Základní nastavení účetnictví
V části Základní nastavení účetnictví můžeme pracovat s účetním rozvrhem, nastavit účtování DPH, definovat souvztažnosti účtů, párovací symboly a knihy účetnictví.
Knihy účetnictví
Všechny doklady Účetnictví lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih. Přepínání knih ve všech dokladech se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce).
Obr.: Správa knih Knihy účetnictví
Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku, popis a vybrat vlastní firmu.
Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.
Základní údaje
Obr.: Knihy účetnictví - Výchozí nastavení
Popis polí:
Nezahrnovat do závěrky |
Při zatržení pole není kniha součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se pro tuto knihu nevytvoří závěrkový účetní doklad. Pokud zatrhávací pole vypnuté, kniha je součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se vytvoří závěrkový účetní doklad. Implicitně je pole nezatrženo. |
Do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem |
Pokud je pole zatrženo, při uzavření účetních knih přes analytické osy (středisko, ...) se uzavřou také účty, které mají celkový zůstatek nulový, ale zůstatek na analytických osách není nulový. Pokud je zatrhávací pole vypnuté, při uzavření účetních knih se účty s celkovým nulovým zůstatkem neuzavřou. |
Číslování
Na této záložce se definuje číslování všech dokladů modulu Účetnictví.
Obr.: Knihy účetnictví - Číslování
Nastavení účtování ve Správě multi company
Ve Správě multi company na záložce Účtování lze nastavit:
Obr.: Správa multi company - Účtování
Pro účtování prvotních dokladů lze nastavit automatické účtování dokladů - zapnout volbu Automaticky účtovat doklad při potvrzení a nastavit knihu v poli Zaúčtovat do knihy. Prvotní doklady se pak automaticky zaúčtují při potvrzení. Předpokladem je, že uživatel, který doklad potvrzuje, má právo "Nový účetní doklad". Pokud při automatickém účtování nastane chyba (není zadána kontace, chybí účet...), nedojde k zobrazení chybového protokolu.
Můžeme nastavit doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno (viz kap. Doplňující filtry pro knihu nezaúčtováno).
V části Účty pro kartu Dodavatele/Odběratele lze nastavit pohledávkové a závazkové účty, které se vloží na nové karty Dod./Odb..
Účetní rozvrh
Účetní rozvrh je sestavení účtů do tvaru, který přesně odpovídá účetní jednotce a jejím potřebám. V IS K2 lze provádět kontace pouze na ty účty, které se vyskytují v účetním rozvrhu. Změny v účetním rozvrhu se realizují zavedením nového účtu, vyřazením účtu nebo textovou změnou účtu. Způsob nakládání s účty je závislý zejména na tom, zda již bylo na účet účtováno.
Obr.: Účetní rozvrh - Seznam
V knize účtů vidíme všechny účty setříděné podle alfanumerického kódu, názvy účtů, označení, zdali je účet sběrný (bitmapa ), typ účtu a sběrný účet, do kterého je daný účet napočten. V sloupci D jsou bitmapou označeny účty, které jsou daňově neuznatelné.
V knize jsou zobrazeny pouze ty účty, jejichž platnost spadá do vybraného období. Změnu období provedeme stisknutím kláves Alt+F10 a následným výběrem jiného období.
Obr.: Výběr zobrazeného intervalu Alt+F10
Pokud se ve sloupci Přepočítat statistiku zobrazuje vykřičník, znamená to, že došlo ke změně polí v části Nápočet os do statistiky nebo pole Saldokontní a nebyl spuštěn přepočet statistiky.
Účet - základní údaje
Na záložce Základní údaje v Účetním rozvrhu definujeme základní údaje jednotlivých účtů účetní osnovy.
Obr.: Účetní rozvrh - záložka Základní údaje
Popis polí:
Účet |
Účet je řetězec libovolných alfanumerických znaků. Číslo účtu může mít až 20 znaků. Účetní rozvrh se člení na analytické a sběrné účty:
Pro činnost programu K2 platí tyto předpoklady:
Při nedodržení těchto pravidel není zaručena korektnost součtů za jednotlivé třídy a skupiny. Nenačtení analytického účtu do sběrného může mít za následek opomenutí tohoto účtu v rozvaze nebo výkazu zisků a ztrát. Závěrkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 mohou mít pouze jeden analytický účet. I v případě, že budou mít více analytických účtů, pak se závěrkové operace budou provádět na prvním z analytických účtů. |
Typ |
Typ účtu - Bilanční, Výsledkový, Počáteční závěrkový, Koncový závěrkový, Podrozvahový, Podrozvahový otvírkový nebo Podrozvahový závěrkový. |
Číslo |
Interní číslo v K2, které je automaticky vytvářeno programem. |
Název účtu |
Název účtu. |
Jazykový název |
Název účtu ve zvoleném jazyce. |
Hlavní kniha |
Po stisknutí tlačítka se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu. |
Sběrný účet |
Číslo příslušného sběrného účtu, do kterého je aktuální účet napočten. |
Závěrkový účet |
Účet, na který se provede automaticky závěrka. |
Platnost od |
Období, od kterého je účet platný. Období se zadává v případě, že do účetního rozvrhu přidáváme nový účet, který neměl být v předchozím období používán. Zobrazíme-li si tabulku účtů (seznam) za období předcházející zadanému období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí. |
Platnost do |
Období, do kterého je účet platný. Období zadáváme v případě, že končí platnost účtu. Jestliže bude takový účet nahrazen jiným, vložíme do účtu s končící platnosti odkaz na nový účet v poli Nahrazující účet (viz kapitola Nahrazující účet). Zobrazíme-li si tabulku účtů za období následující po zadaném období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí. |
Nápočet os do statistiky |
Označení os (Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek, Zákazník), podle které lze filtrovat v Hlavní knize. Měly by být zapnuty osy, které se vyhodnocují (výpočet filtru je pak rychlejší). |
Skupina účtů |
Možnost členit účty do skupin. Využívá se ve finančním plánování. |
Nahrazující účet |
Účet, který nahrazuje daný účet. Bpližší popis je v kap. Nahrazující účet. |
Sběrný |
Označení, zda je účet sběrný. na sběrný účet nelze účtovat. |
Saldokontní |
Označení, zda je účet saldokontní. Na saldokontních účtech lze vytvářet párovací symboly. Lze změnit v případě, že na účet nebylo účtováno v uzavřeném období. |
Daňově neuznatelný |
Označení, zda je účet daňově neuznatelný. |
Načítat po obdobích (přepočet obratovky) |
Označení jakým způsobem se provede přepočet obratovky. Je-li pole zatrženo, přepočet obratovky proběhne pro daný účet po periodách. Pole se využije v případě, kdy je na účtu velmi mnoho záznamů. |
Režie |
Označení, zda je účet režijní. Využívá se ve finančním plánování. |
Zadávání střediska |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání střediska Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu zakázky |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zakázky Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu zboží |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zboží Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání prostředku |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání prostředku Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 1 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 1 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 2 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 2 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 3 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 3 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 4 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 4 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 5 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 5 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání kódu 6 |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 6 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání referenta |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání referenta Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
Zadávání pár. |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání pár. symbolu Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. Pokud není účet saldokontní, je pole zašedlé a nastavené na hodnotu Blokováno. |
Zadávání zákazníka |
Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání zákazníka Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. |
K účtům lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.
Změny v účetním rozvrhu
IS K2 je dodáván se standardním Účetním rozvrhem. Při uvedení do provozu před zahájením účtování musíme účetní rozvrh zkontrolovat, u analytických účtů, které nepoužíváme, nastavit platnost do data před začátkem fungování firmy v IS K2 (nebo je vymazat klávesou F8), a doplnit sběrné a analytické účty, které jsou součástí účetní osnovy naší účetní jednotky (klávesy F6 nebo Insert).
Účetní výkazy, jako je rozvaha a výsledovka a další analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítají do svých řádků hodnoty obratů, počátečních stavů nebo zůstatků sběrných účtů. Proto je třeba při tvorbě nového sběrného účtu myslet i na to, do kterého řádku rozvahy, výsledovky nebo jiné analýzy účet patří, a přidat jej i do příslušného řádku a sloupce odpovídající ekonomické analýzy.
Doplňování nových účtů se provádí standardním způsobem (klávesou Insert nebo F6). Vyplníme potřebné údaje - účet, jeho název a typ. U analytických účtů musí být vyplněn jejich sběrný účet a také závěrkový účet. U sběrných účtů nesmíme zapomenout zatrhnout pole Sběrný a také vyplnit sběrný (vyjma tříd) a závěrkový účet.
Na záložce Základní údaje je možné nastavit období jeho platnosti. Pro období mimo platnost účtu je účet fakticky vyřazen. V IS K2 je podporován automatický výběr a automatická kontrola pouze platných účtů pro dané období, tzn., že pokud si nastavíme období (klávesami Alt+F10) v určitém intervalu, budeme všude, kde je účetní rozvrh přístupný, vidět jen ty účty, jejichž platnost spadá do tohoto období.
Obr.: Změna období platnosti účtu
Změna účtu se provádí zavedením nového účtu v IS K2, který bude platit pro nové období. U původního účtu doporučujeme na konec čísla účtu přidat libovolný znak (kromě mezery), v poli Nahrazující účet se zadá účet, který daný účet nahradí. Dále pro původní účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost do a pro nový účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost od.
Pokud má nově vzniklý účet nahradit původní, pak v Účetním rozvrhu do původního účtu vložíme do pole Nahrazující účet nový účet.
Toto nastavení lze využít pro automatickou výměnu účtů:
- v otvírkovém dokladu funkcí Výměna neplatných účtů za nahrazující v otvírkovém dokladu, - původní účet se nahradí nahrazujícím,
- v ekonomických analýzách funkcí Ekonomické analýzy - Přidání nahrazujících účtů - do řádků analýzy, ve které je původní účet, se přidá nahrazující účet.
Funkce nad účetním rozvrhem
Hlavní kniha |
Po spuštění funkce se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu. |
F8 |
Výmaz účtu, na který dosud nebylo účtováno. Z účetního rozvrhu není vhodné mazat sběrné účty, i když je účetní jednotka nepoužívá (po vymazání sběrného účtu je třeba upravit definici ekonomických analýz rozvaha a výsledovka). |
Hromadné akce nad Účetním rozvrhem
Nad účetním rozvrhem na záložce Hromadné akce je možné hromadně nastavit povolené analytické osy na účtech.
Po označení vybraných účtů v Účetním rozvrhu, na záložce Hromadné akce spustíme akci Nastavení povolených analytických os. Zobrazí se dotaz: Chcete nastavit povolené analytické osy?
Po odsouhlasení je vyvolán formulář, kde je možné hromadně nastavit povolené osy - interval, je/není v seznamu. Po stisknutí tlačítka OK dojde ke změně na označených účtech.
Obr.: Účetní rozvrh - Hromadné akce - Nastavení povolených analytických os
Sestavy nad účetním rozvrhem
Sestavy nad Účetním rozvrhem naleznete v Katalogu sestav.
Nastavení účtování DPH
Funkce Nastavení účtování DPH je určena k tomu, aby se účtování DPH nastavilo na jednom místě (pokud např. v souvislosti s novou sazbou DPH do účetního rozvrhu přidáme novou analytiku pro DPH, nemusíme tuto analytiku přidávat do kontací faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků, pokladních a interních dokladů, ale přidáme ji pouze do nastavení účtování DPH).
Toto nastavení se použije pro:
- účtování DPH pomocí parametru "Účet z Nastavení účtování DPH",
- kontrolu zaúčtování DPH,
- převedení zůstatků na účtech DPH.
Funkci Nastavení účtování DPH spustíme ze stromového menu Účetnictví / Základní nastavení účetnictví. Zobrazí se nastavení pro aktuální firmu.
V části Parametry nastavení definujeme, zda DPH účtujeme:
- s ohledem na typ daně,
- s ohledem na sazbu daně,
- s ohledem na vstup/výstup,
- u záloh na jiné účty.
Obr.: Nastavení účtování DPH - Parametry nastavení (účtování nastaveno s ohledem na sazbu daně a vstup/výstup)
V části Účty DPH definujeme účty DPH pro jednotlivé hodnoty zvolených parametrů.
Obr.: Nastavení účtování DPH - Účty DPH
Obr.: Nastavení účtování DPH - položka s nastavením účtování ZS na vstupu
V části Přeúčtování DPH můžeme zadat parametry pro funkci Převedení zůstatků na účtech DPH - zadáme Účet pro zúčtování plateb s FÚ a Knihu interních dokladů pro zúčtování (je třeba zvolit knihu, ve které se interní doklady účtují podle kontace "O" - obecný pohyb interního dokladu).
Obr.: Nastavení účtování DPH - Přeúčtování DPH
Účet pro zúčtování plateb s FÚ je možné zadat také v části Účty DPH, kde přiřadíme účet pro zúčtování plateb s FÚ konkrétnímu účtu DPH pro možnost rozlišení zúčtování DPH vůči různým finančním úřadům. Při spuštění funkce Převedení zůstatků na účtech DPH se přednostně převedou zůstatky na tento nastavený účet. Pokud nebude vyplněn Účet pro zúčtování plateb s FÚ v tomto poli u jednotlivých účtů DPH, dojde k přeúčtování dle nastaveného účtu pro zúčtování na záložce Přeúčtování DPH.
V části Přeúčtování DPH můžeme také zapnout volbu Automaticky přeúčtovat DPH uplatněné v jiném měsíci. Na záložce Uplatnění v jiném měsíci pak musíme zadat:
- Knihu interních dokladů - je třeba vytvořit novou knihu interních dokladů, ve které se budou vytvářet jen doklady přeúčtování DPH uplatněného v jiném měsíci
- Účet pro přeúčtování DPH - účet 343 - saldo běžného měsíce.
Obr.: Přeúčtování DPH - Kniha interních dokladů a Účet pro přeúčtování DPH
Automatické přeúčtování DPH, pokud doklad vstoupí v jednom měsíci do účetnictví a v jiném do Přiznání k DPH
Pokud je zapnuto automatické přeúčtování DPH uplatněné v jiném měsíci, při zaúčtování dokladu, který má Datum účetního případu v jiném měsíci než Datum UZP, vzniknou dva interní doklady (na dokladu se zobrazují na záložce Přílohy v části Interní doklady).
- Na prvním interním dokladu se k datu úč. případu původního dokladu přeúčtuje částka DPH na účet 343 saldo běžného měsíce,
- Na druhém dokladu se k datu UZP původního dokladu, tedy datu, kdy faktura vstoupí do DPH, částka DPH přeúčtuje z účtu 343 saldo běžného měsíce částka DPH zpět na příslušný účet DPH.
Tímto je zajištěno, že v Hlavní knize částky DPH na jednotlivých analytikách odpovídají částkám v Přiznání k DPH a částky neuplatněné v daném měsíci jsou na analytice 343 saldo měsíce.
Kontace (Souvztažnosti)
Souvztažnosti (nebo také kontace) definují způsob účtování jednotlivých dokladů. Čím podrobněji jsou souvztažnosti nadefinovány, tím méně práce zbývá při likvidaci a následném účtování dokladů.
Obr.: Souvztažnosti - Seznam
Seznam kontací je vždy omezen na jeden typ - např. Interní doklad (typ souvztažností zobrazených v seznamu je uveden v náhledu záznamu v části Nastavení). Chceme-li pracovat s jiným typem, použijeme klávesy Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme jej klávesou Enter.
V případě, že v IS K2 vedeme a účtujeme více firem, které mají shodné účtování, je možné kontace mezi jednotlivými firmami kopírovat. Kontaci upravíme tedy jen v jednom mandantovi a do ostatních je naimportujeme. K přenesení do jiných mandantů lze využít funkci Export a import dat (ve stromovém menu Správce).
Kontace - základní údaje
Při vytváření nové kontace je pole Typ kontace předvyplněn, dále vyplníme pole Zkratka maximálně pětimístnou zkratkou a pole Popis. Pole Blokováno zatrhneme v případě, že se kontace již nemá používat. Jedna kontace může obsahovat libovolné množství řádků.
Pole Účtovat typ daně a sazbu DPH je přístupné pro typ 'VF', 'PF', 'PZ' , 'VZ', 'OP', 'OV', 'PO', 'IN' a 'BA'.
Pole Účtovat jen zaplacené zálohy je přístupné pro typ 'PZ' a 'VZ'.
Pro typ 'VR' je v kontaci pole Neúčtovat plánovací průvodky.
Obr.: Souvztažnosti - Základní údaje
Jednotlivé řádky (položky) kontace vkládáme ve Změně na záložce Základní údaje příslušné kontace. Zobrazí se formulář Položka souvztažnosti (viz následující obrázek), v němž kontaci definujeme. Pořadí jednotlivých řádků je možné měnit klávesami Ctrl+Shift+šipka nahoru a Ctrl+Shift+šipka dolů.
Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Podmínky
Na záložce Podmínky určujeme, ke kterým prvotním dokladům (nebo jeho položkám) se řádek kontace vztahuje. Např. na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je nastavena kontace pouze pro zbožní položky (v poli Typ zboží). Ostatní typy (nezbožní položky, …) jsou definovány na jiném řádku kontace.
Popis polí:
Kontace hlavičky |
Je-li pole označeno, řádek kontace se vztahuje k hlavičce prvotního dokladu. V případě, že není pole označeno, vztahuje se k položce (položkám) dokladu. Kontace hlavičky se používá např. pro nastavení zaúčtování DPH na fakturách. |
Deaktivace položky |
Je-li toto pole označeno, bude řádek souvztažnosti při likvidaci ignorován. Takto označíme ty položky souvztažnosti, které nebudeme používat, ale nechceme je vymazat. |
Interní typ dokladu |
U některých typů dokladů určuje, že kontace je aktivní pouze u určitého typu dokladu. Lze tak např. rozlišit kontaci jinou pro pokladní doklad příjmový a výdajový nebo rozlišit kontaci pro fakturu a čerpání zálohy na faktuře. |
Typ zálohy |
Pole je přístupné jen v kontacích Faktur přijatých, Faktur vydaných, Přijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnost vybrat z číselníku typ zálohy. |
Účet MD, Účet Dal |
Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitý účet na straně Má dáti, resp. na straně Dal. |
Skladový účet |
Pole přístupné jen pro Faktury vydané a Faktury přijaté. Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze tento účet kontrolovat s účtem skladu z položky dokladu, pro který existuje příjemka nebo výdejka. Kontroluje se účet skladu zadaný v poli Druh účtování. Pokud není vyplněn, pak kontroluje pole Účet. |
Podnik konsolidačního celku |
Zatržením pole lze rozlišit účtování pro firmy, které jsou / nejsou podnikem konsolidačního celku (dle zatržítka na kartě Dod./Odb.). |
Kategorie 1, Kategorie 2 |
Pole Kategorie 1, resp. Kategorie 2 používáme na kartě Mzdové údaje pro další identifikační údaje. Volbou tohoto pole a zadáním příslušné kategorie lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitou kategorii. |
Kódy NA |
Pole je přístupné pouze v kontacích Převodek. Označením pole určíme, že pro pole všech kódů (středisko, kód zakázky, kód zboží, kód 1, kód 2, kód 3, kód 4, kód 5, kód 6, referent) bude důležitý kód, na který se účtovanou převodkou převádí. Není-li pole označeno, pak platí kódy, ze kterých se účtovanou převodkou převádí. |
Středisko |
Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitá střediska. Podmínku na středisko lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na středisko účtuje. |
Kód zakázky |
Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zakázek. Podmínku na kód zakázky lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód zakázky účtuje. |
Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek, Zákazník |
Volbou těchto polí a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zboží, kódy 1, kódy 2, referenty, prostředky a zákazníky. Podmínku na určitý kód lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód účtuje. |
Druh účtování |
Druh účtování se zadává na kartě Zboží (záložka Daně a účtování) nebo na kartě Šarže (pokud je druh účtování zadán na šarži, má přednost). Určuje typové označení zboží především s ohledem na výrobu. Zde lze zaktivnit souvztažnost pouze pro vybraný druh účtování. |
Typ zboží |
Typem zboží se rozumí položky Zbožní, Nezbožní apod. V poli můžeme zadat typ zboží, pro který má řádek kontace platit. |
Částka +/- |
Pokud tento parametr nezadáme, bude kontace aktivní bez ohledu na znaménko částky. Pokud zadáme '-', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky záporný. Pokud zadáme '+', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky kladný. Pole tedy použijeme v případě, když potřebujeme zápornou částku kontovat jinak, než kladnou (např. pro zaúčtování průvodek). Upozornění: Program testuje na znaménko výsledek, který je uveden v poli Částka (v dolní části položky kontace). Znamená to, že pokud budeme chtít např. zápornou částku netto účtovat s kladným znaménkem, ale s obrácením strany Má dáti a Dal, zadáme do položky Částka parametr '-{NETTO}'. Poněvadž částka je záporná, bude výsledek kladný. Do pole Částka +/- zadáme tedy znaménko '+'. |
Koef. částky |
Zde lze zadat koeficient, kterým má být částka vynásobena. |
DPH |
Zadáme-li v poli sazbu DPH, bude tato kontace aktivní pouze pro příslušnou sazbu DPH. |
Typ daně |
Zde je možno rozlišit účtování podle jednotlivých typů daní - Tuzemsko, Vývoz zboží, ... |
Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Předkontace
Na záložce Předkontace definujeme, která pole se na účetním dokladu vyplní, a jak se vyplní. Pole můžeme vyplňovat buď konkrétním údajem, nebo parametrem. Parametr potom bude nahrazen konkrétním údajem až při likvidaci prvotního dokladu. Na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je konkrétně definován Účet Má dáti, parametrem je definován např. Účet Dal ("Účet faktury" - při účtování dokladu se dosadí účet z faktury).
Část formuláře s poli Účet, Párovací symbol, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek je rozdělena na dva sloupce. Do levého z nich doplňujeme údaje pro účtování na stranu Má dáti a do pravého údaje pro stranu Dal.
Popis polí:
Text |
Do této položky se zadává text, který má být při předkontaci doplněn do účetní věty (pole Popis v účetním dokladu). Může být tvořen konkrétními znaky nebo parametry nebo jejich kombinací. Parametr do pole Text vložíme klávesou Enter ze seznamu parametrů, který vyvoláme klávesou F12 nebo tlačítkem '?'. Při vkládání parametrů textů je nutno zadat délku textu, popř. čísla, tj. uvedeme číslo v závorkách ihned za název parametru. |
Zobrazení textu |
V tomto poli vidíme, jak bude zobrazován text, který je definován v poli Text. Konkrétní údaje, které budou dosazeny až při likvidaci, jsou v tomto poli nahrazeny pouze odpovídajícím počtem (dle zadané délky v poli Text) zástupných znaků. |
Účet |
V tomto poli vyplňujeme účet, na který budeme doklad účtovat. Kromě konkrétního účtu z účetního rozvrhu můžeme zadat různé parametry. |
Párovací symbol |
Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly). |
Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek |
Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek slouží k rozčlenění účetních pohybů do os, podle kterých můžeme vyhodnocovat hospodářské výsledky. Zadáme-li do pole parametr, načte se konkrétní údaj až při likvidaci z účtovaného dokladu. |
Částka |
Do pole vyplňujeme částku, která bude účtována daným řádkem souvztažnosti. Částku zadáváme pomocí parametru, který vybereme z nabídky částek pro různé doklady. Nabídkovou tabulku parametrů vyvoláme klávesami F12 nebo tlačítky šedé plus nebo šedé mínus. Použijeme-li tlačítko šedé mínus, bude daná částka účtována se záporným znaménkem. Částku může tvořit i více parametrů, které přičítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé plus) nebo odčítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé mínus). Příkladem kombinace parametrů částek může být Netto z hlavičky mínus Netto z položek. |
Cizí měna |
Do pole je možné zadat cizí měnu. Zaúčtování dokladu se pak provede v měně vlastní firmy i v cizí měně. |
V IS K2 je funkce Export a import dat, která umožňuje kopírovat kontace z jednoho mandanta do druhého. Kontaci upravíme jen v jednom mandantovi a do ostatních ji naimportujeme.
Export a import dat
Funkce se spouští ze stromu Správce - Export a import dat. Po spuštění se zobrazí formulář Export - import. Formulář má dvě záložky (Export a Import).
Obr.: Export - import - záložka Import
Export
- Přepneme se do mandanta (např. INIT), ze kterého budeme kopírovat kontace a ze stromu spustíme funkci Správce - Export a import dat.
- Stiskem tlačítka E - Souvztažnosti na záložce Export se zobrazí formulář Export souvztažnosti, kam se vyexportují kontace. Implicitně se zobrazí umístění do adresáře SERWISW v K2.
- Aby byl export úspěšný, je potřeba upravit název vyexportovaného souboru. Implicitně se nabídne název EXIMSOUV*.XML. Symbol * je potřeba z názvu odmazat, jinak nelze exportovat.
- Stiskem tlačítka Uložit se vyexportují všechny kontace.
Import:
- Přepneme do mandanta, do kterého chceme příslušnou (jednu nebo více) kontaci nakopírovat a ze stromu spustíme funkci Správce - Export a import dat.
- Stiskem tlačítka I - Souvztažnosti na záložce Import se zobrazí formulář Import souvztažnosti, odkud se naimportují kontace. Implicitně se zobrazí umístění do adresáře SERWISW v K2.
- Po výběru souboru a stiskem tlačítka Otevřít se zobrazí kniha Import - kniha, ve které standardním způsobem vybereme kontace k importu a klávesou Enter a následným potvrzením hlášení "Chcete importovat kontace", provedeme import.
Kontace - Funkce
V Souvztažnostech (kontacích), na záložce Funkce, je možné zadat Import kontace a Export kontace přímo v tomto modulu.
Obr.: Kontace - záložka Funkce
Parametry kontace
Seznam jednotlivých parametrů je uveden v členění podle polí položky kontace a dále podle typů účetních dokladů.
Pro typ BA:
Účet faktury/závazku z mezd |
Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu. |
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha. |
Účet banky |
Účet banky z knihy bankovního účtu. |
Účet dokladu |
Účet dokladu – pole Účet na položce bankovního výpisu. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy. |
Pro typ PO:
Účet faktury/závazku z mezd |
Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu. |
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha. |
Účet pokladny |
Účet pokladny z knihy pokladny. |
Účet dokladu |
Účet dokladu - pole Účet na položce pokladního dokladu. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy. |
Pro typ IN:
Účet faktury |
Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu. |
Účet MD |
Účet MD z položky interního dokladu. |
Účet D |
Účet D z položky interního dokladu. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k poskytnuté záloze se přednostně vezme Účet MD z položky. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k přijaté záloze se přednostně vezme Účet D z položky. |
Pro typ PF:
Účet faktury |
Účet faktury z hlavičky faktury. |
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty dodavatele. |
Účet z karty zboží/z položky |
Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury. |
Účet položky |
Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Účet MD položky/hlavičky zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“. |
Účet podle druhu účtování |
Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu. |
Účet Dal zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“. |
Pro typ VF:
Účet faktury |
Účet faktury z hlavičky faktury. |
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty odběratele, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty odběratele. |
Účet z karty zboží/z položky |
Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě odběratele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury. |
Účet položky |
Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“. |
Účet podle druhu účtování |
Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu. |
Účet Dal položky/hlavičky zálohy |
Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“. |
Pro typ PR:
Pohledávkový účet firmy |
Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet firmy |
Závazkový účet z karty dodavatele |
Účet podle druhu účtování |
Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu. |
Účet z karty zboží / z položky |
Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky příjemky. |
Účet položky |
Účet položky příjemky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží. |
Účet skladu |
Účet skladu – účet z karty Skladu. |
Pro typ VY:
Pohledávkový účet firmy |
Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet firmy |
Závazkový účet z karty zákazníka. |
Účet podle druhu účtování |
Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu. |
Účet z karty zboží / z položky |
Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě zákazníka zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky výdejky. |
Účet položky |
Účet položky výdejky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží. |
Účet skladu |
Účet skladu – účet z karty Skladu. |
Pro typ PE:
Pohledávkový účet firmy |
Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet firmy |
Závazkový účet z karty Dod./Odb.. |
Účet z karty zboží |
Účet zboží z karty konkrétního zboží. Účet - nákup se použije, pokud je parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na převodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku. |
Účet podle druhu účtování Na s |
Účet podle Druhu účtování Na sklad – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Na sklad. |
Účet podle druhu účtování Ze s |
Účet podle Druhu účtování Ze skladu - účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Ze skladu. |
Účet skladu Na sklad |
Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu. |
Účet skladu Ze skladu |
Účet skladu Ze skladu – účet z karty Skladu. |
Pro typ VR:
Účet podle druhu účtování |
Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu. |
Účet z karty zboží |
Účet z karty zboží. Účet - nákup se použije, pokud je na řádku kontace parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na průvodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku. |
Účet skladu z hlavičky |
Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, který je uveden v hlavičce průvodky. |
Účet skladu z položky |
Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, který je uveden v položce průvodky. |
Pro typ PZ:
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty zákazníka. |
Účet D položky/hlavičky zálohy |
Účet Dal z položky/hlavičky zálohy. |
Účet MD zálohy |
Účet Má dáti zálohy. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Pro typ VZ:
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty dodavatele. |
Účet D zálohy |
Účet Dal zálohy. |
Účet MD položky/hlavičky zálohy |
Účet Má dáti z položky/hlavičky zálohy. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Pro typ OP a OV:
Pohledávkový účet |
Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven. |
Závazkový účet |
Závazkový účet z karty Dod./Odb.. |
Účet dokladu |
Účet z hlavičky dokladu. |
Účet z položky |
Účet z položky. |
Účet z Nastavení účtování DPH |
Účet z Nastavení účtování DPH. |
Pro typ PM:
Účet odpisový 1. plánu |
Účet odpisový 1. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu. |
Účet oprávkový 1. plánu |
Účet oprávkový 1. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu. |
Účet odpisový 2. plánu |
Účet odpisový 2. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu. |
Účet oprávkový 2. plánu |
Účet oprávkový 2. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu. |
Účet odpisový 3. plánu |
Účet odpisový 3. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu. |
Účet oprávkový 3. plánu |
Účet oprávkový 3. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu. |
Účet majetku |
Účet majetku – účet z karty oboru majetku. |
Účet pořízení |
Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku. |
Pro typ MA:
Účet daňový odpisový |
Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu. |
Účet daňový oprávkový |
Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu. |
Účet odpisový 3. plánu |
Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu. |
Účet oprávkový 3. plánu |
Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu. |
Účet majetku |
Účet majetku – účet z karty oboru majetku. |
Účet účetní odpisový |
Účet účetní odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu. |
Účet účetní oprávkový |
Účet účetní oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu. |
Účet pořízení |
Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku. |
Pro typ MD:
Účet Má dáti zaměstnance |
Účet Md zaměstnance – pole Účet Md ze záložky Účtování ve Mzdových údajích. |
Účet Dal zaměstnance |
Účet D zaměstnance – pole Účet D ze záložky Účtování ve Mzdových údajích. |
Účet Má dáti z výstupní mzdové složky |
Účet MD z výstupní mzdové složky – pole Účet Md ze Mzdové složky. |
Účet Dal z výstupní mzdové složky |
Účet D z výstupní mzdové složky – pole Účet D ze Mzdové složky. |
Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky |
Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky – účet z karty zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení atd. |
Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky |
Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky – účet z bankovního spojení, pomocí něhož se posílají srážky zaměstnanců. |
Účet soc. zaměstnance |
Účet soc. zaměstnance - pole Účet soc. zab. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích. |
Účet zdrav. zaměstnance |
Účet zdrav. zaměstnance - pole Účet zdr. poj. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích. |
Pro typ BA:
Částka platby |
Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo placeného dokladu |
Číslo placeného dokladu. |
Číslo zakázky/objednávky |
Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy. |
Číslo bankovního výpisu |
Číslo bankovního výpisu. |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1. |
Kód 2 |
Kód 2. |
Kód 3 |
Kód 3. |
Kód 4 |
Kód 4. |
Kód 5 |
Kód 5. |
Kód 6 |
Kód 6. |
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky dokladu. |
Kód zboží |
Kód zboží z položky dokladu. |
Předcházející měsíc/rok |
Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce bankovního výpisu. |
Párovací symbol placeného dokl |
Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko |
Středisko z položky dokladu. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol z položky dokladu. |
Variabilní symbol placeného dokladu |
Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PO:
Částka platby |
Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo placeného dokladu |
Číslo placeného dokladu. |
Číslo zakázky/objednávky |
Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy. |
Číslo pokl. dokladu |
Číslo pokladního dokladu. |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1. |
Kód 2 |
Kód 2. |
Kód 3 |
Kód 3. |
Kód 4 |
Kód 4. |
Kód 5 |
Kód 5. |
Kód 6 |
Kód 6. |
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky dokladu. |
Kód zboží |
Kód zboží z položky dokladu. |
Předcházející měsíc/rok |
Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce pokladního dokladu. |
Párovací symbol placeného dokl |
Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Středisko |
Středisko z položky dokladu. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol z položky dokladu. |
Variabilní symbol placeného dokladu |
Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ IN:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu. |
Číslo placeného dokladu |
Číslo placeného dokladu. |
Číslo připojeného dokladu |
Číslo dokladu připojeného k hlavičce |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1. |
Kód 2 |
Kód 2. |
Kód 3 |
Kód 3. |
Kód 4 |
Kód 4. |
Kód 5 |
Kód 5. |
Kód 6 |
Kód 6. |
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky dokladu. |
Kód zboží |
Kód zboží z položky dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce interního dokladu. |
Párovací symbol placeného dokl |
Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Středisko |
Středisko z položky dokladu. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol z položky dokladu. |
Variabilní symbol placeného dokladu |
Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PF:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo faktury |
Číslo faktury. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky z položky faktury. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy čerpané na faktuře. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky faktury. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky faktury. |
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky faktury. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky faktury. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol faktury. |
Variabilní symbol ze zálohy |
Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ VF:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo faktury |
Číslo faktury. |
Číslo zakázky |
Číslo zakázky z položky faktury. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy čerpané na faktuře. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky faktury. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky faktury. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky faktury. |
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky faktury. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky faktury. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol faktury. |
Variabilní symbol ze zálohy |
Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PR:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo dokladu rozpuštěného do VN |
Číslo dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Číslo faktury z položky |
Číslo faktury z položky příjemky. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu položky účtované příjemky. |
Číslo objednávky z FP rozpuštěné do VN |
Číslo objednávky z faktury přijaté, rozpuštěné do vedlejších nákladů. |
Číslo příjemky |
Číslo příjemky. |
IČO faktury/zákazníka |
IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/dodavatele z účtované příjemky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky. |
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky příjemky. |
Párovací symbol dokladu rozpuštěného do VN |
Párovací symbol dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky příjemky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ VY:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo výdejky |
Číslo výdejky. |
Číslo zakázky |
Číslo zakázky. |
IČO faktury/zákazníka |
IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/odběratele z účtované výdejky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky výdejky. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky výdejky. |
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky výdejky. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky výdejky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PE:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo převodky |
Číslo převodky. |
Číslo zakázky |
Číslo zakázky. |
IČO zákazníka |
IČO zákazníka. |
Na kód 1 položky/hlavičky |
Na kód 1 položky/hlavičky převodky. |
Na kód 2 položky/hlavičky |
Na kód 2 položky/hlavičky převodky. |
Na kód 3 položky/hlavičky |
Na kód 3 položky/hlavičky převodky. |
Na kód 4 položky/hlavičky |
Na kód 4 položky/hlavičky převodky. |
Na kód 5 položky/hlavičky |
Na kód 5 položky/hlavičky převodky. |
Na kód 6 položky/hlavičky |
Na kód 6 položky/hlavičky převodky. |
Na referenta z položky/hlavičky, Z referenta položky/hlavičky |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Na středisko položky/hlavičky, Ze střediska z položky/hlavičky |
Na středisko položky/hlavičky. Ze střediska z položky/hlavičky. |
Z kódu 1 položky/hlavičky |
Z kódu 1 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 2 položky/hlavičky |
Z kódu 2 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 3 položky/hlavičky |
Z kódu 3 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 4 položky/hlavičky |
Z kódu 4 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 5 položky/hlavičky |
Z kódu 5 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 6 položky/hlavičky |
Z kódu 6 položky/hlavičky převodky. |
Kód zakázky hlavičky |
Z kódu zakázky v hlavičce převodky. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ VR:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo průvodky |
Číslo průvodky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky. |
Kód zakázky |
Kód zakázky. |
Kód zboží |
Kód zboží. |
Párovací symbol z průvodky |
Párovací symbol z průvodky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PZ:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo zakázky |
Číslo zakázky. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol zálohy. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ VZ:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol zálohy. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ OP a OV:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu. |
Číslo připojeného dokladu |
Číslo dokladu připojeného k hlavičce. |
IČO zákazníka |
IČO zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky. |
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky. |
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky. |
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky. |
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky. |
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky. |
Párovací symbol z položky/hlav |
Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky. |
Variabilní symbol |
Variabilní symbol dokladu. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ PM:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontaci. |
Číslo majetku |
Číslo majetku. |
Kód 1 |
Kód 1. |
Kód 2 |
Kód 2. |
Kód 3 |
Kód 3. |
Kód 4 |
Kód 4. |
Kód 5 |
Kód 5. |
Kód 6 |
Kód 6. |
Kód zakázky |
Kód zakázky z pohybu majetku k datu. |
Kód zboží |
Kód zboží z pohybu majetku k datu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na pohybu dokladu. |
Středisko |
Středisko. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ MA:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Číslo majetku |
Číslo majetku. |
Kód 1 |
Kód 1. |
Kód 2 |
Kód 2. |
Kód 3 |
Kód 3. |
Kód 4 |
Kód 4. |
Kód 5 |
Kód 5. |
Kód 6 |
Kód 6. |
Kód zakázky |
Kód zakázky z pohybu majetku k datu. |
Kód zboží |
Kód zboží z pohybu majetku k datu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na pohybu dokladu. |
Středisko |
Středisko. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ MD:
Částka |
Částka, kterou účtujeme danou kontací. |
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 z výstupní mzdové složky |
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 z výstupní mzdové složky. |
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaměstnance |
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaměstnance. |
Kód zakázky z výstupní mzdové |
Kód zakázky z výstupní mzdové složky. |
Kód zakázky zaměstnance |
Kód zakázky zaměstnance - pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme. |
Měsíc a rok |
Měsíc a rok k datu vystavení daného mzdového dokladu. |
Osobní číslo |
Osobní číslo pracovníka, jehož mzdy účtujeme. |
Párovací symbol z výstupní mzdové složky |
Párovací symbol z výstupní mzdové složky. |
Párovací symbol zaměstnance |
Párovací symbol zaměstnance – pole Párovací symbol ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme. |
Párovací symbol srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Párovací symbol srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Párovací symbol srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Párovací symbol srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentem na položce dokladu. |
Rok a měsíc |
Rok a měsíc. |
Rok a předchozí měsíc |
Rok a předchozí měsíc. |
Středisko 1 z výstupní mzdové složky |
Středisko 1 z výstupní mzdové složky. |
Středisko 1 zaměstnance |
Středisko 1 zaměstnance. |
Středisko 2 z výstupní mzdové složky |
Středisko 2 z výstupní mzdové složky. |
Středisko 2 zaměstnance |
Středisko 2 zaměstnance. |
Výběr párovacího symbolu |
Výběr konkrétního párovacího symbolu. |
Pro typ BA, PO:
Středisko |
Středisko z položky dokladu. |
Středisko placeného dokladu |
Středisko placeného dokladu – středisko z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Středisko |
Středisko z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF:
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky faktury. |
Středisko skladu |
Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na skladovém dokladu svázaném s účtovanou fakturou, jinak středisko z hlavičky účtované faktury. |
Středisko hlavičky |
Středisko hlavičky faktury. |
Pro typ PR:
Středisko dokladu rozpuštěného |
Středisko dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Středisko skladu |
Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na příjemce. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky příjemky. |
Středisko z hlavičky |
Středisko z hlavičky příjemky. |
Pro typ VY:
Středisko skladu |
Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na výdejce. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky výdejky. |
Středisko z hlavičky |
Středisko z hlavičky výdejky. |
Pro typ PE:
Na středisko položky/hlavičky |
Na středisko položky/hlavičky převodky. |
Na středisko hlavičky |
Na středisko hlavičky převodky. |
Středisko skladu Na sklad |
Středisko skladu Na sklad – středisko uvedené na kartě skladu Na sklad. |
Ze střediska položky/hlavičky |
Ze střediska položky/hlavičky účtované převodky. |
Ze střediska hlavičky |
Ze střediska hlavičky převodky. |
Pro typ VR:
Středisko skladu |
Středisko skladu - středisko z karty skladu uvedené na průvodce. |
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky průvodky. |
Středisko hlavičky |
Středisko hlavičky průvodky. |
Pro typ PZ, VZ, OP, OV:
Středisko z položky/hlavičky |
Středisko z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PM:
Předchozí středisko |
Předchozí středisko z pohybu majetku k datu. |
Středisko |
Středisko z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Předchozí středisko |
Předchozí středisko z položky majetku k datu. |
Středisko |
Středisko z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Středisko 1 zaměstnance |
Pole Středisko ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme. |
Středisko 2 zaměstnance |
Pole Středisko 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme. |
Středisko 1 z výstupní mzdové |
Pole Středisko z výstupní mzdové složky. |
Středisko 2 z výstupní mzdové |
Pole Středisko 2 z výstupní mzdové složky. |
Středisko srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Středisko srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Středisko srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Středisko srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky dokladu. |
Kód zakázky placeného dokladu |
Kód zakázky placeného dokladu – kód zakázky z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY:
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu. |
Kód zakázky z hlavičky |
Kód zakázky z hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky. |
Kód zakázky z hlavičky |
Kód zakázky z hlavičky příjemky. |
Kód zakázky dokladu rozpuštěné |
Kód zakázky dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód zakázky z hlavičky |
Nna kód zakázky z hlavičky převodky. |
Na kód zakázky položky |
Na kód zakázky položky převodky. |
Z kódu zakázky položky |
Z kódu zakázky položky převodky. |
Pro typ VR:
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky průvodky. |
Kód zakázky z hlavičky |
Kód zakázky z hlavičky průvodky. |
Pro typ PZ, VZ, OP, OV:
Kód zakázky z položky/hlavičky |
Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PM:
Kód zakázky |
Kód zakázky z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód zakázky |
Předchozí kód zakázky z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód zakázky |
Kód zakázky z položky majetku k datu. |
Předchozí kód zakázky |
Předchozí kód zakázky z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód zakázky srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód zakázky srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód zakázky srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód zakázky srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód zakázky zaměstnance |
Pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme. |
Kód zakázky z výstupní mzdové |
Pole Kód zakázky z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO, IN:
Kód zboží |
Kód zboží z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód zboží z položky |
Kód zboží z položky příjemky. |
Kód zboží dokladu rozpuštěného |
Kód zboží dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ VR:
Kód zboží z hlavičky |
Kód zboží z hlavičky průvodky. |
Kód zboží položky/hlavičky |
Kód zboží položky/hlavičky průvodky. |
Pro typ OP, OV:
Kód zboží z položky/hlavičky |
Kód zboží z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PM:
Kód zboží |
Kód zboží z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód zboží |
Předchozí kód zboží z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód zboží |
Kód zboží z položky majetku k datu. |
Předchozí kód zboží |
Předchozí kód zboží z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód zboží srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód zboží srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód zboží srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód zboží srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód zboží zaměstnance |
Pole Kód zboží ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme. |
Kód zboží z výstupní mzdové složky |
Pole Kód zboží z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Kód 1 placeného dokladu |
Kód 1 placeného dokladu – Kód 1 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 1 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 1 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 1 položky/hlavičky |
Na kód 1 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 1 položky/hlavičky |
Z kódu 1 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 1 |
Kód 1 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 1 |
Předchozí kód 1 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 1 |
Kód 1 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 1 |
Předchozí kód 1 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 1 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 1 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 1 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 1 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 1 zaměstnance |
Pole Kód 1 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 1 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 1 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Kód 2 placeného dokladu |
Kód 2 placeného dokladu – Kód 2 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 2 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 2 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 2 položky/hlavičky |
Na kód 2 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 2 položky/hlavičky |
Z kódu 2 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 2 |
Kód 2 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 2 |
Předchozí kód 2 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 2 |
Kód 2 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 2 |
Předchozí kód 2 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 2 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 2 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 2 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 2 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 2 zaměstnance |
Pole Kód 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 2 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 2 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 3 |
Kód 3 z položky dokladu. |
Kód 3 placeného dokladu |
Kód 3 placeného dokladu – Kód 3 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 3 |
Kód 3 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 3 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 3 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 3 položky/hlavičky |
Na kód 3 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 3 položky/hlavičky |
Z kódu 3 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 3 |
Kód 3 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 3 |
Předchozí kód 3 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 3 |
Kód 3 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 3 |
Předchozí kód 3 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 3 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 3 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 3 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 3 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 3 zaměstnance |
Pole Kód 3 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 3 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 3 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 4 |
Kód 4 z položky dokladu. |
Kód 4 placeného dokladu |
Kód 4 placeného dokladu – Kód 4 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 4 |
Kód 4 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 4 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 4 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 4 položky/hlavičky |
Na kód 4 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 4 položky/hlavičky |
Z kódu 4 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 4 |
Kód 4 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 4 |
Předchozí kód 4 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 4 |
Kód 4 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 4 |
Předchozí kód 4 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 4 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 4 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 4 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 4 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 4 zaměstnance |
Pole Kód 4 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 4 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 4 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 5 |
Kód 5 z položky dokladu. |
Kód 5 placeného dokladu |
Kód 5 placeného dokladu – Kód 5 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 5 |
Kód 5 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 5 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 5 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 5 položky/hlavičky |
Na kód 5 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 5 položky/hlavičky |
Z kódu 5 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 5 |
Kód 5 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 5 |
Předchozí kód 5 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 5 |
Kód 5 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 5 |
Předchozí kód 5 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 5 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 5 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 5 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 5 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 5 zaměstnance |
Pole Kód 5 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 5 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 5 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Kód 6 |
Kód 6 z položky dokladu. |
Kód 6 placeného dokladu |
Kód 6 placeného dokladu – Kód 6 z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Kód 6 |
Kód 6 z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky příjemky. |
Kód 6 dokladu rozpuštěného do VN |
Kód 6 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na kód 6 položky/hlavičky |
Na kód 6 položky/hlavičky převodky. |
Z kódu 6 položky/hlavičky |
Z kódu 6 položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Kód 6 |
Kód 6 z pohybu majetku k datu. |
Předchozí kód 6 |
Předchozí kód 6 z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Kód 6 |
Kód 6 z položky majetku k datu. |
Předchozí kód 6 |
Předchozí kód 6 z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Kód 6 srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Kód 6 srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Kód 6 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Kód 6 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Kód 6 zaměstnance |
Pole Kód 6 ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Kód 6 z výstupní mzdové složky |
Pole Kód 6 z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO:
Referent |
Referent z položky dokladu. |
Referent placeného dokladu |
Referent placeného dokladu – Referent z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Referent |
Referent z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky příjemky. |
Referent dokladu rozpuštěného do VN |
Referent dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na referenta položky/hlavičky |
Na referenta položky/hlavičky převodky. |
Z referenta položky/hlavičky |
Z referenta položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Referent |
Referent z pohybu majetku k datu. |
Předchozí referent |
Předchozí referent z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Referent |
Referent z položky majetku k datu. |
Předchozí referent |
Předchozí referent z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Referent srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Referent srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Referent srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Referent srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ BA, PO:
Prostředek |
Prostředek z položky dokladu. |
Prostředek placeného dokladu |
Prostředek placeného dokladu – Prostředek z dokladu, placeného účtovaným dokladem. |
Pro typ IN:
Prostředek |
Prostředek z položky dokladu. |
Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Prostředek z položky/hlavičky |
Prostředek z položky/hlavičky dokladu. |
Pro typ PR:
Prostředek z položky/hlavičky |
Prostředek z položky/hlavičky příjemky. |
Prostředek dokladu rozpuštěného do VN |
Prostředek dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů. |
Pro typ PE:
Na prostředek položky/hlavičky |
Na prostředek položky/hlavičky převodky. |
Z prostředku položky/hlavičky |
Z prostředku položky/hlavičky převodky. |
Pro typ PM:
Prostředek |
Prostředek z pohybu majetku k datu. |
Předchozí prostředek |
Předchozí prostředek z pohybu majetku k datu. |
Pro typ MA:
Prostředek |
Prostředek z položky majetku k datu. |
Předchozí prostředek |
Předchozí prostředek z položky majetku k datu. |
Pro typ MD:
Prostředek srážky organizace z výstup. mzd. sl. |
Prostředek srážky organizace z výstupní mzdové složky. |
Prostředek srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl. |
Prostředek srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky. |
Prostředek zaměstnance |
Pole Prostředek ze záložky Účtování v Mzdových údajích. |
Prostředek z výstupní mzdové složky |
Prostředek z výstupní mzdové složky. |
Pro typ BA, PO, IN:
BRUTTO |
Částka Brutto z položky dokladu. |
DPH |
Částka DPH z položky dokladu. |
KURZ |
Kurzovní rozdíl - částka z pole Rozdíl na položce dokladu. |
NETTO |
Částka Netto z položky dokladu. |
Pro typ PF:
BRUTTO |
Částka s DPH z položek faktury. |
BRUTTOH |
Částka s DPH z hlavičky faktury. |
BR_UCH |
Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury. |
DPH |
DPH z položek faktury. |
DPHH |
DPH z hlavičky faktury. |
KURZ_ROZ |
Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury. |
NETTO |
Částka bez DPH z položek (netto) faktury. |
NETTOH |
Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury. |
SKC |
Skladová cena z položek faktury. |
SLEVA |
Sleva z netto ceny z položek faktury. |
SPOTRD |
Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem. |
V_NAKL |
Vedlejší náklady z položek faktury. |
Pro typ VF:
BRUTTO |
Částka s DPH z položek faktury. |
BRUTTOH |
Částka s DPH z hlavičky faktury. |
BR_UCH |
Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury. |
DPH |
DPH z položek faktury. |
DPHH |
DPH z hlavičky faktury. |
KATCENA |
Katalogová cena celkem netto z položek faktury. |
KURZ_ROZ |
Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury. |
NETTO |
Částka bez DPH z položek (netto) faktury. |
NETTOH |
Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury. |
SKC |
Skladová cena z položek faktury. |
SKC_PL |
Plánovaná skladová cena z položky faktury. |
SLEVA |
Sleva z netto ceny z položek faktury. |
SPOTRD |
Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem. |
Pro typ PR:
BRUTTO |
Částka s DPH z položek příjemky. |
BR_UCH |
Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda. |
DPH |
DPH z položek příjemky. |
NAKLAD |
Nákladová cena z položek příjemky. |
NETTO |
Částka bez DPH z položek (netto) příjemky. |
PRODC |
Prodejní cena šarže položky příjemky. |
SKC |
Skladová cena z položek příjemky. |
V_NAKL |
Vedlejší náklady z položek příjemky. |
Pro typ VY:
BRUTTO |
Částka s DPH z položek výdejky. |
BR_UCH |
Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda. |
DPH |
DPH z položek výdejky. |
NAKLAD |
Nákladová cena z položek výdejky. |
NETTO |
Částka bez DPH z položek (netto) výdejky. |
PRODC |
Prodejní cena šarže položky výdejky. |
SKC |
Skladová cena z položek výdejky. |
KC_PL |
Plánovaná skladová cena z položek výdejky. |
SKC_ZB |
Skladová cena z karty zboží. |
SPOTRD |
Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení křížku Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem. |
Pro typ PE:
BR_UCH |
Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda. |
NAKLAD_NA |
Nákladová cena na sklad z položek převodky. |
NAKLAD_ZE |
Nákladová cena ze skladu z položek převodky. |
PRODC_NA |
Vstupní prodejní cena šarže položky (Na) převodky. |
PRODC_ZE |
Výstupní prodejní cena šarže položky (Ze) převodky. |
SKC_NA |
Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad. |
SKC_ZE |
Skladová cena ze skladu - pole Cena ze skladu. |
Pro typ VR:
NAKLAD |
Nákladová cena položky průvodky. |
PRODC |
Prodejní cena šarže položky průvodky. |
SKC_P |
Skladová cena ve výrobě (plán) – plánovaná cena z položky nebo hlavičky průvodky. |
SKC_V |
Skladová cena ve výrobě – skutečná cena z položky nebo hlavičky průvodky |
Pro typ PZ, VZ, OP, OV:
BR_UCH |
Brutto hlavičky - částka na účet – celková částka dokladu mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda. |
BRUTTO |
Částka s DPH dokladu. |
DPH |
DPH - částka DPH dokladu. |
NETTO |
Částka bez DPH - částka netto dokladu. |
Pro typ PM:
AKTUALNI_1 |
Aktuální cena 1. plánu. |
AKTUALNI_2 |
Aktuální cena 2. plánu. |
AKTUALNI_3 |
Aktuální cena 3. plánu. |
CASTKA |
Částka dokladu. |
CASTKA2 |
Částka 2 dokladu. |
Korekce |
Částka Korekce dokladu. |
ODPIS_1 |
Odpis 1. plánu. |
ODPIS_2 |
Odpis 2. plánu. |
ODPIS_3 |
Odpis 3. plánu. |
VSTUPNI_1 |
Vstupní cena - 1. plán. |
VSTUPNI_2 |
Vstupní cena - 2. plán. |
VSTUPNI_3 |
Vstupní cena - 3. plán. |
ZUSTATKOVA_1 |
Zůstatková cena - 1. plán. |
ZUSTATKOVA_2 |
Zůstatková cena - 2. plán. |
ZUSTATKOVA_3 |
Zůstatková cena - 3. plán. |
Pro typ MA:
C_ZVYS |
Částka posledního zvýšení ceny majetku. |
C_ZVYS1 |
Částka posledního zvýšení jiná - 3. plán. |
CASTKA |
Částka položky – částka položky majetku. |
DA_PLAN |
Daňový odpis – výše daňového odpisu. |
PROD_C |
Prodejní cena – prodejní cena majetku. |
SKUT_C |
Skutečná cena – aktuální cena majetku. |
UC_PLAN |
Účetní odpis – výše účetního odpisu. |
VSTUP_C |
Vstupní cena majetku. |
VSTUP_POL |
Vstupní cena z položky majetku. |
ZUST_C |
Zůstatková cena účetní. |
ZUST_D |
Zůstatková cena daňová. |
ZUST1 |
Zůstatková cena jiná - 3. plán. |
ZVYS_1 |
Zvýšená cena jiná - 3. plán. |
ZVYS_C |
Zvýšená cena majetku. |
Pro typ MD:
CASTKA |
Částka položky. |
POJ_O |
Pojištění organizace – výše částky pojištění placené organizací. |
RPOJ_O |
Rozdíl zaokrouhlení soc. pojištění organizace. |
Pro typ BA:
Měna bankovního účtu |
Měna bankovního účtu. |
Měna doplňková |
Měna doplňková z položky bankovního výpisu typ Příjem / Výdej. |
Měna placeného dokladu |
Měna placeného dokladu – měna dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem. |
Pro typ PO:
Měna placeného dokladu |
Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem. |
Měna pokladny |
Měna pokladny. |
Pro typ IN:
Měna dokladu |
Měna dokladu. |
Měna placeného dokladu |
Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným interním dokladem. |
Pro typ PR:
Měna objednávky |
Měna objednávky – měna nadřízeného dokladu. |
Pro typ VY:
Měna zakázky |
Měna zakázky – měna nadřízeného dokladu.. |
Pro typ PF, VF:
Měna faktury |
Měna faktury. |
Měna zálohy |
Měna zálohy - měna z čerpané zálohy. |
Pro typ PZ, VZ:
Měna zálohy |
Měna zálohy. |
Pro typ OP, OV:
Měna dokladu |
Měna dokladu. |
Pro typ MD:
Měna ze mzdových údajů |
Měna ze mzdových údajů (lze použít jen pro částku "CASTKA"). |
Pro typ BA:
BANKA(6) |
Banka – kniha bankovního výpisu. |
CI_FZ(N7) |
Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem. |
CI_ZO(N7) |
Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem. |
CISLO(N7) |
Číslo dokladu - číslo bankovního výpisu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky bankovního výpisu. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, období a číslo placeného dokladu. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky bankovního výpisu. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky bankovního výpisu. |
FIRMA(20) |
Název firmy z položky bankovního výpisu. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy z položky bankovního výpisu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem. |
MENA(4) |
Měna bankovního výpisu. |
NAZEV(12) |
Popis/Název položky bankovního výpisu. |
OB_FZ(5) |
Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem. |
OB_ZO(5) |
Období zakázky/objednávky - období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období bankovního výpisu. |
POPIS_FZ(5) |
Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem. |
STRED(12) |
Středisko z položky bankovního výpisu. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
Pro typ PO:
CI_FZ(N7) |
Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem. |
CI_ZO(N7) |
Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem. |
CISLO(N7) |
Číslo dokladu – číslo pokladního dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky pokladního dokladu. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, období a číslo placeného dokladu. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky pokladního dokladu. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky pokladního dokladu. |
FIRMA(20) |
Název firmy z položky pokladního dokladu. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy z položky pokladního dokladu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem. |
MENA(4) |
Měna pokladního dokladu. |
NAZEV(12) |
Popis/Název položky pokladního dokladu. |
OB_FZ(5) |
Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem. |
OB_ZO(5) |
Období zakázky/objednávky - období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období pokladního dokladu. |
POKL(6) |
Pokladna – kniha pokladního dokladu. |
POPIS_FZ(12) |
Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem. |
STRED(12) |
Středisko z položky pokladního dokladu. |
TEXT(12) |
Popis dokladu - popis pokladního dokladu. |
TEXT_P(12) |
Přijato od/Vydáno komu z položky pokladního dokladu. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
Pro typ IN:
CI_FZ(N7) |
Číslo placeného dokladu - číslo dokladu, placeného účtovaným interním dokladem. |
CIN(N7) |
Číslo dokladu – číslo interního dokladu. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, období a číslo placeného dokladu. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky interního dokladu. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky interního dokladu. |
FIRMA(20) |
Název firmy z položky interního dokladu. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy z položky interního dokladu. |
MENA(4) |
Měna interního dokladu. |
NAZEV(16) |
Název položky interního dokladu. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období interního dokladu. |
OB_FZ(5) |
Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným interním dokladem. |
POPIS_FZ |
Popis placeného dokladu - popis dokladu, placeného účtovaným interním dokladem. |
KNIHA(2) |
Kniha dokladu – kniha interního dokladu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha placeného dokladu - kniha dokladu, placeného účtovaným interním dokladem. |
STRED(12) |
Středisko z položky interního dokladu. |
TEXT(12) |
Popis dokladu – popis z hlavičky interního dokladu. |
TEXT_P(12) |
Popis položky interního dokladu. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
Pro typ PF:
CFAK(N7) |
Číslo faktury. |
COBJ(N7) |
Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky faktury. |
CZBO(N7) |
Interní číslo z karty zboží. |
DOKLAD() |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DOKLAD_Z() |
Kniha, období a číslo čerpané zálohy. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky faktury. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky faktury. |
FIRMA(20) |
Firma – název firmy, na kterou je vystavena faktura. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura. |
MENA(4) |
Měna faktury. |
MNOZ(12) |
Množství na položce faktury. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období faktury. |
OBOBJ(5) |
Období objednávky, ke které se váže účtovaná faktura. |
KNIHA(2) |
Kniha – kniha faktury. |
STRED(12) |
Středisko z položky faktury. |
POPIS(12) |
Popis faktury. |
ZBOZI(12) |
Zboží – název zboží položky faktury. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
Pro typ VF:
CFAK(N7) |
Číslo faktury. |
CPOL(N7) |
Číslo položky faktury. |
CZAK(N7) |
Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu. |
CZBO(N7) |
Interní číslo z karty zboží. |
DOKLAD() |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DOKLAD_Z() |
Kniha, období a číslo čerpané zálohy. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky faktury. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky faktury. |
FIRMA(20) |
Firma – název firmy, na kterou je vystavena faktura. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura. |
MENA(4) |
Měna faktury. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období faktury. |
OBZAK(5) |
Období zakázky - období zakázky, ke které se váže účtovaná faktura. |
KNIHA(2) |
Kniha faktury. |
STRED(12) |
Středisko z položky účtované faktury. |
POPIS(12) |
Popis faktury. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
ZBOZI(12) |
Zboží – název zboží položky faktury. |
Pro typ PR:
CIPR(N7) |
Číslo příjemky. |
COBJ(N7) |
Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky příjemky. |
CZBO(N7) |
Interní číslo z karty zboží. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky příjemky. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky příjemky. |
FIRMA(20) |
Firma – název firmy, na kterou je vystavena příjemka. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena příjemka. |
MENA(4) |
Měna příjemky. |
OBDOBI(5) |
Obdob dokladu - období příjemky. |
OBOBJ(5) |
Období objednávky - období objednávky, ke které se váže účtovaná příjemka. |
KNIHA(2) |
Kniha příjemky. |
STRED(12) |
Středisko z položky účtované příjemky. |
POPIS(12) |
Popis příjemky. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
ZBOZI(12) |
Zboží – název zboží položky příjemky. |
Pro typ VY:
CIVY(N7) |
Číslo výdejky. |
CPOL(N7) |
Číslo položky výdejky. |
CZAK(N7) |
Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu. |
CZBO(N7) |
Interní číslo z karty zboží. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
DPHP(N2) |
Procento DPH z položky výdejky. |
DPHSAZ(4) |
Zkratka sazby daně z položky výdejky. |
FIRMA(20) |
Firma – název firmy, na kterou je vystavena výdejka. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena výdejka. |
MENA(4) |
Měna výdejky. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období výdejky. |
OBZAK(5) |
Období zakázky - období zakázky, ke které se váže výdejka. |
KNIHA(2) |
Kniha výdejky. |
STRED(12) |
Středisko z položky účtované výdejky. |
POPIS(12) |
Popis výdejky. |
TYPDANE(2) |
Zkratka typu daně. |
ZBOZI(12) |
Zboží – název zboží položky výdejky. |
Pro typ PE:
CPOL(N7) |
Číslo položky převodky. |
CPRE(N7) |
Číslo převodky. |
DOKLAD |
Kniha, období a číslo dokladu. |
FIRMA(20) |
Firma z převodky. |
FIRZKR(12) |
Zkratka firmy z převodky. |
MENA(4) |
Měna převodky. |
POPIS(12) |
Popis z hlavičky převodky. |
KNIHA(2) |
Kniha převodky. |
OBDOBI(5) |
Období dokladu - období převodky. |
STRED(12) |
Středisko z položky převodky (pole Na středisko). |
ZBOZI(12) |
Zboží – název zboží položky převodky. |
Sestavy nad kontací
Sestavy nad Kontacemi naleznete v Katalogu sestav.
Souvztažnosti - položky
V knize Souvztažnosti - položky se zobrazují položky souvztažností zvoleného typu. Můžeme zde provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností pomocí funkce Hromadná změna parametrů.
Obr.: Kniha Souvztažnosti - položky pro typ "IN"
V této knize můžeme provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností. Položky označíme hvězdičkou a spustíme hromadnou akci Hromadná změna parametrů. Ve vstupním formuláři funkce se zobrazí parametry, zadané na aktuální položce souvztažnosti. Zatržením označíme parametry, které chceme změnit, a zadáme hodnotu parametrů.
Obr.: Vstupní formulář funkce Hromadná změna parametrů - změna parametrů Referent MD a Referen D
Párovací symboly
Párovací symboly se používají k párování prvotních a účetních dokladů. Nejčastěji se používají pro kontrolu pohybů na účtu 131 - Pořízení zboží, 111 - Pořízení materiálu. Při likvidaci Faktur přijatých a Příjemek se vytvoří párovací symbol (obvykle číslo Objednávky vydané) a při zaúčtování se uloží do účetních dokladů. Poté je možné kontrolovat, jestli ke všem Příjemkám existují Faktury přijaté a jsou-li na Příjemkách správné skladové ceny.
Dalším způsobem využití může být:
- párování faktury / zálohy a její platby (dle variabilního symbolu),
- párování zálohové faktury a faktury obsahující odpočet této zálohy,
- párování faktury přijaté na vedlejší náklady spojené s pořízením zboží s příjemkami na toto zboží apod.
Párovací symboly vkládáme buď do účetních dokladů, nebo do prvotních dokladů. V účetnictví je možné vytvářet párovací symboly jen u saldokontních účtů. Proto musíme v účetním rozvrhu účty, které chceme takto používat, označit jako saldokontní (viz kapitola Účetnictví - Účetní rozvrh).
Obr.: Číselník Párovací symboly
Číselník Párovací symboly můžeme otevřít ze stromu Účetnictví - Základní nastavení účetnictví - Párovací symboly. Pomocí kláves Alt+F10 se můžeme přepínat mezi seznamem párovacích symbolů pro jednotlivé saldokontní účty (výběr příslušného účtu klávesou Enter) a seznamem párovacích symbolů prvotních dokladů (pomocí klávesy Esc). Účet lze také vybrat v náhledu záznamu v části Nastavení.
Druhou možností je zobrazit číselník Párovací symboly v poli Párovací symbol v účetním dokladu. Zobrazený číselník obsahuje tabulku všech párovacích symbolů pro daný saldokontní účet. Tento účet je zobrazen v horní liště.
Samostatný číselník Párovací symboly prvotních dokladů zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotním dokladu.
Popis jednotlivých sloupců:
Spárováno |
Označení spárovanosti párovacího symbolu. |
Zkratka |
Pole Zkratka obsahuje párovací symbol. |
Popis |
Bližší popis párovacího symbolu. |
Obrat MD, Obrat D |
Obrat Má Dáti a Dal párovacího symbolu se automaticky aktualizuje při uložení položky účetního deníku. Pokud je Obrat Má Dáti a Dal stejný, je párovací symbol spárovaný, v opačném případě je nespárovaný. |
Základní údaje
Na záložce Základní údaje se zobrazují všechny účetní doklady, na kterých je tento párovací symbol zadán.
Obr.: Kniha Párovací symboly - záložka Základní údaje
Práce s párovacími symboly
Párovací symboly se mohou zadávat těmito způsoby:
- pomocí souvztažností,
Párovací symboly zadáváme v dané souvztažnosti do pole Párovací symbol pouze pomocí parametrů. Konkrétní párovací symbol se automaticky vytvoří při účtování. Do párovacího symbolu se tedy v závislosti na zadaném parametru bude dosazovat číslo zakázky/objednávky, kód zakázky, číslo faktury, variabilní symbol, osobní číslo ve mzdách, párovací symbol z prvotního dokladu, párovací symbol z faktury apod. Pokud je zadáno vytváření párovacího symbolu pro účet, který není saldokontní, párovací symbol se nevytvoří. |
- zadáním do položky účetního deníku,
Párovací symbol je možné zadávat v položce účetního dokladu v Účetním deníku nebo při účtování prvotního dokladu. |
- zadáním do prvotního dokladu.
Párovací symbol je možné zadávat v poli Párovací symbol v prvotním dokladu. V kontaci, kterou použijeme pro zaúčtování tohoto dokladu, musí být v poli Párovací symbol uveden parametr Párovací symbol z prvotního dokladu. Samozřejmě také platí, že účet, pro který bude párovací symbol vytvořen, musí být saldokontní. V poli Párovací symbol lze pomocí ikony spustit funkci Vybrat PS z účtu - vybereme saldokontní účet a pak párovací symbol, který chceme do dokladu vložit. |
- párováním v Hlavní knize, viz kap. Hlavní kniha - Párovací symboly.
Pro výpis všech nespárovaných dokladů se používá sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění, která se spouští nad Hlavní knihou. V Hlavní knize na záložce Pohyby vybraného účtu klávesami Alt+F10 nastavíme příslušný interval period, pro který kontrolu provádíme. Na sestavě Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění nastavíme parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“ a sestavu vytiskneme.
Obr.: Sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění s parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“
Funkce nad párovacími symboly
Alt+F3 |
Aktualizace pole Spárováno zobrazeného účtu podle toho, zda je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou shodné - zapnuto), nebo nespárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou různé - vypnuto). |
Alt+Shift+F3 |
Aktualizace pole Spárováno párovacích symbolů všech účtů. |
Ctrl+F3 |
Provádí přepočet obratů párovacích symbolů zobrazeného účtu. |
Ctrl+Shift+F3 |
Provádí přepočet obratů všech párovacích symbolů. |
Sestavy nad párovacími symboly
Sestavy nad Párovacími symboly naleznete v Katalogu sestav.
Parametry uživatele
V Parametrech uživatele na 3. straně jsou pro Účetnictví dostupné parametry:
V likvidaci nehlásit prázdné účty |
Zapnuto - pokud nemáme nastaveny účty pro Md a Dal, program nás při likvidaci a zaúčtování na toto neupozorní, avšak nedovolí doklad takto uložit. Vypnuto - nemáme-li v kontaci nadefinovány účty pro strany Md a Dal, program nás na toto upozorní a nedovolí doklad uložit. |
Příjemky, výdejky - rozdíl přičíst k první položce Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta |
Zapnuto - při účtování položek příjemky nebo výdejky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu. Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen. |
Převodky - rozdíl přičíst k první položce Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta |
Zapnuto - při účtování položek převodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu. Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen. |
Průvodky - výpočet částky z účtovaných položek |
Zapnuto - vypočítá částku pouze z těch položek, které jsou určeny k účtování. Vypnuto - vypočítá částku ze všech položek na průvodce. |
Průvodky - rozdíl přičíst k první položce Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta |
Zapnuto - při účtování položek průvodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu. Vypnuto - případný rozdíl ze všech položek průvodky se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen. |
Max. rozdíl pro parametr částky BR_UCH Max. rozdíl |
Zapnuto - zaúčtuje se hodnota kontace jen do zadané meze. Je-li hodnota parametru větší než hodnota zadané meze, nebude parametr částky BR_UCH zaúčtován. Vypnuto - hodnota tohoto parametru se zaúčtuje bez omezení. |
Nastavení údajů v knihách a dokladech
Dříve, než začneme v IS K2 pořizovat prvotní doklady, měli bychom správně vyplnit určité údaje důležité pro účtování. Jedná se o údaje v nastavení knih a na kartě Zboží.
Důležité údaje v nastavení knih
Knihy: |
Důležitá pole: |
Knihy prodeje |
|
|
|
Knihy nákupu |
|
|
|
Knihy skladů |
|
|
|
Knihy výroby |
|
|
|
Sklady |
|
|
|
Pokladny |
|
|
|
Bankovní účty |
|
|
|
Knihy interních dokladů |
|
|
|
Knihy ostatních pohledávek |
|
|
|
Knihy ostatních závazků |
|
Obr.: Nastavení Knihy prodeje (nastavení Knihy nákupu je podobné)
Obr.: Nastavení Knihy skladů
Obr.: Nastavení Skladu
Obr.: Nastavení Pokladny (nastavení Bankovního účtu je podobné)
Obr.: Nastavení Knihy interních dokladů
Důležité údaje na kartě Zboží
Na kartách Zboží, které představují nezbožní položky (např. balné, dopravné apod.), musí být vyplněno pole Účet – nákup a Účet – prodej (záložka Daně a účtování na kartě Zboží).
Obr.: Karta Zboží - záložka Daně a účtování
U zbožních položek musí být nastaven druh účtování (vyplněno pole Druh účtování na záložce karty Daně a účtování). Pokud je na položce dokladu zadána šarže, má přednost Druh účtování na kartě Šarže (pokud není prázdný).
Důležité údaje na dokladech
Jestliže jsou správně vyplněny důležité údaje v nastavení Knih a na kartách Zboží, ve většině dokladů se pak důležitá pole pro účtování vyplní automaticky.
Ručně upravujeme Pokladní doklady, Interní doklady a Bankovní výpisy, pokud nejsou platbou faktury, zálohy, ostatního závazku, ostatní pohledávky nebo závazku z mezd - v takovém případě musíme na položce vyplnit pole Účet.
Obr.: Položka Pokladního dokladu
Doplnění důležitých údajů na potvrzených dokladech
Pokud začneme pořizovat prvotní doklady a nemáme ještě správně nastaveny Knihy, v dokladech mohou některé důležité údaje chybět. (Chybu objevíme nejpozději při účtování dokladu). Abychom nemuseli doklady odpotvrzovat (zejména faktury a skladové doklady), využijeme funkce Hromadné akce.
Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých nejsou zadány kontace. Faktury opravíme.
Postup:
- Na fakturách přijatých vytvoříme filtr všech faktur, které nemají zadanou kontaci - podmínka filtru Kontace je prázdná.
Obr.: Podmínka filtru Kontace je prázdná
- Doklady ve filtru označíme hvězdičkou. Na těchto dokladech pustíme z ribbonu hromadnou akci Změna kontace. Ve formuláři Změna kontace zatrhneme pole Kontace (pro hlavičky i pro položky) a zadáme hodnotu.
Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace
Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých není zadán účet. Faktury opravíme.
Postup:
- Na fakturách přijatých vytvoříme filtr všech faktur, které nemají zadán účet - podmínka filtru Účet je prázdné.
Obr.: Podmínka filtru Účet je prázdný
- Doklady ve filtru označíme hvězdičkou. Na těchto dokladech pustíme z ribbonu hromadnou akci Změna kontace. Ve formuláři Ve formuláři Změna kontace zatrhneme pole Účet a zadáme hodnotu účtu.
Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace