Book Contents

Book Index

Základné nastavenie účtovníctva

V časti Základné nastavenia účtovníctva môžeme pracovať s účtovným rozvrhom, nastaviť účtovanie DPH, definovať súvzťažnosti účtov, párovacie symboly a knihy účtovníctva.

Book Contents

Book Index

Knihy účtovníctva

Všetky doklady Účtovníctva je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh. Prepínanie kníh vo všetkých dokladoch sa vykoná klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke).

Obr.: Správa kníh Knihy účtovníctva

Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku, popis a vybrať vlastnú firmu.

Popis práce s knihami, princíp nastavenia a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Book Contents

Book Index

Základné údaje (1. strana)

Obr.: Knihy účtovníctva - Implicitné nastavenie

Popis polí:

Nezahŕňať do závierky

Pri začiarknutí poľa nebude kniha súčasťou účtovnej závierky. Pri uzatvorení účtovných kníh sa pre túto knihu nevytvorí uzávierkový účtovný doklad. Pokiaľ bude príznak vypnutý, kniha bude súčasťou účtovnej závierky. Pri uzatvorení účtovných kníh sa vytvorí uzávierkový účtovný doklad. Implicitne je pole nezačiarknuté.

Book Contents

Book Index

Položky (3. strana)

Na tejto záložke sa definuje číslovanie všetkých dokladov modulu Účtovníctva.

pic_1042

Obr.: Knihy účtovníctva - Číslovanie

Book Contents

Book Index

Nastavenie účtovania v Správe vlastných firiem

V Správe vlastných firiem na záložke Účtovanie je možné nastaviť:

pic_4718

Obr.: Správa vlastných firiem - Účtovanie

Pre účtovanie prvotných dokladov je možné nastaviť automatické účtovanie dokladov - zapnúť voľbu Automaticky účtovať doklad pri potvrdení a nastaviť knihu v poli Zaúčtovať do knihy. Prvotné doklady sa potom automaticky zaúčtujú pri potvrdení. Predpokladom je, že užívateľ, ktorý doklad potvrdzuje, má právo "Nový účtovný doklad". Pokiaľ pri automatickom účtovaní nastane chyba (nie je zadaná kontácia, chýba účet...), nedôjde k zobrazeniu chybového protokolu.

Môžeme nastaviť doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované (viď kap. Doplňujúce filtre pre knihu nezaúčtované).

V časti Účty pre kartu Dodávateľa/Odberateľa je možné nastaviť pohľadávkové a záväzkové účty, ktoré sa vložia na nové karty Dod./Odb..

Book Contents

Book Index

Účtovný rozvrh

Účtovný rozvrh je zostavenie účtov do tvaru, ktorý presne zodpovedá účtovnej jednotke a jej potrebám. V IS K2 je možné vykonávať kontácie iba na tie účty, ktoré sa vyskytujú v účtovnom rozvrhu. Zmeny v účtovnom rozvrhu sa realizujú zavedením nového účtu, vyradením účtu alebo textovou zmenou účtu. Spôsob nakladania s účtami je závislý najmä na tom, či už bolo účtované na účet.

Obr.: Účtovný rozvrh - Zoznam

V knihe účtov vidíme všetky účty zotriedené podľa alfanumerického kódu, názvu účtov, označení, či je účet zberný (bitmapa pic_932i), typu účtu a zberný účet, do ktorého je daný účet spočítaný. V stĺpci D sú bitmapou pic_933i označené účty, ktoré sú daňovo neuznateľné.

V knihe sú zobrazené iba tie účty, ktorých platnosť spadá do vybraného obdobia, ktoré je zobrazené v hornej lište. Zmenu obdobia vykonáme stlačením klávesovej skratky Alt+F10 a následným výberom iného obdobia.

Obr.: Výber zobrazeného intervalu Alt+F10

Pokiaľ sa v stĺpci Prepočítať štatistiku zobrazuje výkričník, znamená to, že došlo k zmene poľa Os hlavnej knihy 1, 2 alebo Saldokontný a nebol spustený prepočet štatistiky.

Book Contents

Book Index

Účet - základné údaje

Na 1. strane Účtovného rozvrhu definujeme základné údaje jednotlivých účtov účtovnej osnovy.

Obr.: Účtovný rozvrh - záložka Základné údaje

Popis polí:

Účet

Účet je reťazec ľubovoľných alfanumerických znakov. Číslo účtu môže mať až 20 znakov.

Účtovný rozvrh sa člení na analytické a zberné účty:

  • Analytické účty - koncové účty, na ktoré je možné účtovať. Analytický účet nemôže mať menej ako 3 znaky.
  • Zberné účty - nie je možné použiť pre účtovanie, je možné do nich načítať účty, a to ako analytické, tak zberné. Pokiaľ je zberný účet trojmiestny, býva označovaný ako syntetický.

Pre činnosť programu K2 platia tieto predpoklady:

  • účet označený jedným alebo dvomi znakmi nemôže byť analytický,
  • členenie účtov do tried a skupín je povinné,
  • každý účet, okrem tried, musí byť vysčítaný do niektorého zberného účtu.

Pri nedodržaní týchto pravidiel nie je zaručená korektnosť súčtov za jednotlivé triedy a skupiny. Nenačítanie analytického účtu do zberného môže mať za následok opomenutie tohto účtu v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

Uzávierkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 môžu mať iba jeden analytický účet. Aj v prípade, že budú mať viac analytických účtov, potom sa uzávierkové operácie budú vykonávať na prvom z analytických účtov.

Typ

Typ účtu - Bilančný, Výsledkový, Začiatočný uzávierkový, Koncový uzávierkový alebo Podsúvahový.

Číslo

Interné číslo v K2, ktoré je automaticky vytvárané programom.

Názov účtu

Názov účtu.

Jazykový názov

Názov účtu vo zvolenom jazyku.

Hlavná kniha

Po stisnutí tlačidla sa zobrazí Hlavná kniha - 1. strana príslušného účtu.

Zberný účet

Číslo príslušného zberného účtu, do ktorého je vysčítaný aktuálny účet.

Uzávierkový účet

Účet, na ktorý sa vykoná automaticky uzávierka.

Platnosť od

Obdobie, od ktorého je platný účet. Obdobie sa zadáva v prípade, že do účtovného rozvrhu pridávame nový účet, ktorý nemal byť používaný v predchádzajúcom období. Ak si zobrazíme tabuľku účtov (0. strana) za obdobie predchádzajúce zadanému obdobiu v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname.

Pokiaľ účet nahrádza iný účet, potom vložíme do nového účtu poznámku typu NC - Nahradzujúci účet so skratkou účtu, ktorý nový účet nahrádza.

Platnosť do

Obdobie, do ktorého je platný účet. Obdobie zadávame v prípade, že končí platnosť účtu. Ak bude takýto účet nahradený iným, vložíme do účtu s končiacou platnosťou odkaz na nový účet pomocou poznámky typu NU - Nahradzujúci účet (viď kapitola Nahradzujúci účet). Ak si zobrazíme tabuľku účtov za obdobie nasledujúce po zadanom období v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname.

Nápočet osí do štatistiky

Označenie osí (Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Zákazník), podľa ktorých je možné filtrovať v Hlavnej knihe. Mali by byť zapnuté osi, ktoré sa vyhodnocujú (výpočet filtra je potom rýchlejší).

Skupina účtov

Možnosť členiť účty do skupín. Využíva sa vo finančnom plánovaní.

Zberný

Označenie, či je účet zberný.

Saldokontný

Označenie, či je účet saldokontný. Na saldokontných účtoch je možné vytvárať párovacie symboly. Je možné zmeniť v prípade, že na účet nebolo účtované v uzatvorenom období.

Daňovo neuznateľný

Označenie, či je účet daňovo neuznateľný.

Načítať po obdobiach (prepočet obratovky)

Označenie akým spôsobom sa vykoná prepočet obratovky. Ak je začiarknuté pole, prepočet obratovky pre daný účet prebehne po periódach. Pole sa využije v prípade, kedy je na účte veľmi veľa záznamov.

Réžia

Označenie, či je účet réžijný. Využíva sa vo finančnom plánovaní.

Zadávanie strediska

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie strediska Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie kódu zákazky

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu zákazky Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie kódu tovaru

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu tovaru Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie prostriedku

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 1 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie kódu 1

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 1 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie kódu 2

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 2 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie referenta

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie referenta Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

Zadávanie pár.
symbolu

Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie pár. symbolu Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. Pokiaľ nie je účet saldokontný, je pole sivé a nastavené na hodnotu Blokované.

K účtom je možné pripájať Komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky a Text päty.

Book Contents

Book Index

Zostavy nad účtovným rozvrhom

Book Contents

Book Index

Kontrola účtovného rozvrhu

Číslo procesu: UCT_028

Ident. číslo zostavy: SUCT263

Súbor: VIE_SEZ03.AM

Popis zostavy: Kontrola nasledujúcich polí:

Pole TYP ÚČTU:

- kontrola, či má každý účet,

- triedy 0-4 v poli Typ: bilančný,

- triedy 5-6 v poli Typ: výsledkový,

- účet 701000 -- počiatočný uzávierkový účet,

- účet 702000 -- konečný uzávierkový účet,

- účet 710000 -- konečný uzávierkový účet,

- 7,7x -- konečný uzávierkový účet,

- 75 a vyššie v poli Typ: podsúvahový.

 

Pole Zberný účet:

- pokiaľ je účet analytický, musí mať v poli Zberný účet zadaný zberný účet s rovnakými počiatočnými znakmi,

- pokiaľ je účet xxx, musí mať pole zberný xx alebo x,

- pr. 604000 má zberný 604 alebo 60 alebo 6,

- 604 má zberný 60 alebo 6,

- a 60 má zberný 6,

- účty, ktoré sú jednomiestne teda napr. 6 alebo 0, nemajú vyplnené pole Zberný účet,

- všetky ostatné účty (okrem podsúvahových) musia mať vyplnené pole.

- účty 701000 a 702000 majú zberný účet 70, účet 710000 má zberný účet 71.

 

Pole Uzávierkový účet:

- všetky účty triedy 0-4 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Konečný účet súvahový, teda 702xxx,

- všetky účty tried 5 a 6 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Účet ziskov a strát, teda 710xxx,

- Účet ziskov a strát musí mať v poli Uzávierkový účet -- žiadny účet,

- Počiatočný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - žiadny účet,

- Konečný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - Počiatočný účet súvahový, teda 701xxx,

- účty 75 a > - žiadny účet.

 

Testovať či má:

- iba jedna analytika.

 

Pr. Existuje 701000 -- nesmie existovať 701001, 701002, 701100, 701200.

Pokiaľ existuje takýto účet, vypísať do zostavy -- počiatočný účet súvahový má viaceré analytiky -- a vypísať, aké sú to.

Hlásenie: Uzatvorenie účtovných kníh bude vykonané na prvej analytike.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

KonUctRozv - 702000

Konečný účet súvahový.

PocUctRozv - 701000

Počiatočný účet súvahový.

UctZiskZtr - 710000

Účet ziskov a strát.

VIE_SEZ03

Book Contents

Book Index

Účtovná osnova

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo zostavy: SUCT063

Súbor: VIE_SEZ01.AM

Popis zostavy: Účtovná osnova (zoznam účtov v účtovnej osnove).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Book Contents

Book Index

Účtovný rozvrh

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo zostavy: SUCT064

Súbor: VIE_SEZ02.AM

Popis zostavy: Zobrazí účtovný rozvrh.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Book Contents

Book Index

Zmeny v účtovnom rozvrhu

Book Contents

Book Index

Úprava účtovnej osnovy pri uvedení firmy do prevádzky

IS K2 je dodávaný so štandardným Účtovným rozvrhom. Pri uvedení do prevádzky pred zahájením účtovania musíme skontrolovať účtovný rozvrh, pri analytických účtoch, ktoré nepoužívame, nastaviť platnosť do dátumu pred začiatkom fungovania firmy v IS K2 (alebo ich vymazať klávesom F8) a doplniť zberné a analytické účty, ktoré sú súčasťou účtovnej osnovy našej účtovnej jednotky (kláves F6 alebo Insert).

Účtovné výkazy, ako je súvaha a výsledovka a ďalšie analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítajú do svojich riadkov hodnoty obratov, počiatočných stavov alebo zostatkov zberných účtov. Preto je potrebné pri tvorbe nového zberného účtu myslieť aj na to, do ktorého riadku súvahy, výsledovky alebo inej analýzy účet patrí, a pridať ho aj do príslušného riadku a stĺpca zodpovedajúcej ekonomickej analýzy.

Book Contents

Book Index

Dopĺňanie nových účtov

Dopĺňanie nových účtov sa vykonáva štandardným spôsobom (klávesom Insert alebo F6). Vyplníme potrebné údaje - účet, jeho názov a typ. Pri analytických účtoch musí byť vyplnený ich zberný účet a tiež uzávierkový účet. Pri zberných účtoch nesmieme zabudnúť začiarknuť pole Zberný a tiež vyplniť zberný (bez tried) a uzávierkový účet.

Book Contents

Book Index

Vyradenie účtu, na ktorý bolo účtované

Na 1. strane karty účtu je možné nastaviť obdobie jeho platnosti. Pre obdobie mimo platnosť účtu je účet fakticky vyradený. V IS K2 je podporovaný automatický výber a automatická kontrola iba platných účtov pre dané obdobie, tzn., že pokiaľ si napr. nastavíme obdobie (klávesovou skratkou Alt+F10) v intervale január/2011 - december/2011 budeme všade, kde je prístupný účtovný rozvrh, vidieť iba tie účty, ktorých platnosť spadá do tohto obdobia.

pim_063.png

Obr.: Zmena obdobia platnosti účtu

Book Contents

Book Index

Zmena účtu, na ktorý bolo účtované

Zmena účtu sa vykonáva zavedením nového účtu v IS K2, ktorý bude platiť pre nové obdobie. Pri pôvodnom účte odporúčame na koniec čísla účtu pridať ľubovoľný znak (okrem medzery). Väzba medzi pôvodným a novým účtom sa vykoná pomocou poznámky typu 'NU' - Nahradzujúci účet (viď nižšie). Ďalej pre pôvodný účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť do na karte účtu (1. strana) a pre nový účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť od.

Book Contents

Book Index

Nahradzujúci účet

Pokiaľ má novo vzniknutý účet nahradiť pôvodný, potom je v IS K2 k dispozícii jednoduchý nástroj, ktorým je možné vyjadriť vzťah medzi týmito účtami. Do pôvodného účtu (1. strana karty účtu) vložíme odkaz na nový účet pomocou poznámky typu 'NU' - Nahradzujúci účet.

pim_064.png

Obr.: Formulár poznámky pre nahradzujúci účet

Existuje možnosť previesť automatickú výmenu účtov v otváracom doklade. (viď Otvorenie účtovných kníh).

Book Contents

Book Index

Nastavenie účtovania DPH

Funkcia Nastavenie účtovania DPH je určená k tomu, aby sa účtovanie DPH nastavilo na jednom mieste (pokiaľ napr. v súvislosti s novou sadzbou DPH do účtovného rozvrhu pridáme nové analytiky pre DPH, nemusíme tieto analytiky pridávať do kontácií faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov, pokladničných a interných dokladov, ale pridáme ich iba do nastavenia účtovania DPH).

Toto nastavenie sa použije pre:

Funkciu Nastavenie účtovania DPH spustíme zo stromového menu Účtovníctvo / Základné nastavenia účtovníctva. Zobrazí sa nastavenie pre aktuálnu vlastnú firmu.

V časti Parametre nastavenia definujeme, či DPH účtujeme:

pic_3639

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Parametre nastavenia (účtovanie nastavené s ohľadom na sadzbu dane a vstup/výstup)

V časti Účty DPH definujeme účty DPH pre jednotlivé hodnoty zvolených parametrov.

pic_3640

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Účty DPH

pic_3642

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - položka s nastavením účtovania ZS na vstupe

V časti Preúčtovanie DPH môžeme zadať parametre pre funkciu Prevedenie zostatkov na účtoch DPH.

pic_3641

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Preúčtovanie DPH

Book Contents

Book Index

Kontácia - (Súvzťažnosti)

Book Contents

Book Index

Kontácia - základné údaje

Súvzťažnosti (alebo tiež kontácie) definujú spôsob účtovania jednotlivých dokladov. Čím podrobnejšie sú nadefinované súvzťažnosti, tým menej práce zostáva pri likvidácii a následnom účtovaní dokladov.

Obr.: Súvzťažnosti - Zoznam

Zoznam kontácií je vždy obmedzený na jeden typ - napr. Interný doklad (typ súvzťažnosti zobrazených v zozname je uvedený v pravom paneli). Ak chceme pracovať s iným typom, použijeme klávesovú skratku Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme ho klávesom Enter.

V prípade, že v IS K2 vedieme a účtujeme viacero firiem, ktoré majú zhodné účtovanie, je možné kopírovať kontácie medzi jednotlivými firmami. Kontácie upravíme teda iba v jednom mandantovi a do ostatných ich naimportujeme. K preneseniu do iných mandantov je možné využiť funkciu Export a import dát (viď stromové menu Správca/Export a import dát). Funkcia je popísaná v nasledujúcej kapitole.

Pri vytváraní novej kontácie je predvyplnené pole Typ kontácie, ďalej vyplníme pole Pohyb maximálne päťmiestnou skratkou, tzv. kontáciou a pole Popis. Pole Deaktivácia kontácie použijeme v prípade, že potrebujeme zrušiť kontáciu, ale nechceme ju vymazať. Jedna kontácia môže obsahovať ľubovoľné množstvo riadkov.

Pole Účtovať zaplatené zálohy je prístupné pre typ 'PZ' a 'VZ' v súčasnej dobe sa nevyužíva. Pre typ 'VR' má pole názov Neúčtovať plánovacie sprievodky a ako už názov napovedá, pri účtovaní touto kontáciou sú ignorované plánovacie sprievodky.

Obr.: Súvzťažnosti - Základné údaje

Jednotlivé riadky (položky) kontácie vkladáme štandardne klávesom Ins v Zmene na 1. strane príslušnej kontácie. Zobrazí sa formulár Riadok súvzťažnosti (viď nasledujúci obrázok), v ktorom definujeme kontáciu. Poradie jednotlivých riadkov je možné meniť klávesmi "+" (posun nadol) a "-" (posun nahor).

Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Podmienky

Na prvej strane formulára určujeme, ku ktorým prvotným dokladom (alebo jeho položkám) sa vzťahuje riadok kontácie. Napr. na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je nastavená kontácia iba pre tovarové položky (v poli Typ tovaru). Ostatné typy (netovarové položky,…) sú definované na inom riadku kontácie.

Popis polí:

Kontácia hlavičky

Ak je označené pole, riadok kontácie sa vzťahuje k hlavičke prvotného dokladu. V prípade, že nie je označené pole, vzťahuje sa k položke (položkám) dokladu. Kontácia hlavičky sa používa napr. pre nastavenie zaúčtovania DPH na faktúrach.

Deaktivácia položky

Ak je označené toto pole, bude riadok súvzťažnosti ignorovaný pri likvidácii. Takto označíme tie položky súvzťažnosti, ktoré nebudeme používať, ale nechceme ich vymazať.

Interný typ dokladu

Pri niektorých typoch dokladov určuje, že kontácia je aktívna iba pri určitom type dokladu. Možno tak napr. rozlíšiť kontáciu inú pre pokladničný doklad príjmový a výdajový alebo rozlíšiť kontáciu pre faktúru a čerpanie zálohy na faktúre.

Typ zálohy

Pole je prístupné iba v kontáciách Faktúr prijatých, Faktúr vydaných, Prijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnosť vybrať z číselníka typ zálohy.

Účet MD, Účet Dal

Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitý účet na strane Má dať, resp. na strane Dal.

Skladový účet

Pole prístupné iba pre Faktúry vydané a Faktúry prijaté. Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné tento účet kontrolovať s účtom skladu z položky dokladu, pre ktorý existuje príjemka alebo výdajka. Kontroluje sa účet skladu zadaný v poli Druh účtovania. Pokiaľ nie je vyplnený, potom kontroluje pole Účet.

Podnik konsolidačného celku

Začiarknutím poľa je možné rozlíšiť účtovanie pre firmy, ktoré sú / nie sú podnikom konsolidačného celku (podľa začiarkovacieho poľa na karte Dod./Odb.).

Kategória 1, Kategória 2

Pole Kategória 1, resp. Kategória 2 používame na karte Mzdové údaje pre ďalšie identifikačné údaje. Voľbou tohto poľa a zadaním príslušnej kategórie je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitú kategóriu.

Kódy NA

Pole je prístupné iba v kontáciách Prevodiek. Označením poľa určíme, že pre pole všetkých kódov (stredisko, kód zákazky, kód tovaru, kód 1, kód 2, referent) bude dôležitý kód, na ktorý sa prevádza účtovanou prevodkou.

Ak nie je označené pole, potom platia kódy, z ktorých sa prevádza účtovanou prevodkou.

Stredisko

Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité strediská. Podmienku na stredisko je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na stredisko.

Kód zákazky

Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy zákaziek. Podmienku na kód zákazky je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód zákazky.

Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Zákazník

Voľbou týchto polí a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy tovaru, kódy 1, kódy 2, referentov, prostriedkov a zákazníkov. Podmienku na určitý kód je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód.

Druh účtovania

Druh účtovania sa zadáva na karte Tovar (záložka Dane a účtovanie) alebo na karte Šarža (pokiaľ je druh účtovania zadaný na šarži, má prednosť). Určuje typové označenie tovaru predovšetkým s ohľadom na výrobu. Tu je možné zaktívniť súvzťažnosť iba pre vybraný druh účtovania.

Typ tovaru

Typom tovaru sa rozumejú položky Tovarové, Netovarové apod. V poli môžeme zadať typ tovaru, pre ktorý má riadok kontácie platiť.

Čiastka +/-

Pokiaľ nezadáme tento parameter, bude kontácia aktívna bez ohľadu na znamienko čiastky. Pokiaľ zadáme '-', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky záporný. Pokiaľ zadáme '+', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky kladný. Pole teda použijeme v prípade, keď potrebujeme kontovať zápornú čiastku inak ako kladnú (napr. pre zaúčtovanie sprievodiek).

Upozornenie: Program testuje na znamienko výsledok, ktorý je uvedený v poli Čiastka (v dolnej časti položky kontácie). Znamená to, že pokiaľ budeme chcieť napr. zápornú čiastku netto účtovať s kladným znamienkom, ale s obrátením strany Má dať a Dal, zadáme do položky Čiastka parameter '-@NETTO'. Keďže čiastka je záporná, bude výsledok kladný. Do poľa Čiastka +/- zadáme teda znamienko '+'.

Koef. čiastky

Tu je možné zadať koeficient, ktorým má byť vynásobená čiastka.

DPH

Ak zadáme v poli sadzbu DPH, bude táto kontácia aktívna iba pre príslušnú sadzbu DPH.

Typ dane

Je tu možné rozlíšiť účtovanie podľa jednotlivých typov daní - Tuzemsko, Vývoz tovaru, ...

Pic_231

Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Predkontácia

Na strane Predkontácia definujeme, ktoré polia sa vyplnia na účtovnom doklade a ako sa vyplnia. Pole môžeme vypĺňať buď konkrétnym údajom alebo parametrom. Parameter potom bude nahradený konkrétnym údajom až pri likvidácii prvotného dokladu. Na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je konkrétne definovaný Účet Má dať, parametrom je definovaný napr. Účet Dal ("Účet faktúry" - pri likvidácii dokladu sa dosadí účet z faktúry).

Časť formulára s poľami Účet, Párovací symbol, Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2 a Referent je rozdelený na dva stĺpce. Do ľavého z nich dopĺňame údaje pre účtovanie na stranu Má dať a do pravého údaje pre stranu Dal.

Popis polí:

Text

Do tejto položky sa zadáva text, ktorý má byť doplnený pri predkontácii do účtovnej vety (pole Popis v účtovnom doklade). Môže byť tvorený konkrétnymi znakmi alebo parametrami alebo ich kombináciou. Parameter do poľa Text vložíme klávesom Enter zo zoznamu parametrov, ktorý vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlom '?'. Pri vkladaní parametrov textov je nutné zadať dĺžku textu, popr. čísla, tj. uvedieme číslo v zátvorkách ihneď za názov parametra.

Zobrazenie textu

V tomto poli vidíme, ako bude zobrazovaný text, ktorý je definovaný v poli Text. Konkrétne údaje, ktoré budú dosadené až pri likvidácii, sú v tomto poli nahradené iba zodpovedajúcim počtom (podľa zadanej dĺžky v poli Text) zástupných znakov.

Účet

V tomto poli vypĺňame účet, na ktorý budeme účtovať doklad. Okrem konkrétneho účtu z účtovného rozvrhu môžeme zadať rôzne parametre.

Párovací symbol

Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (viď kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly).

Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent

Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2 a Referent slúžia k rozčleneniu účtovných pohybov do šiestich osí, podľa ktorých môžeme vyhodnocovať hospodárske výsledky. Ak zadáme do poľa parameter, načíta sa konkrétny údaj až pri likvidácii z účtovaného dokladu.

Čiastka

Do poľa vypĺňame čiastku, ktorá bude účtovaná daným riadkom súvzťažnosti. Čiastku zadávame pomocou parametra, ktorý vyberieme z ponuky čiastok pre rôzne doklady. Ponukovú tabuľku parametrov vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlami šedé plus alebo šedé mínus. Ak použijeme tlačidlo šedé mínus, bude daná čiastka účtovaná so záporným znamienkom. Čiastku môže tvoriť i viac parametrov, ktoré pripočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé plus) alebo odpočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé mínus). Príkladom kombinácie parametrov čiastok môže byť Netto z hlavičky mínus Netto z položiek.

Cudzia mena

Do poľa je možné zadať cudziu menu. Zaúčtovanie dokladu sa potom vykoná v základnej aj cudzej mene.

Book Contents

Book Index

Prenesenie kontácií medzi mandantami

V IS K2 existuje funkcia Export a import dát, ktorá umožňuje kopírovať kontácie z jednej firmy do druhej. Kontáciu upravíme iba v jednej firme a do ostatných firiem ju naimportujeme.

Export a import dát

Funkcia sa spúšťa zo stromu Správca - Export a import dát. Po spustení sa zobrazí formulár Export - import - 1.strana. Formulár má dve záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - 1.strana

Export

Import:

Book Contents

Book Index

Parametre kontácie

Zoznam jednotlivých parametrov je uvedený v členení podľa polí položky kontácie a ďalej podľa typov účtovných dokladov.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Účet

Pre typ BA:

Účet faktúry

Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.

Účet banky

Účet banky z knihy bankového účtu.

Účet dokladu

Účet dokladu – pole Účet na položke bankového výpisu.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ PO:

Účet faktúry

Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.

Účet pokladnice

Účet pokladnice z knihy pokladnice.

Účet dokladu

Účet dokladu - pole Účet na položke pokladničného dokladu.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ IN:

Účet faktúry

Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.

Účet MD

Účet MD z položky interného dokladu.

Účet D

Účet D z položky interného dokladu.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k poskytnutej zálohe sa prednostne vezme Účet MD z položky.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k prijatej zálohe sa prednostne vezme Účet D z položky.

Pre typ PF:

Účet faktúry

Účet faktúry z hlavičky faktúry.

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty dodávateľa.

Účet z karty tovaru/z položky

Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku.

Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.

Účet položky

Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Účet MD položky/hlavičky zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.

Účet Dal zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“.

Pre typ VF:

Účet faktúry

Účet faktúry z hlavičky faktúry.

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty odberateľa, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty odberateľa.

Účet z karty tovaru/z položky

Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte odberateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku.

Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.

Účet položky

Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.

Účet Dal položky/hlavičky zálohy

Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“.

Pre typ PR:

Pohľadávkový účet firmy

Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet firmy

Záväzkový účet z karty dodávateľa.

Účet podľa druhu účtovania

Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.

Účet z karty tovaru / z položky

Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.

Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky príjemky.

Účet položky

Účet položky príjemky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.

Účet skladu

Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VY:

Pohľadávkový účet firmy

Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet firmy

Záväzkový účet z karty zákazníka.

Účet podľa druhu účtovania

Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.

Účet z karty tovaru / z položky

Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte zákazníka zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.

Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky výdajky.

Účet položky

Účet položky výdajky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.

Účet skladu

Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ PE:

Pohľadávkový účet firmy

Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet firmy

Záväzkový účet z karty Dod./Odb..

Účet z karty tovaru

Účet tovaru z karty konkrétneho tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na prevodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.

Účet podľa druhu účtovania Na sklad

Účet podľa Druhu účtovania Na sklad – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Na sklad.

Účet podľa druhu účtovania Zo skladu

Účet podľa Druhu účtovania Zo skladu - účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Zo skladu.

Účet skladu Na sklad

Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu.

Účet skladu Zo skladu

Účet skladu Zo skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VR:

Účet podľa druhu účtovania

Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.

Účet z karty tovaru

Účet z karty tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je na riadku kontácie parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na sprievodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.

Účet skladu z hlavičky

Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v hlavičke sprievodky.

Účet skladu z položky

Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v položke sprievodky.

Pre typ PZ:

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty zákazníka.

Účet D položky/hlavičky zálohy

Účet Dal z položky/hlavičky zálohy.

Účet MD zálohy

Účet Má dať zálohy.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ VZ:

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty dodávateľa.

Účet D zálohy

Účet Dal zálohy.

Účet MD položky/hlavičky zálohy

Účet Má dať z položky/hlavičky zálohy.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ OP a OV:

Pohľadávkový účet

Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.

Záväzkový účet

Záväzkový účet z karty Dod./Odb..

Účet dokladu

Účet z hlavičky dokladu.

Účet z položky

Účet z položky.

Účet z Nastavenia účtovania DPH

Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ MA:

Účet daňový odpisový

Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.

Účet daňový oprávkový

Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.

Účet odpisový 3. plánu

Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.

Účet oprávkový 3. plánu

Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.

Účet majetku

Účet majetku – účet z karty oboru majetku.

Účet účtovný odpisový

Účet účtovný odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.

Účet účtovný oprávkový

Účet účtovný oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.

Účet obstarania

Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Párovací symbol

Pre typ BA:

Čiastka platby

Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo plateného dokladu

Číslo plateného dokladu.

Číslo zákazky/objednávky

Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.

Číslo bankového výpisu

Číslo bankového výpisu.

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Predchádzajúci mesiac/rok

Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke bankového výpisu.

Párovací symbol plateného dokl

Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol z položky dokladu.

Variabilný symbol plateného dokladu

Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PO:

Čiastka platby

Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo plateného dokladu

Číslo plateného dokladu.

Číslo zákazky/objednávky

Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.

Číslo pokl. dokladu

Číslo pokladničného dokladu.

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Predchádzajúci mesiac/rok

Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke pokladničného dokladu.

Párovací symbol plateného dokl

Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol z položky dokladu.

Variabilný symbol plateného dokladu

Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ IN:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo plateného dokladu

Číslo plateného dokladu.

Číslo dokladu

Číslo interného dokladu.

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke interného dokladu.

Párovací symbol plateného dokl

Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Referent

Referent z položky dokladu.

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol z položky dokladu.

Variabilný symbol plateného dokladu

Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PF:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo faktúry

Číslo faktúry.

Číslo objednávky

Číslo objednávky z položky faktúry.

Číslo zálohy

Číslo zálohy čerpanej na faktúre.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky faktúry.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.

Variabilný symbol

Variabilný symbol faktúry.

Variabilný symbol zo zálohy

Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ VF:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo faktúry

Číslo faktúry.

Číslo zákazky

Číslo zákazky z položky faktúry.

Číslo zálohy

Číslo zálohy čerpanej na faktúre.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky faktúry.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.

Variabilný symbol

Variabilný symbol faktúry.

Variabilný symbol zo zálohy

Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ PR:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo dokladu rozpusteného do VN

Číslo dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Číslo faktúry z položky

Číslo faktúry z položky príjemky.

Číslo objednávky

Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu položky účtovanej príjemky.

Číslo objednávky z FP rozpustenej do VN

Číslo objednávky z faktúry prijatej, rozpustenej do vedľajších nákladov.

Číslo príjemky

Číslo príjemky.

IČO faktúry/zákazníka

IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/dodávateľa z účtovanej príjemky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky príjemky.

Párovací symbol dokladu rozpusteného do VN

Párovací symbol dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Párovací symbol z položky/hlavičky

Párovací symbol z položky/hlavičky príjemky.

Pre typ VY:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo výdajky

Číslo výdajky.

Číslo zákazky

Číslo zákazky.

IČO faktúry/zákazníka

IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/odberateľa z účtovanej výdajky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky výdajky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky výdajky.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky výdajky.

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky výdajky.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky výdajky.

Pre typ PE:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo prevodky

Číslo prevodky.

Číslo zákazky

Číslo zákazky.

IČO zákazníka

IČO zákazníka.

Na kód 1 položky/hlavičky

Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.

Na kód 2 položky/hlavičky

Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.

Z kódu 1 položky/hlavičky

Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.

Z kódu 2 položky/hlavičky

Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.

Kód zákazky hlavičky

Z kódu zákazky v hlavičke prevodky.

Pre typ VR:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo sprievodky

Číslo sprievodky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky.

Kód zákazky

Kód zákazky.

Kód tovaru

Kód tovaru.

Párovací symbol zo sprievodky

Párovací symbol zo sprievodky.

Pre typ PZ:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo zákazky

Číslo zákazky.

Číslo zálohy

Číslo zálohy.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.

Variabilný symbol

Variabilný symbol zálohy.

Pre typ VZ:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo objednávky

Číslo objednávky.

Číslo zálohy

Číslo zálohy.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.

Variabilný symbol

Variabilný symbol zálohy.

Pre typ OP a OV:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo dokladu

Číslo dokladu.

IČO zákazníka

IČO zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky.

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol dokladu.

Pre typ MA:

Čiastka

Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.

Číslo majetku

Číslo majetku.

Kód 1

Kód 1 z položky majetku k dátumu.

Kód 2

Kód 2 z položky majetku k dátumu.

Kód zákazky

Kód zákazky z položky majetku k dátumu.

Kód tovaru

Kód tovaru z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Stredisko

Pre typ BA, PO:

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Stredisko plateného dokladu

Stredisko plateného dokladu – stredisko z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Pre typ PF, VF:

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky faktúry.

Stredisko skladu

Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na skladovom doklade previazanom s účtovanou faktúrou, inak stredisko z hlavičky účtovanej faktúry.

Stredisko hlavičky

Stredisko hlavičky faktúry.

Pre typ PR:

Stredisko dokladu rozpusteného

Stredisko dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Stredisko skladu

Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na príjemke.

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky príjemky.

Stredisko z hlavičky

Stredisko z hlavičky príjemky.

Pre typ VY:

Stredisko skladu

Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na výdajke.

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky výdajky.

Stredisko z hlavičky

Stredisko z hlavičky výdajky.

Pre typ PE:

Na stredisko položky/hlavičky

Na stredisko položky/hlavičky prevodky.

Na stredisko hlavičky

Na stredisko hlavičky prevodky.

Stredisko skladu Na sklad

Stredisko skladu Na sklad – stredisko uvedené na karte skladu Na sklad.

Zo strediska položky/hlavičky

Zo strediska položky/hlavičky účtovanej prevodky.

Zo strediska hlavičky

Zo strediska hlavičky prevodky.

Pre typ VR:

Stredisko skladu

Stredisko skladu - stredisko z karty skladu uvedené na sprievodke.

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky sprievodky.

Stredisko hlavičky

Stredisko hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Predchádzajúce stredisko

Predchádzajúce stredisko z položky majetku k dátumu.

Stredisko

Stredisko z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Kód zákazky

Pre typ BA, PO:

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Kód zákazky plateného dokladu

Kód zákazky plateného dokladu – Kód zákazky z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.

Kód zákazky z hlavičky

Kód zákazky z hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.

Kód zákazky z hlavičky

Kód zákazky z hlavičky príjemky.

Kód zákazky dokladu rozpustené

Kód zákazky dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Kód zákazky z hlavičky

Na kód zákazky z hlavičky prevodky.

Na kód zákazky položky

Na kód zákazky položky prevodky.

Z kódu zákazky položky

Z kódu zákazky položky prevodky.

Pre typ VR:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky sprievodky.

Kód zákazky z hlavičky

Kód zákazky z hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Kód zákazky

Kód zákazky z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci kód zákazky

Predchádzajúci kód zákazky z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Kód tovaru

Pre typ BA, PO, IN:

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PR:

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky príjemky.

Kód tovaru dokladu rozpusteného

Kód tovaru dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ VR:

Kód tovaru z hlavičky

Kód tovaru z hlavičky sprievodky.

Kód tovaru položky/hlavičky

Kód tovaru položky/hlavičky sprievodky.

Pre typ OP, OV:

Kód tovaru z položky/hlavičky

Kód tovaru z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Kód tovaru

Kód tovaru z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci kód tovaru

Predchádzajúci kód tovaru z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Kód 1

Pre typ BA, PO:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 1 plateného dokladu

Kód 1 plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.

Kód 1 dokladu rozpusteného do VN

Kód 1 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 1 položky/hlavičky

Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.

Z kódu 1 položky/hlavičky

Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Kód 1

Kód 1 z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci kód 1

Predchádzajúci kód 1 z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Kód 2

Pre typ BA, PO:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód 2 plateného dokladu

Kód 2 plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.

Kód 2 dokladu rozpusteného do VN

Kód 2 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 2 položky/hlavičky

Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.

Z kódu 2 položky/hlavičky

Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Kód 2

Kód 2 z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci kód 2

Predchádzajúci kód 2 z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Referenta

Pre typ BA, PO:

Referent

Referent z položky dokladu.

Referent plateného dokladu

Referent plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Referent

Referent z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP, MD:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky príjemky.

Referent dokladu rozpusteného do VN

Referent dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na referenta položky/hlavičky

Na referenta položky/hlavičky prevodky.

Z referenta položky/hlavičky

Z referenta položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Referent

Referent z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci referent

Predchádzajúci referent z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Prostriedok

Pre typ BA, PO:

Prostriedok

Prostriedok z položky dokladu.

Prostriedok plateného dokladu

Prostriedok plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Prostriedok

Prostriedok z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Prostriedok z položky/hlavičky

Prostriedok z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Prostriedok z položky/hlavičky

Prostriedok z položky/hlavičky príjemky.

Prostriedok dokladu rozpusteného do VN

Prostriedok dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na prostriedok položky/hlavičky

Na prostriedok položky/hlavičky prevodky.

Z prostriedku položky/hlavičky

Z prostriedku položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Prostriedok

Prostriedok z položky majetku k dátumu.

Predchádzajúci prostriedok

Predchádzajúci prostriedok z položky majetku k dátumu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Čiastku

Pre typ BA, PO, IN:

BRUTTO

Čiastka Brutto z položky dokladu.

DPH

Čiastka DPH z položky dokladu.

KURZ

Kurzový rozdiel - čiastka z poľa Rozdiel na položke dokladu.

NETTO

Čiastka Netto z položky dokladu.

Pre typ PF:

BRUTTO

Čiastka s DPH z položiek faktúry.

BRUTTOH

Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.

BR_UCH

Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.

DPH

DPH z položiek faktúry.

DPHH

DPH z hlavičky faktúry.

KURZ_ROZ

Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.

NETTO

Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.

NETTOH

Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.

SKC

Skladová cena z položiek faktúry.

SPOTRD

Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

V_NAKL

Vedľajšie náklady z položiek faktúry.

Pre typ VF:

BRUTTO

Čiastka s DPH z položiek faktúry.

BRUTTOH

Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.

BR_UCH

Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.

DPH

DPH z položiek faktúry.

DPHH

DPH z hlavičky faktúry.

KATCENA

Katalógová cena celkom netto z položiek faktúry.

KURZ_ROZ

Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.

NETTO

Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.

NETTOH

Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.

SKC

Skladová cena z položiek faktúry.

SKC_PL

Plánovaná skladová cena z položky faktúry.

SPOTRD

Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PR:

BRUTTO

Čiastka s DPH z položiek príjemky.

BR_UCH

Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.

DPH

DPH z položiek príjemky.

NAKLAD

Nákladová cena z položiek príjemky.

NETTO

Čiastka bez DPH z položiek (netto) príjemky.

PRODC

Predajná cena šarže položky príjemky.

SKC

Skladová cena z položiek príjemky.

V_NAKL

Vedľajšie náklady z položiek príjemky.

Pre typ VY:

BRUTTO

Čiastka s DPH z položiek výdajky.

BR_UCH

Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.

DPH

DPH z položiek výdajky.

NAKLAD

Nákladová cena z položiek výdajky.

NETTO

Čiastka bez DPH z položiek (netto) výdajky.

PRODC

Predajná cena šarže položky výdajky.

SKC

Skladová cena z položiek výdajky.

KC_PL

Plánovaná skladová cena z položiek výdajky.

SKC_ZB

Skladová cena z karty tovaru.

SPOTRD

Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí krížika Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PE:

BR_UCH

Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.

NAKLAD_NA

Nákladová cena na sklad z položiek prevodky.

NAKLAD_ZE

Nákladová cena zo skladu z položiek prevodky.

PRODC_NA

Vstupná predajná cena šarže položky (Na) prevodky.

PRODC_ZE

Výstupná predajná cena šarže položky (Zo) prevodky.

SKC_NA

Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad.

SKC_ZE

Skladová cena zo skladu - pole Cena zo skladu.

Pre typ VR:

NAKLAD

Nákladová cena položky sprievodky.

PRODC

Predajná cena šarže položky sprievodky.

SKC_P

Skladová cena vo výrobe (plán) – plánovaná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.

SKC_V

Skladová cena vo výrobe – skutočná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

BR_UCH

Brutto hlavičky – čiastka na účet – celková čiastka dokladu mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.

BRUTTO

Čiastka s DPH dokladu.

DPH

DPH - čiastka DPH dokladu.

NETTO

Čiastka bez DPH - čiastka netto dokladu.

Pre typ MA:

C_ZVYS

Čiastka posledného zvýšenia ceny majetku.

C_ZVYS1

Čiastka posledného zvýšenia iná - 3. plán.

CASTKA

Čiastka položky – čiastka položky majetku.

DA_PLAN

Daňový odpis – výška daňového odpisu.

PROD_C

Predajná cena – predajná cena majetku.

SKUT_C

Skutočná cena – aktuálna cena majetku.

UC_PLAN

Účtovný odpis – výška účtovného odpisu.

VSTUP_C

Vstupná cena majetku.

VSTUP_POL

Vstupná cena z položky majetku.

ZUST_C

Zostatková cena účtovná.

ZUST_D

Zostatková cena daňová.

ZUST1

Zostatková cena iná - 3. plán.

ZVYS_1

Zvýšená cena iná - 3. plán.

ZVYS_C

Zvýšená cena majetku.

Pre typ MD:

CASTKA

Čiastka položky.

POJ_O

Poistenie organizácie – výška čiastky poistenia platená organizáciou.

RPOJ_O

Rozdiel zaokrúhlenia soc. poistenia organizácie.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Cudziu menu

Pre typ BA:

Mena bankového účtu

Mena bankového účtu.

Mena doplnková

Mena doplnková z položky bankového výpisu typ Príjem / Výdaj.

Mena plateného dokladu

Mena plateného dokladu – mena dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

Pre typ PO:

Mena plateného dokladu

Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.

Mena pokladnice

Mena pokladnice.

Pre typ IN:

Mena dokladu

Mena dokladu.

Mena plateného dokladu

Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

Pre typ PR:

Mena objednávky

Mena objednávky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ VY:

Mena zákazky

Mena zákazky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ PF, VF:

Mena faktúry

Mena faktúry.

Mena zálohy

Mena zálohy - mena z čerpanej zálohy.

Pre typ PZ, VZ:

Mena zálohy

Mena zálohy.

Pre typ OP, OV:

Mena dokladu

Mena dokladu.

Book Contents

Book Index

Parametre pre Text

Pre typ BA:

BANKA(6)

Banka – kniha bankového výpisu.

CI_FZ(N7)

Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

CI_ZO(N7)

Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.

CISLO(N7)

Číslo dokladu - číslo bankového výpisu.

CPOL(N7)

Číslo položky bankového výpisu.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky bankového výpisu.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky bankového výpisu.

FIRMA(20)

Názov firmy z položky bankového výpisu.

FIRZKR(12)

Skratka firmy z položky bankového výpisu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

MENA(4)

Mena bankového výpisu.

NAZEV(12)

Popis/Názov položky bankového výpisu.

OB_FZ(5)

Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

OB_ZO(5)

Obdobie zákazky/objednávky

-

obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie bankového výpisu.

POPIS_FZ(5)

Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

STRED(12)

Stredisko z položky bankového výpisu.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

Pre typ PO:

CI_FZ(N7)

Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.

CI_ZO(N7)

Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.

CISLO(N7)

Číslo dokladu – číslo pokladničného dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky pokladničného dokladu.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky pokladničného dokladu.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky pokladničného dokladu.

FIRMA(20)

Názov firmy z položky pokladničného dokladu.

FIRZKR(12)

Skratka firmy z položky pokladničného dokladu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.

MENA(4)

Mena pokladničného dokladu.

NAZEV(12)

Popis/Názov položky pokladničného dokladu.

OB_FZ(5)

Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.

OB_ZO(5)

Obdobie zákazky/objednávky

-

obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie pokladničného dokladu.

POKL(6)

Pokladnica – kniha pokladničného dokladu.

POPIS_FZ(12)

Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.

STRED(12)

Stredisko z položky pokladničného dokladu.

TEXT(12)

Popis dokladu - popis pokladničného dokladu.

TEXT_P(12)

Prijaté od/Vydané komu z položky pokladničného dokladu.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

Pre typ IN:

CI_FZ(N7)

Číslo plateného dokladu - číslo dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

CIN(N7)

Číslo dokladu – číslo interného dokladu.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky interného dokladu.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky interného dokladu.

FIRMA(20)

Názov firmy z položky interného dokladu.

FIRZKR(12)

Skratka firmy z položky interného dokladu.

MENA(4)

Mena interného dokladu.

NAZEV(16)

Názov položky interného dokladu.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie interného dokladu.

OB_FZ(5)

Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

POPIS_FZ

Popis plateného dokladu - popis dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

KNIHA(2)

Kniha dokladu – kniha interného dokladu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha plateného dokladu - kniha dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

STRED(12)

Stredisko z položky interného dokladu.

TEXT(12)

Popis dokladu – popis z hlavičky interného dokladu.

TEXT_P(12)

Popis položky interného dokladu.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

Pre typ PF:

CFAK(N7)

Číslo faktúry.

COBJ(N7)

Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky faktúry.

CZBO(N7)

Číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.

DOKLAD()

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DOKLAD_Z()

Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky faktúry.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky faktúry.

FIRMA(20)

Firma

– názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.

FIRZKR(12)

Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.

MENA(4)

Mena faktúry.

MNOZ(12)

Množstvo

na položke faktúry.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie faktúry.

OBOBJ(5)

Obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.

KNIHA(2)

Kniha

– kniha faktúry.

STRED(12)

Stredisko z položky faktúry.

POPIS(12)

Popis faktúry.

ZBOZI(12)

Tovar– názov tovaru položky faktúry.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

Pre typ VF:

CFAK(N7)

Číslo faktúry.

CPOL(N7)

Číslo položky faktúry.

CZAK(N7)

Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.

CZBO(N7)

Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.

DOKLAD()

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DOKLAD_Z()

Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky faktúry.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky faktúry.

FIRMA(20)

Firma

– názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.

FIRZKR(12)

Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.

MENA(4)

Mena faktúry.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie faktúry.

OBZAK(5)

Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.

KNIHA(2)

Kniha faktúry.

STRED(12)

Stredisko z položky účtovanej faktúry.

POPIS(12)

Popis faktúry.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

ZBOZI(12)

Tovar– názov tovaru položky faktúry.

Pre typ PR:

CIPR(N7)

Číslo príjemky.

COBJ(N7)

Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky príjemky.

CZBO(N7)

Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky príjemky.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky príjemky.

FIRMA(20)

Firma

– názov firmy, na ktorú je vystavená príjemka.

FIRZKR(12)

Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená príjemka.

MENA(4)

Mena príjemky.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie príjemky.

OBOBJ(5)

Obdobie objednávky - obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná príjemka.

KNIHA(2)

Kniha príjemky.

STRED(12)

Stredisko z položky účtovanej príjemky.

POPIS(12)

Popis príjemky.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

ZBOZI(12)

Tovar

– názov tovaru položky príjemky.

Pre typ VY:

CIVY(N7)

Číslo výdajky.

CPOL(N7)

Číslo položky výdajky.

CZAK(N7)

Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.

CZBO(N7)

Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

DPHP(N2)

Percento DPH z položky výdajky.

DPHSAZ(4)

Skratka sadzby dane z položky výdajky.

FIRMA(20)

Firma

– názov firmy, na ktorú je vystavená výdajka.

FIRZKR(12)

Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená výdajka.

MENA(4)

Mena výdajky.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie výdajky.

OBZAK(5)

Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže výdajka.

KNIHA(2)

Kniha výdajky.

STRED(12)

Stredisko z položky účtovanej výdajky.

POPIS(12)

Popis výdajky.

TYPDANE(2)

Skratka typu dane

ZBOZI(12)

Tovar

– názov tovaru položky výdajky.

Pre typ PE:

CPOL(N7)

Číslo položky prevodky.

CPRE(N7)

Číslo prevodky.

DOKLAD

Kniha, obdobie a číslo dokladu.

FIRMA(20)

Firma

z prevodky.

FIRZKR(12)

Skratka firmy z prevodky.

MENA(4)

Mena prevodky.

POPIS(12)

Popis z hlavičky prevodky.

KNIHA(2)

Kniha prevodky.

OBDOBI(5)

Obdobie dokladu - obdobie prevodky.

STRED(12)

Stredisko z položky prevodky (pole Na stredisko).

ZBOZI(12)

Tovar

– názov tovaru položky prevodky.

Book Contents

Book Index

Zostavy nad kontáciou

Book Contents

Book Index

Súvzťažnosti - zoznam

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo zostavy: SUCT060

Súbor: POH_SEZ01.AM

Popis zostavy: Zoznam súvzťažností vybraného typu dokladu s riadkami kontácie.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Book Contents

Book Index

Súvzťažnosti

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo zostavy: SUCT061

Súbor: POH_DOK01.AM

Popis zostavy: Výpis riadkov kontácie z 1. strany s údajmi.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Book Contents

Book Index

Párovacie symboly

Párovacie symboly sa používajú k párovaniu prvotných a účtovných dokladov. Najčastejšie sa používajú pre kontrolu pohybov na účte 131 - Obstaranie tovaru, 111 - Obstaranie materiálu. Pri likvidácií Faktúr prijatých a Príjemiek sa vytvorí párovací symbol (zvyčajne číslo Objednávky vydanej) a pri zaúčtovaní sa uloží do účtovných dokladov. Potom je možné kontrolovať, či ku všetkým Príjemkám existujú Faktúry prijaté a či sú na Príjemkách správne skladové ceny.

Ďalším spôsobom využitia môže byť:

Párovacie symboly vkladáme buď do účtovných dokladov alebo do prvotných dokladov. V účtovníctve je možné vytvárať párovacie symboly len pri saldokontných účtoch. Preto musíme v účtovnom rozvrhu účty, ktoré chceme takto používať, označiť ako saldokontné (viď kapitola Účtovníctvo - Účtovný rozvrh).

Obr.: Číselník Párovacie symboly

Číselník Párovacie symboly môžeme vyvolať pomocou menu (Modul - Účtovníctvo - Základné dáta - Párovacie symboly). Pomocou klávesovej skratky Alt+F10 sa môžeme prepínať medzi zoznamom párovacích symbolov pre jednotlivé saldokontné účty (výber príslušného účtu klávesom Enter) a zoznamom párovacích symbolov prvotných dokladov (pomocou klávesu Esc).

Druhou možnosťou je zobraziť číselník Párovacie symboly v poli Párovací symbol v účtovnom doklade. Zobrazený číselník obsahuje tabuľku všetkých párovacích symbolov pre daný saldokontný účet. Tento účet je zobrazený v hornej lište.

Samostatný číselník Párovacie symboly prvotných dokladov zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotnom doklade.

Popis jednotlivých stĺpcov:

Spárované

Označenie spárovanosti párovacieho symbolu.

Skratka

Pole Skratka obsahuje párovací symbol.

Popis

Bližší popis párovacieho symbolu.

Obrat MD, Obrat D

Obrat Má Dať a Dal párovacieho symbolu sa automaticky aktualizuje pri uložení položky účtovného denníka. Pokiaľ je Obrat Má Dať a Dal rovnaký, je párovací symbol spárovaný, v opačnom prípade je nespárovaný.

Book Contents

Book Index

Základné údaje

Na záložke Základné údaje sa zobrazujú všetky účtovné doklady, na ktorých je zadaný tento párovací symbol.

pic_1206

Obr.: Kniha Párovacie symboly - 1. strana

Zaktualizovanie obsahu poľa Spárované podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (značka A) alebo nespárovaný (značka Z) sa vykonáva klávesovou skratkou Alt+F3. Aktualizácia nie je vykonávaná automaticky po uložení položky účtovného denníka s párovacím symbolom.

Book Contents

Book Index

Práca s párovacími symbolmi

Párovacie symboly sa môžu zadávať týmito spôsobmi:

Párovacie symboly zadávame v danej súvzťažnosti do poľa Párovací symbol iba pomocou parametrov. Konkrétny párovací symbol sa automaticky vytvorí pri účtovaní. Do párovacieho symbolu sa teda v závislosti na zadanom parametri bude dosadzovať číslo zákazky/objednávky, kód zákazky, číslo faktúry, variabilný symbol, osobné číslo v mzdách, párovací symbol z prvotného dokladu, párovací symbol z faktúry a pod.

Ak je zadané vytváranie párovacieho symbolu pre účet, ktorý nie je saldokontný, párovací symbol sa nevytvorí.

Párovací symbol je možné zadávať v položke účtovného denníka v Účtovnom denníku alebo pri účtovaní prvotného dokladu.

Párovací symbol je možné zadávať v poli Párovací symbol v prvotnom doklade. V kontácii, ktorú použijeme pre zaúčtovanie tohto dokladu, musí byť v poli Párovací symbol uvedený parameter Párovací symbol z prvotného dokladu. Samozrejme tiež platí, že účet, pre ktorý bude vytvorený párovací symbol, musí byť saldokontný.

Pre výpis všetkých nespárovaných dokladov sa používa zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia, ktorá sa spúšťa nad Hlavnou knihou. V Hlavnej knihe na záložke Obraty vybraného účtu klávesovou skratkou Alt+F10 nastavíme príslušný interval periód, pre ktorý vykonávame kontrolu. Na zostave Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia nastavíme parametre „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“ a vytlačíme zostavu.

Obr.: Zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia s parametrami „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“

Book Contents

Book Index

Funkcie nad párovacími symbolmi

Alt+F3

Aktualizácia poľa Spárované zobrazeného účtu podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú zhodné - zapnuté) alebo nespárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú rôzne - vypnuté).

Ctrl+F3

Vykonáva prepočet obratov párovacích symbolov zobrazeného účtu.

Book Contents

Book Index

Zostavy nad párovacími symbolmi

Book Contents

Book Index

Párovacie symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo zostavy: SUCT051

Súbor: UCT_PAR.AM

Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

ShowDetail - Nie

Áno - zobrazí pre každý pár. symbol zoznam dokladov, ktoré obsahujú tento pár. symbol.

Book Contents

Book Index

Párovacie symboly za obdobie

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo zostavy: SUCT052

Súbory: UCT_PAR2.AM

Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných), s kumuláciou obratov za zobrazené obdobie.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

Book Contents

Book Index

Parametre užívateľa

V Parametroch užívateľa na 3. strane sú pre Účtovníctvo dostupné parametre:

V likvidácii nehlásiť prázdne účty

Zapnuté - pokiaľ nemáme nastavené účty pre MD a Dal, program nás pri likvidácii a zaúčtovaní na to neupozorní, avšak nedovolí takto uložiť doklad.

Vypnuté - ak nemáme v kontácii nadefinované účty pre strany MD a Dal, program nás na to upozorní a nedovolí uložiť doklad.

Príjemky, výdajky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek príjemky alebo výdajky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Prevodky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek prevodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Sprievodky - výpočet čiastky z účtovaných položiek

Zapnuté - vypočíta čiastku iba z tých položiek, ktoré sú určené k účtovaniu.

Vypnuté - vypočíta čiastku zo všetkých položiek na sprievodke.

Sprievodky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek sprievodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel zo všetkých položiek sprievodky sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Max. rozdiel pre parameter čiastky BR_UCH

Max. rozdiel

Zapnuté - zaúčtuje sa hodnota kontácie len do zadanej medze. Ak je hodnota parametra väčšia ako hodnota zadanej medze, nebude zaúčtovaný parameter čiastky BR_UCH.

Vypnuté - hodnota tohto parametra sa zaúčtuje bez obmedzení.

Book Contents

Book Index

Nastavenie údajov v knihách a dokladoch

Skôr ako začneme v IS K2 obstarávať prvotné doklady, mali by sme správne vyplniť určité údaje dôležité pre účtovanie. Jedná sa o údaje v nastavení kníh a na karte Tovar.

Book Contents

Book Index

Dôležité údaje v nastavení kníh

Knihy:

Dôležité polia:

Knihy predaja

  • Kontácia faktúry,
  • Kontácia výdajky,
  • Účet,
  • Kontácia zálohy,
  • Účet MD zálohy,
  • Účet D zálohy.

 

 

Knihy nákupu

  • Kontácia faktúry,
  • Kontácia príjemky,
  • Účet,
  • Kontácia zálohy,
  • Účet MD zálohy,
  • Účet D zálohy.

 

 

Knihy skladu

  • Kontácia prevodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme),
  • Kontácia sprievodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme).

 

 

Sklady

  • Účet,
  • Druh účtovania - použitie pri firmách, kde sa na jednom sklade účtuje na viacero účtov (na jednom sklade je viacero druhov tovaru). V tomto prípade sa nevyplní pole Účet, ale účty pre jednotlivé druhy tovaru sa zadajú v poli Druh účtovania.

 

 

Pokladnice

  • Účet,
  • Kontácia.

 

 

Bankové účty

  • Účet,
  • Kontácia.

 

 

Knihy interných dokladov

  • Účet MD,
  • Účet D,
  • Kontácia.

 

 

Knihy ostatných pohľadávok

  • Účet,
  • Kontácia.

 

 

Knihy ostatných záväzkov

  • Účet,
  • Kontácia.

pim_155.png

Obr.: Nastavenie Knihy predaja (nastavenie Knihy nákupu je podobné)

pim_156.png

Obr.: Nastavenie Knihy skladu

pim_157.png

Obr.: Nastavenie Skladu

pim_158.png

Obr.: Nastavenie Pokladnice (nastavenie Bankového účtu je podobné)

pic_3646

Obr.: Nastavenie Interných dokladov

Book Contents

Book Index

Dôležité údaje na karte Tovar

Na kartách Tovaru, ktoré predstavujú netovarové položky (napr. Balné, Dopravné a pod.), musí byť vyplnené pole Účet.

pim_159.png

Obr.: Karta Tovar -2. strana

Pri tovarových položkách musí byť nastavený druh účtovania (vyplnené pole Druh účtovania na 2. strane karty Tovar). Pokiaľ je na položke dokladu zadaná šarža, má prednosť Druh účtovania na karte Šarža (pokiaľ nie je prázdna).

Book Contents

Book Index

Dôležité údaje na dokladoch

Ak sú správne vyplnené dôležité údaje v nastavení Kníh a na kartách Tovaru, vo väčšine dokladov sa potom automaticky vyplnia dôležité polia pre účtovanie.

Ručne upravujeme Pokladničné doklady, Interné doklady a Bankové výpisy, pokiaľ nie sú platbou faktúry, zálohy, ostatného záväzku, ostatnej pohľadávky - v takom prípade musíme na položke vyplniť pole Účet.

pim_160.png

Obr.: Položka Pokladničného dokladu

Book Contents

Book Index

Doplnenie dôležitých údajov na potvrdených dokladoch

Pokiaľ začneme obstarávať prvotné doklady a nemáme ešte správne nastavené Knihy, v dokladoch môžu chýbať niektoré dôležité údaje. (Chybu objavíme najneskôr pri účtovaní dokladu). Aby sme nemuseli doklady odpotvrdzovať (najmä faktúry a skladové doklady), využijeme funkciu Hromadné akcie.

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie sú zadané kontácie. Faktúry opravíme.

Postup:

pim_161.png

Obr.: Podmienka filtra Kontácia je prázdna

pim_162.png

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena kontácie

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie je zadaný účet. Faktúry opravíme.

Postup:

pim_163.png

Obr.: Podmienka výberu Účet je prázdny

pim_164.png

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena záznamu