho vytvoriť.

Ctrl+Alt+F5

Funkcia umožňuje vybrať Stav karty zákazníka.

Importy
Import zákazníkov

Skript umožní import Zákazníkov zo súboru tabuľkového procesoru vrátane importu elektronických adries, poznámok a Bankových účtov.

Pri príprave súboru tab. procesoru, pred samotným importom, je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

Po spustení skriptu je potrebné načítať pripravený súbor tab. procesoru do poľa Vstupný súbor.

Nastavenie importu:

Možnosti

Možnosť nastaviť povolenie importu duplicitných alebo neduplicitných položiek je možné iba u Zákazníkov. Elektronické adresy a Bankové účty sa importujú podľa nižšie uvedeného nastavenia.

Neimportovať duplicitné položky

Importujú sa iba firmy, ktorých názov firmy nie je v databáze K2.

Povoliť import duplicitných položiek

Importujú sa všetky záznamy bez rozdielu zhodností názvov firmy v databáze.

Prepísať duplicitné položky

Importujú sa všetky záznamy. Záznamy firiem, ktoré sú v databáze, budú zmenené, ostatné sa založia ako nové.

Iba prepísať duplicitné položky (neimportovať nové)

Importujú sa iba duplicitné položky, tzn. tie záznamy, ktoré sú už v databáze K2. Tieto záznamy sa prepíšu.

Import podriadených modulov

Implicitne nastavené vrátane importu podriadených modulov.

pim_563

Obr.: Formulár Import dát

Výberom a načítaním vstupného súboru sa v časti Vstupné stĺpce načíta 1. riadok importovaného súboru. Možnosť Z hlavičky znamená, že sa budú dáta importovať od riadku č. 2; v opačnom prípade od riadku č. 1.

Priraďovanie polí:
  1. Vybrať Názov stĺpca v časti Vstupné stĺpce.
  2. Vybrať Pole v časti Pole v K2 – Zákazníci.
  3. Stlačiť tlačidlo Spojiť.

V stĺpcoch Vstupný názov a Vstupný stĺpec v časti Pole v K2 sa zobrazujú názvy priradených stĺpcov z importovaného súboru a zároveň sa v časti Vstupné stĺpce načíta počet priradení. V prípade odpojenia polí stačí iba vybrať Pole v časti Pole K2 – Zákazníci a stlačiť tlačidlo Odpojiť.

Povinné pole:

Príznakom pic_100i v stĺpci 'PP' sú označené povinné polia v IS K2, ku ktorým je potrebné priradiť stĺpce zo Vstupný súbor a zadať Impl. hodnotu.

Impl. hodnota :

Aktualizácie číselníkov :

Nastav bit príznaku pic_129i

Pre niektoré polia v module Zákazníci sa v IS K2 nastavujú iba príznaky. Hodnoty pre tieto polia je potrebné nastaviť v poli Flagy.

Jedná sa o pole:

pim_565

Obr.: Formulár pre nastavenie účtov

Je potrebné označiť stĺpec Vstupného súboru, označiť bit, do ktorého má byť uložená hodnota, zvoliť implicitnú hodnotu pre prípad, že vstupný súbor nebude obsahovať žiadnu hodnotu.

V spodnej časti formulára je možné pomocou tlačidla Kontrola pred samotným importom skontrolovať, ktoré riadky vstupného súboru budú preskočené, ktoré hodnoty budú vyžadovať aktualizáciu číselníkov atď.

Uloženie nastavenia - V menu je možné uložiť alebo vymazať nastavenia formulára.

Zostavy Dodávatelia/Odberatelia
Karta zákazníka (Karta dodávateľa)

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. zostavy: SCIS010

Súbor: BAZ_KART.AM

Popis zostavy: Zostava vytlačí kartu zákazníka vrátane obratov za aktuálny rok, vrátane 3 predchádzajúcich rokov, a pokiaľ je ku karte pripojený Partner, tak aj údaje z Partnera, prípadne z Aktivít. Zobrazovanie Partnera Aktivít je možné obmedziť parametrom.

Adresa v strome:

Parametre zostavy:

Show_Activities - Áno

Áno - zobrazí Aktivity partnera.

Show_marketing_info - Áno

Áno - zobrazí údaje z Partnera, ktorý je zviazaný so zákazníkom.

Podľa skratky

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. zostavy: SCIS001

Súbor: BAZ_SEZ1.AM

Popis zostavy: Zoznam odberateľov/dodávateľov zotriedených podľa skratky.

Adresa v strome: [Nákup/Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Zoznamy dodávateľov]

[Predaj/Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] [Zoznamy zákazníkov]

Parametre zostavy:

ShowName - Nie

Nie - tlačí Skr1 zákazníka; Áno - tlačí názov.

Sorting - 1

Parameter, podľa ktorého sa triedi zoznam zákazníkov (pozri popis zostavy).

Title

Text, ktorý sa vyplní ako hodnota parametra, sa zobrazí ako názov zostavy pri tlači.

BAZ_SEZ1

Anonymizácia dát Zákazník (GDPR)

Skript „AnonymizáciaCustomer.PAS“ je určený pre výmaz polí, ktoré obsahujú osobné údaje v module Dodávatelia/Odberatelia. Pokiaľ bude Zákazník prepojený s Partnerom, potom sa anonymizácia vykoná automaticky tiež nad modulom Partneri. Do parametrov je možné si nastaviť, ktoré polia sa majú vymazať. Po vykonaní anonymizácie sa na prvej strane uloží nový komentár o tejto vykonanej akcií s dátumom a užívateľom, ktorý výmaz vykonal. Skript je spustiteľný len v stave kontajner.

Parametre skriptu sú:

Abbr1 - vymaže hodnotu v poli Skratka 1

Abbr2 - vymaže hodnotu v poli Skratka 2

Company - vymaže hodnotu v poli Firma

Addresses - vymaže hodnoty v poliach určených pre zadanie Adresy

BusinsessID - vymaže hodnotu v poli IČO

TaxID - vymaže hodnotu v poli IČDPH

EAddress - vymaže hodnoty v poliach pre Elektronické adresy

Banks - vymaže hodnoty v záložke Banky

ContactPerson - vymaže pole kontaktnej osoby

DeleteNotes - vymaže záznamy v záložke Poznámky

ActivityType - vymaže požadovaný typ aktivity na partnerovi

ActivityAll - vymaže celý strom aktivít na partnerovi

PraSk - pridá právo na záznam

CommentType - pridá nadefinovaný typ komentára k automaticky vytvorenému komentáru

All - zahŕňa všetky parametre typu boolean