Předchozí

Následující

Book Contents

Book Index

Funkcie z ribbonu knihy Rad EDI správ

Zaradenie prijatých správ - funkcia prejde adresáre pre importy správ a zaradí ich do radu EDI správ.

Spracovať správu - pokiaľ je akcia spustená nad jedným záznamom, potom funkcia prejde validáciu správy a nastaví stav. Pokiaľ je spustená akcia Spracovať správy (ribbon a záložka hromadné akcie), potom pre označené záznamy bude vykonávaná validácia a prípadné spracovanie označených správ.

Book Contents

Book Index

Príklad č.1 - Pokus o vytvorenie správy Invoic (neexistujúci EAN na položke tovaru)

Založíme zákazku na odberateľa BRAVO. Zákazka má dve položky a to tovar METAXA 3* a MISS ASX. Len položka Metaxa 3* má vyplnené GLN (teda má vyplnené pole Skratka 2). Tovar MISS ASX vyplnené pole Skratka 2 nemá. Pokiaľ vydanú faktúru potvrdíme (a v Správe multi company je začiarknuté pole Pri potvrdení dokladu automaticky spracovať EDI), potom sa objaví automaticky daný záznam v knihe Rad EDI správ. Správa má v poli Stav nastavenú hodnotu Zaradené.

Pokiaľ spustíme akciu Spracovať správu, potom sa nastaví stav Chyba dát pri pokuse o vytvorenie správy. Neprebehne korektne validácia tejto správy, pretože boli nájdené chyby.

pic_6708

Obr.: Chyba dát pri pokuse o spracovanie správy

V dolnej časti je zoznam chýb. V tomto prípade je potrebné vyriešiť chyby pri tovare MISS ASX, ktoré nemá vyplnený EAN kód. To je dôvod, prečo zobrazí riadok s textom „chýbajúca hodnota elementu article ean“. Pokiaľ klávesom Enter rozklikneme tento riadok dostaneme sa na príslušnú kartu tovaru a tu môžeme záznam editovať o príslušný EAN kód. Pokiaľ by sme stlačili kláves Enter na ďalšom riadku s hlásením chýb pri popise „chýbajúca hodnota elementu „net price“, potom sa dostaneme na príslušný doklad a nastavíme cenu na položke, ktorá nesmie byť nulová- Opravený doklad potvrdíme a nad týmto záznamom potom znovu spustíme akciu Spracovať správu.

pic_6709

Teraz už validácia prebehne bez chyby a dôjde k vytvoreniu xml správy. Pole Stav sa zmení na Odoslané.

Book Contents

Book Index

Pôvodné EDI

Book Contents

Book Index

EDI - Predaj

Táto kapitola sa venuje pôvodnému EDI. Tieto skripty sú vo verzií K2 ori podporované, ale nové požiadavky sa už riešia len do novej EDI (porzi minulá kapitola).

EDI.PAS – import/export správ pre elektronickú výmenu dát

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

Book Contents

Book Index

Inštalácia

PIM_616.png

Obr.: Nastavenie Formy objednávky v IS K2

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z obdobia, ktoré je zadané parametrom Edi_Dir a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\IN\Orders

Adresár, z ktorého sa importujú xml objednávky do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\IMPORTED

Adresár, do ktorého sa ukladajú úspešne importované xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv

Adresár, z ktorého sa importuje xml potvrdenie o príjme do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\BadAddr

Adresár, do ktorého sa ukladajú chybné xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\OUT

Adresár, do ktorého sa ukladajú všetky exportované xml správy.

Zadávanie EAN kódov v IS K2 pre K2–EDI:

Zákazníci

EAN kód zadávame na 1. stranu karty Dod./Odb. do poľa Skratka 2. EAN je možné zadať tiež do špeciálneho poľa. V tomto prípade je nutné nastaviť parameter BuyerEANField.

Tovar

EAN kód môžeme zadať buď do poľa Skratka 2 na 1. strane karty Tovar alebo ako “čiarový kód” na 1. strane Tovaru alebo na 4.strane Tovaru v Dodávateľských cenách ako kód dodávateľa. EAN je možné nastaviť tiež do špeciálneho doplnkového poľa a to ako na 1. strane karty Tovaru, tak na 4. strane. K tomu slúži parameter GoodsEANField.

Priorita použitia EAN: Pokiaľ je nastavený parameter skriptu SupplierCode na hodnotu True (implicitne je False), potom sa použije EAN, ktorý je zadaný v dodávateľských kódoch pre daného dodávateľa na 4.strane karty Tovaru v Dodávateľských cenách. Pokiaľ je nastavený parameter GoodsEANField berie sa zo zodpovedajúceho doplnkového poľa. Pokiaľ v dodávateľských kódoch nie je zadaný EAN, použije sa EAN z čiarových kódov. Pokiaľ nie je zadaný ani tu, potom sa použije EAN zo Skratky 2.

Pokiaľ je EAN zadaný v gride pre čiarové kódy (je možné zadať viacero kódov), do EDI sa použije ten, ktorý má začiarknutý príznak EAN (a zároveň skladová jednotka sa rovná tej na doklade). Pokiaľ má viacero EAN-ov začiarknutý príznak, použije sa prvý z nich, ktorý spĺňa podmienku, že skladová jednotka sa rovná tej na doklade.

Book Contents

Book Index

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra

Dátový typ

Popis

Implicitná hodnota

AllowSameOrderNo

Boolean

True - Pridáva k číslu objednávky 001,002....

False

autoGen

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa správy INVRPT budú vytvárať automaticky.

False

AutomaticFill

Boolean

True - Automatické plnenie vhodnými faktúrami, dodacími listami a stavmi zásob.

True

basicRate

Integer

Základná sadzba DPH. Podľa skratky ZS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou základnou sadzbou dane ako je implicitná (ZS), je nutné túto daň zadať parametrom (číselnou hodnotou).

 

BatchPath

String

Vstupná dávka pre prípravu dát.

‘‘

bookOrd_from_delivery_ean

Boolean

Kniha pre import zákaziek sa hľadá pri CDo alebo CD1.

True

BuyerEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.

Skr1

CDoToBuyer

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom kupujúci je CDo, inak CD1.

True

CDoToDelivery

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom miesto dodania je CDo, inak CD1.

False

CDoToInvoice

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom fakturačné miesto je z CDo, inak z CD1.

True

CDoToOrderer

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom objednávateľ je z CDo, inak z CD1.

True

ContractCode

String

Kód zákazky.

-

CostCentre

String

Stredisko.

-

ChangeCdoCd1

Boolean

Pokiaľ je False, potom patrí do CDo zákazník z buyer_ean. Pokiaľ je True, potom patrí do CD1 zákazník z buyer_ean.

False

CreateBookingNote

Boolean

True - Vytvorí rezervačný list.

False

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory predaja).

False

DeliveryNoteOnInvoice

Boolean

True - Exportuje číslo dodacieho listu na faktúre.

False

DeliveryTerms

String

Spôsob odberu.

-

DeliveryTime

String.

Termín dodania.

-

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - Je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným súborom.

'C:\K2EDI\'

EDITEL_tag_interchange

Integer

Údaj v hlavičke XML súboru.

0

EDITEL_tags

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom v hlavičke pribudne údaj EDITEL_tag_interchange.

False

Export_VarS

Boolean

True - Namiesto čísla faktúry v K2 tvare exportuje variabilný symbol (pri faktúrach).

False

FillOrderLineNumber

Boolean

True - plní sa element "order_line_number" v správe ORDRSP. Plní sa tu hodnota z poľa OrigItemZ z položiek faktúry.

False

foreign_ex

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa vezme mena podľa zákazníka.

False

genTime

TTime

Čas, kedy sa začnú vytvárať správy INVRPT.

23:59:59

GoodsEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).

 

idTypeGoods_G

Integer

Číslo typu tovarovej položky.

1

idTypeGoods_P

Integer

Číslo typu položky - Obal.

4

impPrefix

Integer

Prefix.

0

ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote

Boolean

Áno - niektoré polia sa pri exporte faktúry plnia z výdajky; Nie - polia sa plnia z dodacieho listu. Jedná sa o polia Číslo dodacieho listu, Dátum vystavenia dodacieho listu, Dátum dodania a Miesto dodania.

False

MyEANCode

String

Môj EAN kód.

'999999999999'

MergePackaging

Boolean

True - Zapne funkciu zlúčenia tovaru a obalu do jednej položky.

False

ModeOfTransport

String

Spôsob dopravy.

-

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).

False

OldAddressFillingLogic

 

False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.

True

paymentMethod

String

Spôsob platby na zákazke.

‘Prevodom‘

PoznCiDLV

String

Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla dodacieho listu.

Napr. do poznámky typu CD (Druh poznámky "popis na 60 znakov") sa vloží formát KKYY@CI(NXX), kde znaky 'KK' slúžia ako identifikátor knihy (napr. rada '10'), znaky 'YY' predstavujú prefix (napr. '10' pre rok 2010), XX je číslo v tvare napr. '06', ktoré definuje počet miest pre číslo dokladu.

Príklad: Pokiaľ bude na knihe predaja pre príslušný prefix vložená poznámka CD vo formáte 1010@CI(N06), potom číslo dodacieho listu 10/2010/234 bude mať v EDI formát 1010000234. Pokiaľ parameter nebude vyplnený alebo poznámka neexistuje, formát v EDI bude 10/2010/234.

‘‘

PoznCiFAV

String

Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla faktúry. (pozri popis parametra PoznCiDLV). Pokiaľ má byť formát pre faktúru iný ako pre dodací list, je možné definovať na knihe predaja ďalšiu poznámku napr. 'CV'

‘‘

Price4DecPlaces

Boolean

Zobrazovať v "*.xml" dokladoch ceny na 4 desatinné miesta.

False

radaDok

String

Kniha dokladu.

‘10,20‘

radaZak

String

Kniha pre import zákaziek.

‘10‘

reducedRate

Integer

Znížená sadzba DPH. Podľa skratky SS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou zníženou sadzbou dane ako je implicitná (SS), je nutné zadať túto daň parametrom (číselnou hodnotou).

 

rounding

Boolean

Nerozpúšťanie.

False

RoundQuantity

Integer

Zaokrúhlenie množstva na faktúre, určuje počet číslic pre zaokrúhlenie (-3 = 3 des. miesta).

-3

RozsireniAdresati

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom pri vytváraní zákazky naplniť rozšírených adresátov.

False

StorehouseEAN

String

Explicitný EAN kód distribučného skladu dodávateľa.

‘‘

SupplementAbbrBI

String

Parameter pre zadanie skratky dodatku mandanta so spisovou značkou.

OR

supplier

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa pre vytváranie správy INVRPT berú do úvahy iba tí zákazníci, ktorí sú dodávateľmi.

False

SuppressUnitControl

Boolean

True - Obmedzí kontrolu mernej jednotky pri importe na EAN (pri vypnutom parametri hľadá ďalej podľa skratky jednotky).

False

UnitDescription

Boolean

True - Pri importe objednávky sa merná jednotka dosadí podľa popisu pri EANe (musí obsahovať skratku dosadzovanej jednotky, množstvo sa nemení) + export popisu pri EANe ako jednotky pri faktúrach a dodacích listoch.

False

UseICDPH

Boolean

True - Použiť IČDPH z dodatku mandanta.

False

setEncoding

String

Kódovanie xml správ. Ďalšie alternatívy sú:

  • 'windows-1250' ... Central European alphabet
  • 'windows-1252 ... Windows Code Page
  • 'UTF-16' ... Unicode 16

'UTF-16'

showXmlLog

Boolean

Hodnota True zobrazí log po importe a exporte xml správ.

True

SloucitPolozkyFAV

Boolean

Pri načítaní faktúr vydaných zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.

False

SloucitPolozkyDLV

Boolean

Pri načítaní dodacích listov zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.

False

ZobrazLogCen

Boolean

True - Zobrazovať log ceny.

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých strán

K2–EDI obsahuje záložku pre import objednávok a potvrdenia príjmov do IS K2, ďalej záložky pre export avíz o dodaní, faktúr, dodacích listov a stave skladových zásob. Poslednou záložkou je nastavenie K2–EDI. Užívateľ vidí iba tie záložky, ktoré sú mu povolené na strane Nastavenie. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Potvrdenie príjmov

Alt+P

Avízo o dodaní

Alt+A

Faktúry

Alt+F

Dodacie listy

Alt+D

Skladové zásoby

Alt+S

Nastavenie

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu základných parametrov pre export a import správ. Definujeme tu užívateľov, ich práva, nastavenia K2-EDI a zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy.

PIM_617

Obr.: Záložka Nastavenia

Užívatelia:

Tu vkladáme užívateľa, ktorý bude mať prístup do K2-EDI. Klávesom Ins alebo tlačidlom Nový sa zobrazí kniha Užívateľov, z ktorej môžeme pridávať užívateľov. Klávesom Del alebo tlačidlom Zmazať môžeme odobrať užívateľa.

PIM_618

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie užívateľa

Práva:

Zmenu práv užívateľa vykonávame na označenom zázname Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Ďalšou možnosťou je stlačenie tlačidla Zmena práva. Pokiaľ je v stĺpci 'P' písmeno 'A', potom má užívateľ na daný modul právo. Pokiaľ je v stĺpci písmeno 'N', potom nemá právo na daný modul.

Dodávatelia/Odberatelia:

Tu vkladáme všetkých zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy. Zákazníkov vkladáme z knihy Dod./Odb. Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_619

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie zákazníkov

Užívateľské nastavenia:

Pole Po spustení označiť všetko slúži k automatickému označovaniu záznamov po spustení K2-EDI. Jednotlivé písmená označujú druhy záznamov, na ktoré chceme aplikovať funkciu.

Pole Stav skladových zásob slúži k automatickému generovaniu správ INVRPT. Pokiaľ ich začiarkneme a zvolíme čas, potom sa budú v daný čas každý deň generovať správy o stavoch skladových zásob pre všetkých zákazníkov/dodávateľov. Túto možnosť je možné ovplyvniť aj parametrami skriptu.

Ďalej je možné zmeniť obdobie z knihy Obdobia a knihu z knihy predaja. Podľa toho sa nám budú importovať faktúry a dodacie listy do K2-EDI.

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži k práci s objednávkami. Pre správny import objednávok je potrebné, aby bola v IS K2 pridaná možnosť EDI na 1. strane Zákaziek v tabuľke Forma objednávky možnosť EDI.

PIM_620

Obr.: Záložka Objednávky

Tabuľka obsahuje všetky objednávky, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\ORDERS pri XML režime. Kniha, do ktorej sa objednávka bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné meniť knihy objednávok po načítaní do K2-EDI a to stlačením klávesu Enter na knihe príslušnej objednávky.

PIM_621

Obr.: Výber knihy objednávky

Detail objednávky sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnej objednávke pomocou tlačidla Zobraziť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_622

Obr.: Detail objednávky

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import objednávok vykonáme tak, že si najskôr zvolíme objednávky, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie objednávok vykonáme klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

PIM_623

Obr.: Označenie objednávky

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené objednávky.

Importované objednávky sa ukladajú do archívu, ktorý je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných objednávkach.

PIM_624

Obr.: Archív importovaných objednávok

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrdenie objednávky

Táto záložka slúži pre export potvrdenia objednávok. Jedná sa o správu ORDRSP. Správu ORDRSP (Order response) zasiela dodávateľ zákazníkovi (spravidla obchodnému reťazcu) ako odpoveď na správu Objednávka (ORDERS). Táto správa slúži ako informácia pre odberateľa, že dodávka tovaru súhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuálnej kontroly jednotlivých položiek.

V IS K2 sa ako Potvrdenie objednávky exportujú Objednávky prijaté.

Záložka Potvrdenie objednávky je rozdelená do dvoch častí. Horná časť je zoznamom už vyexportovaných potvrdení. V spodnej časti formulára je uvedený zoznam Objednávok prijatých, tzn. jednotlivých potvrdení, ktoré je možné exportovať ako správu ORDRSP.

pic_3295

Obr.: Záložka Potvrdenie objednávky

Do formulára sa vždy načítajú pre export iba potvrdené Objednávky prijaté. Detail potvrdenia objednávky je možné zobraziť stlačením klávesu Enter na príslušnom zázname, tlačidlom Upraviť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Tu je možné ešte meniť niektoré údaje potvrdenia objednávky, napr. kód EAN alebo jednotlivé adresy.

pic_3296

Obr.: Detail Potvrdenie objednávky

Exportovať je možné iba označené Objednávky prijaté. Označenie záznamov vykonáme klávesom Medzerník. Označený záznam má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku. Export vykonáme stlačením tlačidla Export z K2.

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrdenie príjmu

Táto záložka slúži k práci s potvrdenými príjmami. Ku korešpondujúcej objednávke vytvorí faktúru. Pokiaľ je na potvrdenom príjme množstvo tovaru menšie ako je na objednávke, vytvorí dobropisovanú výdajku.

PIM_753

Obr.: Záložka Potvrdenie príjmu

Tabuľka obsahuje všetky potvrdenia príjmu, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv pri XML režime. Kniha, do ktorej sa potvrdenie príjmu bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné ju meniť stlačením klávesu Enter na knihe príslušného potvrdenia príjmu.

Detail potvrdenia príjmu sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnom potvrdení príjmu alebo stlačením tlačidla Zobraziť, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_755

Obr.: Detail potvrdenia príjmu

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import potvrdených príjmov vykonáme tak, že si najskôr zvolíme potvrdené príjmy, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie potvrdených príjmov vykonáme klávesom Medzerník. Označený potvrdený príjem má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

PIM_756

Obr.: Označenie potvrdenia príjmu

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené potvrdené príjmy.

Importované potvrdené príjmy sa ukladajú do archívu, ktoré je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných potvrdených príjmoch.

Book Contents

Book Index

Záložka Avízo o dodaní

Táto záložka slúži k práci s avízami o dodaní. Spodná tabuľka slúži pre vytváranie avíz o dodaní. Horná tabuľka slúži pre prehľad o už exportovaných správach.

PIM_625

Obr.: Záložka Avízo o dodaní

Vytvorenie avíza sa vykoná stlačením tlačidla Vytvoriť alebo pokiaľ sme v spodnej tabuľke stlačením klávesu Ins. Potom sa objaví formulár pre vytvorenie novej správy. Môžeme tu zmeniť dátum a čas. Tlačidlom Zmena vložíme príjemcu, dopravcu a miesto dodania z knihy Dod./Odb. Do poľa Text môžeme zadať 70 znakov dlhý informatívny text. Klávesom Ins sa vkladajú položky avíza z knihy Zákazky. Pokiaľ chceme položku odstrániť, nastavíme pravítko na požadovanú položku a stlačíme kláves Del. Editovanie počtu paliet vykonáme stlačením klávesu Enter na príslušnej položke v stĺpci Paliet. Správu uložíme stlačením tlačidla Uložiť.

PIM_626

Obr.: Formulár pre vytvorenie nového avíza

Pozn.: Čas dodania musí byť iný ako '00:00:00'!

Po uložení správy sa objaví avízo v spodnej tabuľke. Dá sa ešte dodatočne upraviť stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na vybranej správe. Po stlačení klávesu F12 dôjde k zobrazeniu dokladu zákazky.

Pokiaľ nebude vyplnený potrebný údaj, potom sa pri exporte zobrazí výpis chybových hlásení s položkami, ktoré chýbajú - pozri obrázok. Samotný export sa vykoná označením avíz, ktoré chceme odoslať a následným stlačením tlačidla Export z K2. Exportované avíza o dodaní sa zobrazujú v hornej tabuľke. Exportované avíza je možné mazať z archívnej databázy stlačením klávesu Del.

PIM_627

Obr.: Výpis chybových hlásení - zle zadaný čas dodania

V tomto formulári môžeme ešte dodatočne zmeniť dátum a čas dodania, príjemcu, dopravcu a miesto dodania. Potom ešte informatívny text a počty paliet pri objednávkach. Stlačením na tlačidlo Uložiť sa zaznamenajú zmeny.

Pokiaľ v spodnej tabuľke máme vytvorené správy, ktoré nechceme exportovať, môžeme ich zmazať buď všetky tlačidlom Zmaž všetko alebo iba tú, ktorú si označíme pravítkom a klávesom Del ju vymažeme.

Už exportované správy je možné prehliadať ich vybraním a stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_628

Obr.: Náhľad Avíza o dodaní

Book Contents

Book Index

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre export faktúr do správy INVOIC. V spodnej časti formulára sú zobrazené faktúry, ktoré je možné exportovať do "*.xml" správy INVOIC. Exportovať je tiež možné Dobropisy, tzn. doklady so začiarknutým príznakom Dobropisy. Doklad musí byť vytvorený štandardným skriptom Dobropisy (FA_DOB.pas). V opačnom prípade, nebude exportovaná faktúra ako Dobropis. Dostačujúce nie je ani ručné začiarknutie príznaku Dobropis na faktúre. Pokiaľ je faktúra exportovaná ako Dobropis, exportuje sa ako typ dokumentu 83 (element document_type) a ďalej sa plnia niektoré ďalšie elementy vo výslednom "*.xml" súbore.

Horná tabuľka slúži pre už exportované faktúry. Vlastný export sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované faktúry sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať faktúru, musíme ju stlačením klávesu Del vymazať z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať sa načítajú faktúry pre export.

PIM_629

Obr.: Záložka Faktúry

Detail faktúry zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom doklade. Na faktúre máme možnosť upraviť pole Objednávateľ, Fakturačné miesto a Miesto dodania.

PIM_630

Obr.: Formulár pre zobrazenie faktúry

Book Contents

Book Index

Záložka Dodacie listy

Táto záložka slúži pre export dodacích listov do správy DESDVE. V spodnej časti formulára sú naimportované tie dodacie listy vydané, ktoré je možné exportovať. Vlastný export sa vykoná označením dodacích listov a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované dodacie listy sa presunú do hornej časti formulára a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať dodací list, je nutné ho vymazať stlačením klávesu Del z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať dôjde k načítaniu dodacích listov pre export.

PIM_631

Obr.: Záložka Dodacie listy vydané

Detail dodacieho listu zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom dodacom liste. Na dodacom liste máme možnosť upraviť pole Fakturačné miesto a Miesto dodania.

PIM_632

Obr.: Formulár pre zobrazenie dodacieho listu vydaného

Book Contents

Book Index

Záložka Skladové zásoby

Táto záložka slúži pre export skladových zásob do správy INVRPT. V spodnej časti formulára sú zobrazení všetci zákazníci, ktorých sme vybrali na strane Nastavenia, príp. iba dodávatelia, pokiaľ je parameter supplier nastavený na hodnotu Áno. Pri stlačení na tlačidlo Export z K2 sa vytvoria správy o stave skladu podľa dodávateľov. Exportované správy sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Tie je možné vymazať stlačením klávesu Del. Pomocou tlačidla Aktualizovať sa znovu načítajú správy o stavoch skladových zásob.

PIM_633

Obr.: Záložka Skladové zásoby

Stlačením tlačidla Zobraziť, klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši na konkrétnej položke je možné zobraziť formulár dodávateľa so stavom tovaru na sklade, ktorý nám dodáva.

PIM_634

Obr.: Zoznam tovaru dodávaný dodávateľom a jeho stav na sklade

Rovnakým spôsobom si môžeme pozrieť detail už vygenerovaných správ o stavoch skladových zásob v hornej časti formulára.

Book Contents

Book Index

EDI - Nákup

Táto kapitola sa venuje pôvodnému EDI. Tieto skripty sú vo verzií K2 ori podporované, ale nové požiadavky sa už riešia len do novej EDI (porzi minulá kapitola).

Import/export správ pre elektronickú výmenu dát Nákup

Edi._K2_Purchase.pas

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

Nastavenie:

V IS K2 je potrebné pri objednávkach vydaných a faktúrach prijatých mať nastavenú formu objednávky na hodnotu EDI. Tiež je potrebné, aby boli vyplnené správne všetky EAN kódy zákazníkov (v poli Skratka 2) a tovar (v poli Čiarový kód alebo Skratka 2 alebo na 4.strane Tovar v Dodávateľských cenách). Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“. Potom je možné pridať v okne Nastavenia ďalších užívateľov a ich práva. Ďalej je nutné nastaviť parameter skriptu MyEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z období, ktoré sú zadané parametrom Edi_Dir, a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\LOG\

Pre logovacie súbory.

C:\K2EDI\XML\IN\Invoice

Pre súbory, ktoré sa budú importovať do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\NotImported\

Pre súbory, ktoré sa nepodarilo importovať do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\Imported\

Pre súbory importované do IS K2.

C:\K2EDI\XML\OUT\

Pre súbory exportované z IS K2.

Book Contents

Book Index

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra

Dátový typ

Popis

Implicitná hodnota

AutomaticFill

Boolean

Áno - automaticky sa načítajú doklady vhodné pre export. Nie - doklady sa načítajú až po prepnutí na konkrétnu záložku vo formulári.

True

BatchPath

String

Vstupná dávka pre prípravu dát.

"

BookDocExp

String

Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre export.

'11;21'

BookDocImp

String

Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre import.

'11'

BuyerEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.

 

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory nákupu).

False

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným súborom.

''C:\K2EDI\XML\'

ExtendedLogging

Boolean

Režim rozšíreného logovania.

False

GoodsEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).

 

GroupOrderItems

Boolean

True - pri exporte objednávky sa jej položky zoskupia podľa čísla tovaru (C_Zbo) a jednotky.

False

ImpPrefix

Integer

Implicitný prefix dokladov.

0

MyBuyerName

String

Pokiaľ je zadaný parameter, prepíše sa jeho hodnotou názov kupujúceho pri exporte objednávky.

 

MyEANCode

String

Môj Ean kód EAN - kód kupujúceho.

'999999999999'

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).

False

NoVATFillForForeignInvoices

Boolean

True - pri importe faktúry (pri faktúrach zo zahraničia) sa neprepisuje sadzba DPH. Podmienkou je, aby štát Dod./Odb., ktorého faktúra je importovaná, bol iný ako štát nastavený v parametroch mandanta.

False

OldAddressFillingLogic

Boolean

False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.

True

SetEncoding

String

Typ kódovania xml správ.

'UTF-16'

ShowXmlLog

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa bude pri importoch a exportoch zobrazovať log súbor. Pri chybe sa zobrazí vždy!

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých strán

K2–EDI – Nákup obsahuje záložku faktúr prijatých pre import do IS K2, potom záložku pre export objednávok vydaných, záložku pre export príjemiek a záložku pre nastavenie K2–EDI. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Príjemky

Alt+P

Faktúry

Alt+F

Nastavenie

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu parametrov a užívateľov. V sekcii Nastavenia je možné voliť obdobie a knihu, podľa ktorej sa budú načítavať doklady pre export a pre import.

Ďalej je možné vkladať užívateľov, ktorí budú môcť spúšťať tento skript a práva, ktoré budú mať. Vkladanie/rušenie užívateľov je možné vykonať tlačidlami alebo priamo na okne stlačením klávesov Ins/Del. Zmenu práv užívateľov je možné vykonať tlačidlom Zmeniť alebo stlačením klávesu Enter.

Spodné okno obsahuje zoznam zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať edi správy. To znamená, že sa budú načítavať iba tie doklady, ktoré prislúchajú k týmto zvoleným zákazníkom. Zákazníkov je možné pridávať/mazať stlačením klávesu Ins/Del na okne zákazníkov alebo tlačidlami Pridať/Zmazať.

PIM_635

Obr.: Záložka Nastavenia

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži pre export objednávok vydaných do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky objednávky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných objednávok vydaných.

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť objednávku a to nastavením pravítka na objednávku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter. Môžeme tu ešte zmeniť čas dodania, pripojiť popisný text a zmeniť fakturačné a dodacie miesto.

PIM_636

Obr.: Náhľad objednávky vydanej

Označenie objednávok, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré objednávky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká objednávka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad objednávky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

PIM_637

Obr.: Záložka Objednávky

Book Contents

Book Index

Záložka Príjemky

Táto záložka slúži pre export príjemiek do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky príjemky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných príjemiek

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť príjemku a to nastavením pravítka na príjemku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter.

PIM_757

Obr.: Detail príjemky

Označenie príjemiek, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená príjemka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré príjemky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká príjemka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad príjemky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

PIM_754.png

Obr.: Záložka Príjemky

Book Contents

Book Index

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre import faktúr prijatých do IS K2. V spodnom okne sú načítané všetky faktúry zo správnych xml EDI správ. Detailný pohľad na faktúru je možné zobraziť stlačením tlačidla Zobraziť alebo stlačením klávesu Enter. Voľné faktúry je možné importovať iba v základnej jednotke.

Import sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Import do K2.

PIM_638

Obr.: Záložka Faktúry

Book Contents

Book Index

EDI - Import faktúr prijatých

Od verzie PORTAL 4 je možné importovať EDI faktúry prijaté vo formáte INVOIC pomocou novo vytvorenej funkcie. Táto funkcia je všeobecná a bude doplnená o možnosť importu dokladov iných formátov ako je napr. ISDOC. Súčasťou funkcie sú 3 základné skripty.

Book Contents

Book Index

EDI Nastavenie importu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImpEdiSettings.pas

Popis skriptu: Skript pre konfiguráciu importu EDI faktúry.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

 

Prvým krokom pre import EDI faktúr vo formáte INVOIC je nastavenie importu. Nastavenie a konfigurácia základných aspektov importu EDI faktúry vykonávame pomocou skriptu EDI Nastavenie importu. Po spustení skriptu sa zobrazí súbor formulárov pre konfiguráciu.

Book Contents

Book Index

Doklady - EDI Nastavenie importu

Na záložke Doklady definujeme Typ dokladu, tzn., aký druh dokladu importujeme do IS K2, adresárovú štruktúru "*.XML" súborov, s ktorými funkciami pracuje a niektoré hlavičkové údaje. Jednotlivé typy dokladov, ktoré môžu byť funkciou importované, sú po spustení už doplnené.

pic_3441

Obr.: Záložka Doklady - EDI Nastavenie importu

Novú položku (typ dokladu) tu pridáme pomocou klávesu Insert. Zobrazí sa znovu niekoľko záložiek pre nastavenie.

pic_3442

Obr.: Dostupné nastavenia pre typ importovaného dokladu

Popis polí:

Názov

Popis

Typ dokladu

Typ importovaného dokladu. Pre EDI faktúru prijatú používame typ 1.

DocTypeName

Názov typu importovaného dokladu.

Maska súborov

Formát importovaného dokladu.

ItemAction

Pole pre upresnenie akcie pri importe dokladu (faktúry prijaté) s položkou, ktorá nie je na objednávke.

Dostupné možnosti:

  • iaError - pri importe sa zobrazí chybové hlásenie o neexistujúcej položke na objednávke.
  • iaIgnore - funkcia túto chybu ignoruje a doklad importuje.
  • iaCreate - funkcia pri importe faktúry prijatej doplní chýbajúcu položku na objednávku.

 

Ďalšie, tu dostupné záložky, sú určené pre nastavenie adresárovej štruktúry. Funkcia pre import EDI faktúry prijatej pracuje vždy s "*.XML" súbormi. Zdrojový prichádzajúci súbor EDI faktúry (správa INVOIC) funkcia modifikuje až do všeobecnej podoby "*.XML" súboru vhodného pre import do IS K2. Pre tieto súbory je nutné nastaviť adresárovú štruktúru, tak aby nedochádzalo k ich prepisu a bolo možné ich archivovať.

Book Contents

Book Index

Hlavičkové polia - EDI Nastavenie importu

Na tejto záložke je možné nastaviť niektoré všeobecné polia hlavičky faktúry. Toto nastavenie sa využíva iba pri importe voľnej faktúry bez objednávky. Nastavenie na záložke Hlavičkové polia je platné pre všetky importované voľné faktúry.

pic_3443

Obr.: Hlavičkové polia

Ďalšou možnosťou užívateľa je nastavenie hlavičkových polí pre voľnú faktúru importovanú do konkrétnej knihy IS K2. To je možné vykonať na záložke Book Headers. Tu je možné pre každú knihu vložiť jeden záznam s príslušnými hlavičkovými údajmi a tie sú potom viazané iba na túto knihu.

pic_3444

Obr. Hlavičkové údaje pre knihu

Book Contents

Book Index

Definícia EAN polí dodávateľa

Na tejto záložke definujeme pole z karty zákazníka, kde sú zadané EAN kódy, a z ktorého bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

pic_3454

Obr.: Nastavenie EAN kódu zákazníka

Popis polí:

Názov

Popis

ProgName

Pole pre EAN kód zákazníka.

DataMId

Názov dátového modulu.

Book Contents

Book Index

Definícia EAN polí tovaru

Záložka pre nastavenie polí, kde sú nastavené EAN kódy tovaru, a z ktorých bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

pic_3455

Obr.: Nastavenie EAN kódu tovaru

Popis polí:

Názov

Popis

ProgName

Názov poľa s EAN kódmi tovaru.

DataMId

Názov dátového modulu. Pri tovare môžeme EAN kódy definovať v dátovom module Tovaru alebo v Dodávateľských cenách.

Book Contents

Book Index

EDI - Výber faktúr pre import

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImpEdiInvSel.pas

Popis skriptu: Skript pre výber dokladov k importu.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MakeImport - Nie

Áno - po výbere dokladov sa automaticky spustí import dokladov do IS K2.

Po nastavení importu a adresárovej štruktúry už môžeme vybrať konkrétne faktúry pre import. Výber týchto dokladov vykonávame vo formulári skriptu Výber faktúr pre import. Po spustení skriptu sa do formulára načítajú všetky doklady z implicitného adresára pre Zdrojové súbory. Jedná sa o EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme importovať do IS K2.

pic_3445

Obr.: Formulár pre výber faktúr ku spracovaniu

Faktúry, ktoré chceme importovať, je nutné označiť hviezdičkami. Toto označenie je možné korigovať pomocou štandardných ikon s hviezdičkami, popr. pomocou klávesovej skratky Shift+Enter. Pre import sa priradia vždy iba takto označené záznamy.

Pomocou klávesu Enter vykonáme výber označených záznamov pre import. Fyzicky dôjde k presunu "*.XML" súboru (správy INVOIC) z adresára pre Zdrojové súbory do adresára pre Archív zdrojových súborov. Ďalej sa týmto krokom vytvorí nový "*.XML" súbor v adresári pre Pracovné súbory.

Book Contents

Book Index

Import dokladov

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImp.pas

Popis skriptu: Skript pre finálny import EDI faktúr prijatých do IS K2.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

 

Tretím krokom pri spracovávaní EDI faktúr prijatých je ich vlastný import, prípadne oprava niektorých chýb. Pre finálny import EDI faktúr prijatých je k dispozícii užívateľovi skript Import dokladov. Po spustení tohto skriptu sú vždy načítané všetky doklady z adresára pre Pracovné súbory. Jedná sa o doklady vybrané pre import v predchádzajúcom kroku.

pic_3446

Obr.: Doklady vybrané pre import

Pri načítaných dokladov vo formulári sú v jednotlivých stĺpcoch uvedené ich základné údaje.

Popis stĺpcov:

Názov

Popis

D

Príznak pre typ dokladu.

Zdroj

Typ zdroja importovanej faktúry prijatej.

Stav

Pole pre číselné vyjadrenie stavu spracovávaného dokladu.

Stavy dokladu:

  1. Nový záznam určený ku spracovaniu.
  2. Záznam v stave spracovania (korekcia dát).
  3. Pripravené pre import.
  4. Rozpracovaný import.
  5. Naimportované.

Dodávateľ zdroj

Dodávateľ zo zdrojového "*.XML" súboru.

Dodávateľ K2

Dodávateľ nájdený v IS K2 podľa kódu EAN.

Č. objednávky

Číslo objednávky.

VS zdroj

Číslo dokladu zo zdrojového "*.XML" súboru.

VS K2

Variabilný symbol.

UZP

Dátum UZP.

Splatné

Dátum splatnosti.

Cena s DPH

Cena s DPH faktúry.

Ch

Stĺpec pre zobrazenie bitmapy vyjadrujúci stav dokladu. Pokiaľ je tu zobrazený zelený semaforpic_256i, nevyskytuje sa v doklade žiadna chyba. Doklad s chybou je označený červeným semaforom pic_254i.

Chyba

Popis chyby.

Záznamy je možné filtrovať pomocou začiarkovacích polí v hornej časti:

Book Contents

Book Index

Spracovanie dokladov

Spracovať načítané doklady môžeme pomocou klávesu F4. Prebehne kontrola správnosti daného dokladu. V prípade, že funkcia nenájde chybu, zobrazí hlásenie o správnosti.

pic_3448

Obr.: Hlásenie IS K2

Pokiaľ zvolíme možnosť Áno, nastaví funkcia danému dokladu stav 3 - pripravené pre import. Doklad je tak pripravený k finálnemu importu do IS K2. Pokiaľ je zvolená možnosť Nie, zobrazí sa detail dokladu. Detail dokladu sa automaticky zobrazí, pokiaľ je pri tejto kontrole nájdená chyba.

pic_3449

Obr.: Detail dokladu

V ľavej hornej časti detailu faktúry sú uvedené základné údaje hlavičky dokladu (Doklad, Dodávateľ, Dodacie miesto, Mena), ktoré funkcia načítala z "*.XML" súboru. V pravej hornej časti sú tieto informácie čerpané z IS K2. Tabuľka v spodnej časti formulára zobrazuje položky dokladu.

Detail položky dokladu je uvedený na 1. strane formulára.

pic_3451

Obr.: Detail položky dokladu

V prípade, že je pri niektorom z polí alebo položky nájdená chyba, zobrazí sa tu bitmapa pic_254i.

pic_3450

Obr.: Detail dokladu s chybou

Pole je tu možné editovať a opraviť tak nájdené chyby. Editáciu položiek dokladu vykonáme na 1. strane formulára. Vykonané zmeny ukladáme klávesovou skratkou Alt+F2. Tieto zmeny sa vždy uložia do "*.XML" súboru v adresári pre Pracovné súbory.

Doklad je možné ďalej importovať do IS K2 iba ak sú všetky nájdené chyby opravené.

Book Contents

Book Index

Import dokladov do IS K2

Doklady so stavom 3 - Pripravené pre import je možné už importovať do IS K2. Vlastný import vykonávame opäť pomocou klávesu F4. Dôjde k presunu "*.XML" súboru z adresára pre Pracovné súbory do adresára pre Importné súbory. Tento súbor je už vo všeobecnom formáte pre import do IS K2.

Po stlačení klávesu F4 sa zobrazí formulár pre dokončenie importu.

pic_3452

Obr.: Formulár pre import dokladov do IS K2

V ľavej časti formulára je uvedený zoznam položiek importovanej faktúry. V pravej časti sú zobrazené nájdené objednávky v IS K2 a ich položky.

Pokiaľ je v IS K2 nájdená zodpovedajúca objednávka k importovanej faktúre, doplní funkcia číslo tejto objednávky do stĺpca Č. obj. pri položkách faktúry. Položky budú pri importe na túto objednávku zaradené a faktúra potom bude priradená k tejto objednávke. Pokiaľ je v IS K2 nájdených viac objednávok je možné ich faktúre priradiť manuálne pomocou tlačidla Importuj doklad. Stlačením tohto tlačidla dôjde k doplneniu položiek faktúry na vybranú objednávku bez uloženia tejto faktúry do IS K2. Číslo objednávky sa znovu doplní do stĺpca Č. obj.

V prípade, že funkcia nenájde objednávku, importuje sa faktúra prijatá do IS K2 ako voľný doklad.

Vykonané zmeny môžeme priebežne ukladať pomocou tlačidla Ulož rozpracované. Finálny import dokladu do IS K2 vykonáme stlačením tlačidla Vytvor doklad.

Book Contents

Book Index

Spotrebné dane - SPNaP

Book Contents

Book Index

Definície pojmov - SPOTREBNÉ DANE

Podľa zákona o spotrebných daniach spotrebnými daňami sú:

Zákon súhrnne označuje všetky výrobky podliehajúce spotrebným daniam ako vybrané výrobky.

Daňová povinnosť vzniká výrobou vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva alebo dovozom vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva.

Ďalej rozlišujeme povinnosť daň priznať a zaplatiť, ktorá vzniká

Povinnosť daň priznať a zaplatiť tiež vzniká

Vybrané výrobky je možné vyrábať iba v daňovom sklade a tieto výrobky sú v režime podmieneného oslobodenia od dane. Je teda odložená povinnosť priznať, vymerať a zaplatiť daň do dňa uvedenia vybraných výrobkov do voľného daňového obehu. Vybrané výrobky v režime podmieneného oslobodenia od dane je možné skladovať v daňovom sklade alebo prepravovať pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Platcami dane sú prevádzkovatelia daňového skladu, oprávnený príjemca alebo výrobca, ktorým vznikne povinnosť daň priznať a zaplatiť v súvislosti s uvedením vybraných výrobkov do voľného daňového obehu alebo v súvislosti s ich stratou alebo znehodnotením. Ďalej je platcom osoba, ktorej vznikla povinnosť daň priznať a zaplatiť v ostatných vyššie uvedených prípadoch alebo uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta, pri vrátení vybraných výrobkov od odberateľa (ich opätovné uvedenie do režimu podmieneného oslobodenia od dane) alebo akonáhle sú vybrané výrobky uvedené do voľného daňového obehu na území SR dopravený do iného členského štátu pre účely podnikania (pri splnení zákonom stanovených podmienok).

Zdaňovacie obdobie pre tieto dane je jeden mesiac, pokiaľ ale v tomto mesiaci nevznikne povinnosť k dani, nemusí sa podávať daňové priznanie, avšak podľa 136 odst. 5 Daňového poriadku je platca povinný informovať o tejto skutočnosti správcu dane. Daňové priznanie sa podáva buď nasledujúci pracovný deň po vzniku daňovej povinnosti alebo do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť s výnimkou tabakových výrobkov, pri ktorých funkciu daňového priznania plní objednávka tabakových nálepiek. Daňové priznanie sa vypĺňa za každú daň samostatne, t. j. za minerálne oleje, lieh, víno, pivo a tabakové výrobky (typy spotrebných daní). Výška spotrebnej dane sa zaokrúhľuje na celé Eur nahor.

Podľa zákona o spotrebných daniach je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch vyrobených, spracovaných, prijatých, vydaných a použitých pre vlastnú spotrebu.

Zdanenie vybraných výrobkov uvedených do voľného daňového obehu sa preukazuje daňovým dokladom, dokladom o predaji alebo dokladom o doprave. Oprávnené nadobudnutie výrobkov oslobodených od dane sa preukazuje zvláštnym povolením a dokladom o oslobodení vybraných výrobkov od dane.

Book Contents

Book Index

Evidencia spotrebných daní v IS K2

V IS K2 sú vybrané výrobky evidované na skladových kartách Tovaru. Kartám je priradená sadzba spotrebnej dane a číslo vybraného výrobku pre daňové priznanie. Pre správny výpočet spotrebnej dane na dokladoch Nákupu a Predaja je nutné pri výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzať aj koncentráciu etanolu a pri výrobkoch podliehajúcich dani z piva počet celých stupňov Plato. (pozri ďalej kapitola Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane)

Informácie uvedené na karte Tovaru sa automaticky dostávajú do dokladov Nákupu a Predaja a ak je na doklade začiarknutý príznak Spotrebná daň, vyčísli sa podľa zadaného množstva výška spotrebnej dane. (pozri ďalej kapitola Výpočet spotrebnej dane na dokladoch)

Pri vzniku povinnosti daň priznať a zaplatiť vytvárame v IS K2 Faktúru vydanú alebo Výdajku, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň. Ak existuje pre vybraný výrobok Faktúra vydaná i Výdajka, začiarkujeme príznak Spotrebná daň iba na Faktúre vydanej. V prípade začiarknutia príznaku na obidvoch dokladoch by došlo ku dvojitému uvedeniu v Evidencii vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a teda ku dvojitému zdaneniu. Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta (v IS K2 sa jedná o Faktúru vydanú, kde nezačiarkneme príznak Spotrebná daň, pretože daň už bola zaplatená), pri vrátení výrobkov od odberateľa (v IS K2 vytvoríme dobropisovanú Faktúru vydanú, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň), pri príjme výrobkov pre prepracovanie, úpravu alebo ako materiál pre výrobu (v IS K2 vytvárame Faktúru prijatú a začiarkneme príznak Spotrebná daň).

Book Contents

Book Index

Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane

Na kartách Tovaru pre vybrané výrobky vypĺňame pole Nomenklatúra a Koncentrácia, ktoré nájdeme na 2. strane.

pim_078.png

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - pole Nomenklatúra a Koncentrácia

V poli Nomenklatúra vyberáme číslo vybraného výrobku, pod ktorým bude uvedené v priznaní ku spotrebnej dani. Nomenklatúre je priradená sadzba spotrebnej dane.

pim_244

Obr.: Číselník Nomenklatúry

Ak nie je vyplnený číselník Nomenklatúry, potom klávesom Insert doplníme potrebné čísla vybraných výrobkov. Uvedieme Skratku, t. j. číslo vybraného výrobku, ďalej Popis, t. j. text, ktorý rozkóduje číselné označenia a Spotrebnú daň, t. j. sadzbu spotrebnej dane, ktorú vyberáme z číselníka Spotrebné dane.

pim_245

Obr.: Číselník Nomenklatúry - 1. strana

Ak nie sú uvedené potrebné sadzby v číselníku Spotrebné dane, potom ich doplníme klávesom Insert. Vypĺňame Skratku, Popis, Sadzbu a Jednotku. Musíme však dodržať nasledujúce pravidlá:

Typ spotrebnej dane

Prvé dva znaky Skratky

daň z minerálnych olejov

MO

daň z liehu

LI

daň z vína a medziproduktov

VI

daň z piva

PI

daň z tabakových výrobkov

TV

pim_255

Obr.: Číselník Spotrebné dane

pim_306

Obr.: Číselník Spotrebné dane - 1. strana

Na karte Tovar ďalej vypĺňame pole Koncentrácia. Pri vybraných výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzame percento koncentrácie liehu vo výrobku vo forme desatinného čísla, t. j. 38% zapíšeme ako 0,38. Pri skladových kartách piva vypĺňame do poľa Koncentrácia počet celých stupňov Plato.

Book Contents

Book Index

Výpočet spotrebnej dane na dokladoch

V IS K2 sa čiastka spotrebnej dane vyčísluje na Faktúre vydanej, Faktúre prijatej a Výdajke. Doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň na 1. strane.

pim_307

Obr.: Faktúra vydaná - 1. strana - začiarknutý krížik Spotrebná daň

V Knihách nákupu je možné nastaviť, aby sa pri každej novo vytvorenej Faktúre prijatej automaticky začiarkol krížik Spotrebná daň. Podobne je tomu aj v Knihách predaja, kde prednastavíme začiarknutie krížika pre každú novo vytvorenú Faktúru vydanú alebo Výdajku (nemožno označiť obidva krížiky naraz).

pim_311

Obr.: Knihy predaja - 1. strana - krížiky Spotrebná daň - faktúra, Spotrebná daň - výdajka

Informácie potrebné k výpočtu spotrebnej dane sa do dokladu načítajú z karty Tovar, t. j. číslo vybraného výrobku, sadzba spotrebnej dane, merná jednotka a koncentrácia. Číselné označenie výrobku a sadzba spotrebnej dane sa uložia do položky Nákupu a Predaja a dajú sa tu zmeniť.

pim_308

Obr.: Položka Predaja - strana Dimenzia - pole Nomenklatúra a Spotrebná daň

Pri uložení dokladu sa vypočíta spotrebná daň. Zobrazíme ju na záložke Spotrebná daň na 1. strane Faktúry vydanej alebo Faktúry prijatej. Na Výdajke zobrazíme spotrebnú daň (vypočítanú za položku) pridaním stĺpca na 2. stranu Výdajky (stĺpec Čiastka SD, názov poľa CFSpotrDanC).

pim_312

Obr.: Rekapitulácia spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Book Contents

Book Index

Zaúčtovanie spotrebnej dane

Spotrebnú daň je možné v IS K2 účtovať na Faktúra vydaná, Faktúra prijatá alebo Výdajka. Účtovaný doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň.

V kontácii nastavíme pre účtovanie spotrebnej dane samostatný riadok. Začiarkneme krížik Kontácia hlavičky na karte Podmienky, na karte Predkontácie nastavíme účty MD a D, popr. ďalšie údaje a v poli Čiastka vyplníme +@SPOTRD (čiastka spotrebnej dane za celý doklad).

Vzhľadom k tomu, že cena bez DPH je vrátane spotrebnej dane, potom pri účtovaní spotrebnej dane, musíme spotrebnú daň z čiastky bez DPH odpočítať, t. j. vo všetkých riadkoch kontácie, kde je čiastka @NETTO pridáme čiastku @SPOTRD s opačným znamienkom.

pim_309

Obr.: Nastavenie kontácie pre účtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Na nasledujúcom obrázku vidíme zaúčtovanie Faktúry vydané – čiastka bez DPH bola ponížená o spotrebnú daň, ktorá je zaúčtovaná samostatným riadkom.

pim_310

Obr.. Zaúčtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Book Contents

Book Index

Daňový doklad - SPOTREBNÉ DANE

Zdanenie vybraných výrobkov sa preukazuje vystavením daňového dokladu, ktorý je platca povinný vystaviť pri uvedení výrobkov do voľného daňového obehu. Daňový doklad v IS K2 získame vytlačením zostavy Faktúra vydaná.

pim_313

Obr.: Vytlačená zostava Faktúra vydaná - daňový doklad so spotrebnou daňou

Book Contents

Book Index

Evidencia pre daňové účely - SPOTREBNÉ DANE

Pre daňové účely je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch:

v členení podľa druhu vybraného výrobku.

V IS K2 evidujeme pohyby vybraných výrobkov z/do firmy pomocou jednotlivých dokladov. Evidenciu je možné vytlačiť za požadované zdaňovacie obdobie pomocou zostavy Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, aké doklady predstavujú jednotlivé typy pohybov vybraných výrobkov:

Typ dokladu

Krížik Spotrebná daň

Ďalšie rozlíšenie

Význam pre evidenciu pre daňové účely

výdajka

začiarknutý

výrobný sklad

vyrobené vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

výdajka

nezačiarknutý

výrobný sklad

vyrobené vybrané výrobky, sú v podmienenom oslobodení od dane, nevstupuje do daňového priznania

výdajka

začiarknutý

vlastná firma

spotrebované pre vlastnú potrebu, vstupuje do daňového priznania

výdajka

začiarknutý

iný ako výrobný sklad

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

faktúra vydaná

začiarknutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

faktúra vydaná

nezačiarknutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane (napr. pri vývoze)

faktúra vydaná

začiarknutý

dobropis

prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane

faktúra prijatá

začiarknutý

-

prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane

faktúra prijatá

nezačiarknutý

-

prijaté vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

príjemka

-

výrobný sklad

spracované vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

pim_315

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Book Contents

Book Index

Príklady

Book Contents

Book Index

Príklad 1

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tisíc litrov), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/1) 100 l benzínu Natural 95 (kód nomenklatúry 27101145) za cenu 1 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tis. litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tis. litroch * sadzba dane = 100 l / 1000 l * 474 Eur = 47,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 95" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane, ktorú zobrazíme na záložke Spotrebná daň, vyčíslená čiastka spotrebnej dane 47,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 2

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tony), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/2) propan-bután v 10 tlakových nádobách o hmotnosti 25 kg (kód nomenklatúry 27111211) za jednotkovú cenu 20 Eur bez DPH. Sadzba spotrebnej dane je 158 Eur za 1 tonu, kód výrobku pre daňové priznanie je 271101. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tonách * sadzba dane = (10 ks * 25 kg / 1000) t * 158 Eur = 0,25 t * 158 Eur = 39,5 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 158 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "t". Kód výrobku pre daňové priznanie (271101) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Propan-bután" pridáme alternatívnu jednotku "t" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (158) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 39,5 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 3

Vrátenie spotrebnej dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Výrobca prijal (faktúra prijatá SD/2008/1) 1 000 l znečisteného leteckého benzínu (kód nomenklatúry 27101131) k prepracovaniu za 2 Eur za 1 liter a bude uplatňovať nárok na vrátenie spotrebnej dane. Letecký benzín je zdanený sadzbou spotrebnej dane 548 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271002. Spotrebná daň zahrnutá v cene je množstvo v tis. litroch * sadzba spotrebnej dane = 1 * 548 Eur = 548 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 548 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271002) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Letecký benzín" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271002) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru prijatú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271002) a sadzba spotrebnej dane (548) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 548 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 4

Vrátenie spotrebnej daň (vývoz), faktúra vydaná

Predajca vyviezol (faktúra vydaná SD/2008/3) 50 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur bez DPH za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane, ktorá je zahrnutá do ceny tovaru, sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(50 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,14 * 1060 Eur = 148,4 Eur. Predajca uplatní nárok na vrátenie spotrebnej dane.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 148,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 5

Vrátenie spotrebnej dane (vrátenie tovaru), faktúra vydaná, dobropis

Pivovar predal (faktúra vydaná SD/2008/4) reštaurácii 12 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Z vyfakturovanej dodávky odviedol spotrebnú daň. Reštaurácia 2 sudy z dodávky vrátila a požadovala na ne vystavenie dobropisu (faktúra vydaná SD/2008/5). Sadzba spotrebnej dane z piva je 1 Eur za 1 hl a za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220306. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov Plato * sadzba dane = (2 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 1 Eur = 1 * 10 * 1 = 10 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220306) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220306) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak spotrebná daň. V položke uvedieme množstvo – 2 sudy. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220306) a sadzba spotrebnej dane (1,00) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane - 10 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 6

Podmienené oslobodenie od dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Prevádzkovateľ daňového skladu prijal (faktúra prijatá SD/2008/2) 1 000 l benzínu Natural 95 za cenu 0,8 Eur za 1 liter bez DPH. Benzín je v režime podmieneného oslobodenia od dane.

Riešenie:

Na karte Tovar "Natural 95" už je vyplnený kód výrobku 271001 (pozri Príklad 1).

Vytvoríme Faktúru prijatú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH bude bez spotrebnej dane. Faktúra nemá vyčíslenú spotrebnú daň – nebude vstupovať do daňového priznania.

Book Contents

Book Index

Príklad 7

Predaj vybraného výrobku (lieh, 40 %), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/6) 10 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(10 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,028 * 1060 Eur = 29,68 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 29,68 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 8

Predaj vybraného výrobku (pivo, 10 stupňov, faktúra vydaná)

Malý nezávislý pivovar s produkciou 60 000 hl piva ročne dodá (faktúra vydaná SD/2008/7) 5 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) reštaurácii za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane z piva pre malý nezávislý pivovar s produkciou do 100 000 hl piva ročne je 0,66 Eur za 1 hl za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220303. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov * sadzba dane = (5 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 0,67 Eur = 2,5 * 10 * 0,67 = 16,75 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 0,67 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220303) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220303) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220303) a sadzba spotrebnej dane (0,67) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 16,75 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 9

Strata vybraných výrobkov, výdajka

Pri inventúre v daňovom sklade bolo zistené manko (VY SD/2008/1) 15,6 l benzínu Natural 98 (kód nomenklatúry 27101149) v cene 1,2 Eur bez DPH za 1 l. Benzín bol skladovaný v režime podmieneného oslobodenia od dane, ale stratou vzniká povinnosť priznať a zaplatiť daň. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň je množstvo v tisícoch litroch * sadzba dane = 15,6 l / 1000 l * 474 Eur = 0,0156 * 474 = 7,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 98" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Výdajku, odberateľ je zákazník predstavujúci vlastnú firmu, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Skladová cena je bez spotrebnej dane. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky výdajky. Po uložení výdajky sa vyčísli čiastka spotrebnej dane 7,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 10

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/8) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 4 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 4 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 100 / 100 + 0,04 * 20 000 = 1920 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 4 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28 % + 0,04 Eur = 0,056 + 0,04 = 0,096 Eur.

Sadzbu spotrebnej dane 0,096 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,096) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1920 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 11

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky, min. sadzba), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/9) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 2 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 100 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 50 / 100 + 0,04* 20 000 = 1360 Eur, čo je na jednu cigaretu 0,07 Eur. Vypočítaná spotrebná daň je nižšia ako minimálna sadzba a preto sa pre výpočet výšky spotrebnej dane použije minimálna sadzba spotrebnej dane a výška spotrebnej dane teda bude = minimálna sadzba dane * počet kusov = 0,08 * 20 000 = 1600 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 2 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28% + 0,04 Eur = 0,03 + 0,04 = 0,07 Eur. Vypočítaná sadzba je však nižšia ako minimálna sadzba, preto budú cigarety zdanené minimálnou sadzbou, ktorá je 0,08 Eur za 1 ks.

Sadzbu spotrebnej dane 0,08 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,08) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1600 Eur.

pim_314

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 1

pim_315

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 2

pim_316

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 3

pim_317

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 4